關于開展小金庫自查自糾回頭看工作情況的報告怎么寫
一、引言 自查自糾回頭看工作是對小金庫問題的一次深度審視,旨在確保財務規(guī)范,提高財務管理透明度。本報告將詳細闡述本次自查自糾回頭看工作的實施過程、主要發(fā)現(xiàn)及后續(xù)改進措施。
二、工作背景與目標 本次自查自糾回頭看工作基于前期小金庫治理的基礎,旨在查漏補缺,進一步鞏固成果,防止問題復發(fā)。目標是全面梳理財務流程,查找潛在風險點,確保財務合規(guī),提升組織的財務健康度。
三、工作實施
1. 組織與計劃 成立了專項工作組,明確了責任分工,制定了詳細的工作計劃,確保自查工作的系統(tǒng)性和全面性。
2. 自查階段 各部門按照既定計劃,對財務記錄、資金流向、報銷憑證等進行了全面檢查,尤其關注隱蔽性強、易被忽視的環(huán)節(jié)。
3. 糾正與整改 針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題,制定整改措施,限時整改,并對整改效果進行跟蹤驗證,確保問題得到實質性解決。
四、主要發(fā)現(xiàn)
1. 財務管理制度執(zhí)行不嚴 部分部門存在財務審批流程不規(guī)范、報銷憑證審核不嚴的情況。
2. 內(nèi)部控制缺陷 個別項目資金管理混亂,存在小金庫現(xiàn)象,反映出內(nèi)部控制系統(tǒng)存在漏洞。
3. 財務信息透明度不足 部分財務信息未及時公開,導致內(nèi)外部監(jiān)督有效性降低。
五、改進措施與落實
1. 完善財務制度 修訂并強化財務管理制度,明確審批流程,加強憑證審核,確保制度執(zhí)行到位。
2. 強化內(nèi)部控制 針對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷,優(yōu)化流程,增設監(jiān)控機制,提高風險防范能力。
3. 提升信息透明度 加大財務信息公開力度,定期發(fā)布財務報告,增強內(nèi)外部監(jiān)督。
六、持續(xù)監(jiān)督與評估 設立長期監(jiān)督機制,定期對財務活動進行審計,確保整改措施的持久有效性。鼓勵員工參與監(jiān)督,構建全員參與的財務合規(guī)環(huán)境。
七、結語 本次自查自糾回頭看工作取得了顯著成效,但財務管理的規(guī)范化和透明化是一個持續(xù)的過程。我們將以此為契機,不斷優(yōu)化財務管理,堅決杜絕小金庫現(xiàn)象,為組織的健康發(fā)展提供堅實的財務保障。
開頭結尾怎么寫
開頭:
本次小金庫自查自糾回頭看工作,我們秉持嚴謹?shù)膽B(tài)度,深入剖析財務運作的每一個環(huán)節(jié),旨在打造一個更加透明、規(guī)范的財務管理環(huán)境。通過全面排查,我們發(fā)現(xiàn)了若干問題,并已采取有效措施進行整改,以期實現(xiàn)財務管理的全面提升。
結尾:
未來,我們將持續(xù)強化自查自糾機制,確保財務工作的合規(guī)性和透明度,努力構建一個財務健康、運營穩(wěn)健的組織。我們堅信,通過全體員工的共同努力,小金庫問題將得到有效遏制,為我們的長遠發(fā)展奠定堅實基礎。
關于開展小金庫自查自糾回頭看工作情況的報告范文
第一篇 關于開展小金庫自查自糾回頭看工作情況的報告650字
關于開展小金庫自查自糾回頭看工作情況的報告
市財政局:
我部于8月下旬收悉市治理小金庫工作領導小組關于開展市本級“小金庫”治理自查自糾“回頭看”工作的通知(溫治金辦〔20__〕1號)文件后,指揮部領導非常重視,立即召開財務工作座談,部署自查自糾“回頭看”工作,并要求財務處室認真核查,如實上報自查自糾結果。近幾天以來,指揮部針對通知要求,對資產(chǎn)處置、房屋出租、票據(jù)管理、經(jīng)濟合同簽訂及履行情況,往來款清理,上下級單位資金使用,工程款決算和招投標,會議費、培訓費、招待費、交通及車輛費,以及現(xiàn)金和銀行帳戶管理等內(nèi)容進行了全面細致的清理?,F(xiàn)將工作情況匯報如下:
一是做到“回頭看”工作公開、公告、公示。8月20日,指揮部按照通知要求,將開展“小金庫”自查自糾“回頭看”通知張貼于一樓大廳,并向全體干部職工公布了單位監(jiān)察室舉報電話。8月22-28日將自查自糾“回頭看”結果在指揮部一樓公告欄張貼公示,自覺接受全體干部職工的監(jiān)督。
二是做到“回頭看”工作落到實處。經(jīng)過認真核查,細致咨詢紀檢監(jiān)察和財政業(yè)務部門后,認真填制《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》,并按照通知要求由單位主要負責人、財務負責人、填表人簽字審核。
三是“回頭看”工作取得實效。在自查自糾過程中,指揮部重點對職工備用金領用進行了清理,對超過1年以上的各種臨時借款進行結算,結算金額達8萬余元。撤銷了由于貸款合同到期的興業(yè)銀行帳戶等。
第二篇 疾控中心小金庫自查自糾報告1450字
按照北京市“小金庫”和假發(fā)票專項治理領導小組工作要求和北京市衛(wèi)生局重點檢查工作安排,北京市衛(wèi)生局“小金庫”和假發(fā)票專項治理領導小組成員審計處處長羅香葆、財務處袁毅和監(jiān)察處赫菲于12月7日,到北京天壇醫(yī)院進行“小金庫”和假發(fā)票專項治理督察。羅處長一行現(xiàn)場聽取了工作匯報,并就有關問題進行提問。認為北京天壇醫(yī)院高度重視“小金庫”和假發(fā)票專項治理工作,并認真做好此項工作。小金庫自查報告北京天壇醫(yī)院黨委書記宋茂民、黨委副書記姚鐵男從治理“小金庫”、打擊假發(fā)票兩個方面做了匯報。北京市神經(jīng)外科研究所、王忠誠基金會、北京市腦血管病防治學會等部門的負責人及其財務、審計人員做補充匯報。
北京天壇醫(yī)院高度重視“小金庫”治理和假發(fā)票專項治理工作。醫(yī)院成立了領導小組,黨政一把手任組長。醫(yī)院認真修訂了相關制度。及時傳達部署上級文件指示精神,廣泛開展廉政教育,利用院周會及時傳達上級領導指示和相關文件精神;院長王晨、黨委書記宋茂民、黨委副書記、紀檢書記姚鐵男多次在院周會上強調“小金庫”治理和假發(fā)票專項治理工作的重要性,并提出工作要求。醫(yī)院邀請北京市糾風辦副主任、市紀委監(jiān)察局駐市衛(wèi)生局紀檢組組長何群做廉潔自律輔導報告;與崇文區(qū)檢察院建立預防職務犯罪聯(lián)席會議制度,請檢察官為全體院領導、中層干部及相關工作人員做預防職務犯罪的講座;組織醫(yī)院財務、人事、后勤、物資、藥品采購等重點崗位人員
和中層干部,觀看北京市紀委拍攝的《以案說紀》《警鐘長鳴》警示片,組織全體中層干部觀看《小金庫引發(fā)的大案》,增強黨員干部廉政意識和拒腐防變能力,加強警示教育。醫(yī)院組織學習貫徹《____黨員領導干部廉潔自律從政若干準則》,組織全院790名黨員參加《廉政準則》答卷,并在醫(yī)院網(wǎng)站上長期滾動公布廉政賬戶。醫(yī)院擴大宣傳覆蓋面,自2024年7月,在全院72個科室開展自查,未發(fā)現(xiàn)存在小金庫問題。黨支部書記和科室主任在科室自查報告中均聯(lián)合簽名,以確保本科不設小金庫。醫(yī)院層層簽訂承諾書,并在承諾書中說明各種具體要求,促使大家嚴肅認真地對待承諾的內(nèi)容,不流于形式。醫(yī)院重新規(guī)范了主任基金的管理辦法和部分細則,完善了醫(yī)院的財務管理制度。在打擊假發(fā)票工作中,醫(yī)院領導要求有關人員認清嚴峻形勢,認真查找問題。醫(yī)院對財務、庫房、食堂、采購、研究所等相關部門人員進行識別假發(fā)票知識和技能培訓。
聽取匯報后,羅香葆處長對北京天壇醫(yī)院“小金庫”和假發(fā)票專項治理工作給予充分肯定。認為北京天壇醫(yī)院高度重視此項工作,工作做得全面細致;醫(yī)院根據(jù)上級文件精神,結合醫(yī)院實際,有針對性地完善制度;醫(yī)院廣泛開展宣傳教育工作;認真做好假發(fā)票的培訓工作;對基金會和學會的工作做了全方位的自查。同時羅處長對今后的工作提出了希望和要求。他指出,“小金庫”和假發(fā)票專項治理工作是長期的任務,要從政治全局高度充分認識其重要性;建立長效機制,健全相關制度,長期貫穿在經(jīng)濟管理工作中,使工作健康有序發(fā)展;將所有財務收入均納入財務大賬統(tǒng)一管理,教育職工自覺抵御小金庫;重視工作中的各個環(huán)節(jié),不要留死角,小金庫隱匿性強,不易發(fā)現(xiàn),一定要深入細致地開展工作;加強宣傳教育工作,做到警鐘長鳴,告誡職工遵紀守法。
黨委書記宋茂民表示,感謝羅處長一行對北京天壇醫(yī)院工作的檢查和指導,一定按照北京市衛(wèi)生局的要求,認真做好“小金庫”和假發(fā)票專項治理工作。
第三篇 縣農(nóng)保局關于開展小金庫自查自糾報告750字
按照縣紀委《關于開展小金庫自查自糾工作的通知》文件精神,我局認真開展小金庫自查自糾工作?,F(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、健全組織,加強領導
為確保自查自糾工作的順利進行,成立了由局治理小金庫工作領導小組,由局長擔任組長,具體工作由辦公室和財務部門負責。
二、加強學習宣傳,提高思想認識
按照要求,我局迅速召開了專題會議,傳達學習縣紀委《關于開展小金庫自查自糾工作的通知》,要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實中央八項規(guī)定,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各工作人員認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照要求,我局對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。
2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和小金庫的行為。
3、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
4、在認真清查核對的基礎上,將清查結果在局務會上進行了通報。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制法規(guī)教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。
今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防小金庫的出現(xiàn)。
第四篇 辦公室小金庫自查自糾報告650字
根據(jù)《財務管理部在全轄20__年“小金庫”專項治理工作視頻會議上的工作實施方案》的要求,辦公室在_月_專門召開部門會議,將“小金庫”專項治理的工作會議精神傳達到了每一位員工,學習傳達和貫徹落實中央、銀監(jiān)會、省行及支行相關文件精神,建立工作機制,成立檢查小組組織自查自糾,做到不走過場、全面覆蓋?,F(xiàn)將自查結果報告如下:
一、我部未發(fā)生隱匿收入,不存在由隱匿收入產(chǎn)生的“小金庫”。
二、我部作為支行后勤保障部門,涉及貨物、工程、服務等各類費用支出,對大宗采購的項目嚴格按照《集中采購實施細則》執(zhí)行,作為費用申請機構,我部嚴格按照省行、支行的規(guī)章制度和工作流程,嚴格遵守費用列支和事前審批制度。逐筆仔細了解費用產(chǎn)生的實際情況和具體用途,確保發(fā)票內(nèi)容與實際支出內(nèi)容相符,杜絕假發(fā)票、假合同、假票據(jù)等手段騙取資金設立“小金庫”。
三、根據(jù)省行、支行的要求,所有內(nèi)部會議或培訓盡量安排在行內(nèi)或通過支行視頻系統(tǒng)進行,如召開全行性會議或培訓,而行內(nèi)沒有場地時,則按要求向省行提出在外租用場地召開內(nèi)部會議的申請后,待省行批復后才進行列支。我部按要求在會議規(guī)格、規(guī)模方面盡量精簡,減少相關費用開支。
四、我部設立固定資產(chǎn)、宣傳品管理臺賬,建立出入庫領用制度,記錄出入庫明細,定期雙人查庫,確保賬實相符,杜絕轉移固定資產(chǎn)、宣傳品設立“小金庫”。
下階段,我部將繼續(xù)加強管理,嚴格按照工作流程和各項規(guī)章制度,堅決防范和杜絕任何形式的“小金庫”。
第五篇 招商局小金庫清理自查自糾報告600字
為認真做好XX年黨風建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)委辦[XX]87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神,從二〇〇九年開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除'小金庫'這一滋生腐敗的溫床。
按照委辦[XX]87號文件要求,我局高度重視,曾多次在職工大會上傳達相關文件精神要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作?,F(xiàn)將有關工作情況報告如下:
一、按照委辦[XX]87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求,通過一年多來的自查自糾,我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)及紀律嚴格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
二、自招商局成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
三、按照財政集中支付要求,局機關無任何銀行帳戶。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務公示制度,做到每個季度在干部職工會議上公開局機關財務收支情況,成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務監(jiān)督領導小組”,對局機關財務收支情況進行有效監(jiān)督。
四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。
第六篇 村委會小金庫自查自糾報告900字
按照葉集試驗區(qū)工委辦公室《關于做好全區(qū)20__年'小金庫'治理工作的通知》(葉黨辦〔20__〕31號)文件精神,我局認真開展'小金庫'專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況 報告如下:
一、 健全組織,加強領導
為確保專項治理工作的順利進行,成立了由黨組書記局長胡志峰任組長、黨組成員副局長胡應生、徐懷遠和黨組成員汪銳任副組長的局治理'小金庫'工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。
二、 加強學習宣傳,提高思想認識
全區(qū)'小金庫'專項治理工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習了試驗區(qū)工委辦公室下發(fā)的《關于做好全區(qū)20__年'小金庫'治理工作的通知》和區(qū)工委副書記劉愛武同志講話精神,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查'小金庫'是深入貫徹落實黨的__大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照試驗區(qū)工委辦公室《關于做好全區(qū)20__年'小金庫'治理工作的通知》的要求,重點圍繞;五查五看'的重點,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1 、我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的'小金庫'。
2 、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和'小金庫'的行為。
3 、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
4 、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查'小金庫',進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防'小金庫'的出現(xiàn)。
第七篇 信用社小金庫自查自糾報告1300字
為切實做好“小金庫”治理工作,把“小金庫”治理工作落到實處,構建防治“小金庫”工作長效機制。根據(jù)人總行統(tǒng)一部署,我支行于20__年6月上旬組織開展了對“小金庫”治理“回頭看”工作,現(xiàn)將有關情況總結匯報如下。
一、統(tǒng)一思想精心組織
為提高全行上下對開展“小金庫”治理工作重要意義的認識,深刻認識“小金庫”治理工作的必要性、緊迫性,支行黨組組織會計財務、后勤、內(nèi)審、紀檢等部門負責人召開了專門會議,研究部署對“小金庫”治理“回頭看”自查工作,要求相關人員認真對待,全行上下齊心協(xié)力,相關部門通力合作,共同把這次自查工作完成好。
為使自查工作有序開展,支行成立了由一把手任組長、分管領導任副組長,會計、財務、后勤、內(nèi)審、紀檢等部門負責人為成員組成的“小金庫”治理“回頭看”自查工作小組。并公布了舉報電話,自覺接受群眾的監(jiān)督。
二、認真細致自查到位
1、宣傳動員提高認識
召開全行干部職工大會,學習有關文件,強調“小金庫”治理工作的重要意義,提高對“小金庫”治理工作全員參與意識,對發(fā)現(xiàn)有“小金庫”現(xiàn)象或隱患的及時主動報告。
2、認真自查全面細致
通過對支行賬戶開立情況、財務收支情況、出納現(xiàn)金、銀行存款情況、基建管理、固定資產(chǎn)管理情況的檢查表明:我支行無截留收入、虛列開支、違規(guī)收費、亂罰款、虛假發(fā)票列支、上下級單位相互轉移資金等行為,不存在“小金庫”現(xiàn)象。
三、完善制度構建長效機制
1、加強思想教育
積極開展黨性、黨風、黨紀教育,幫助廣大黨員干部堅定理想信念,樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀和正確的權力觀、地位觀、利益觀,明辨是非,不斷增強拒腐防變能力。結合典型案例進行警示教育,警鐘長鳴,用發(fā)生在身邊的人和事進行教育,切實提高班子成員和干部職工的法制意識,使設立“小金庫”違紀、違法、易誘發(fā)職務犯罪的觀念深入人心,使黨員干部從思想上、行動上支持、參與禁止“小金庫”的工作,努力形成良好的氛圍,筑牢拒腐防變的思想道德防線。
2、加強制度建設,健全管理體系
認真調研、分析、查找在分配制度、干部人事制度、監(jiān)督管理體制等各個方面存在的漏洞和環(huán)節(jié),不斷總結完善制度建設,建立責任追究制,從源頭預防和治理“小金庫”的產(chǎn)生和漫延。
3、實行責任追究,加大懲處力度
建立和完善“一把手”責任追究制,把“小金庫”問題納入黨風廉政建設的責任目標之一,實行一票否決,一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫”,除對當事人進行處理外,還必須對“一把手”實行責任追究。
4、加強群眾監(jiān)督,健全信息渠道
充分發(fā)揮廣大干部職工的監(jiān)督作用,建立舉報箱、舉報電話等多種渠道,發(fā)動干部職工監(jiān)督的有利條件,為其反饋情況提供有效平臺,達到有效扼制小金庫的目的。
5、建立獎懲機制
建立舉報查處獎懲機制。對舉報“小金庫”現(xiàn)象、查辦“小金庫”行為的有功人員,不僅從精神上給予獎勵,同時從物質上給予一定獎勵。
第八篇 地方志辦公室治理小金庫自查自糾情況報告1050字
按照省委辦公廳《關于轉發(fā)〈__省黨政機關和事業(yè)單位 小金庫專項治理工作的實施方案〉的通知》以及全省黨政機關和事業(yè)單位 小金庫專項治理工作會議精神,我辦認真開展了治理小金庫工作,現(xiàn)將自查自糾情況 報告如下:
一、健全組織,加強領導
為確保此次專項治理工作順利進行,省地方志辦公室成立了由__主任任組長、__副主任,__副巡視員為副組長的清理工作領導小組,領導小組下設辦公室負責承擔此次專項治理工作的具體事務。
二、提高認識,加強宣傳
全省小金庫專項治理工作會議召開后,我辦及時召開專題會議,學習了《關于轉發(fā)〈 __省黨政機關和事業(yè)單位 小金庫專項治理工作的實施方案〉的通知》,傳達了全省黨政機關和事業(yè)單位 小金庫專項治理工作會議精神,并在辦公室網(wǎng)站上宣傳專項治理的范圍、要求、意義。辦公室主任__要求大家認真學習有關文件和會議精神,充分認識開展此項工作的重大意義,按照上級要求認真清理檢查小金庫,做到自查不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督
省地方志辦公室治理小金庫工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱,并注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。清理工作辦公室具體負責監(jiān)督工作,確保件件有交待、事事有著落。
四、認真開展自查,進一步嚴肅財經(jīng)紀律
按照《__省黨政機關和事業(yè)單位 小金庫專項治理工作的實施方案》的要求,辦公室重點圍繞清理內(nèi)容中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1 、辦公室及所屬單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。
2 、辦公室及所屬單位財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3 、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
4 、清查結果在機關內(nèi)部網(wǎng)上進行通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防小金庫的出現(xiàn)。
雖然我辦目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,辦公室將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。
特此報告
第九篇 年度小金庫自查自糾報告1700字
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。根據(jù)《___辦公廳 國務院辦公廳印發(fā)<關于深入開展“小金庫”治理工作意見>;的通知》(中辦發(fā)〔20__〕18號)、《___紀委 監(jiān)察部 財政部 審計署關于印發(fā)<關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法>;的通知》(中紀發(fā)〔20__〕7號)結合我校實際,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
一、認真學習,提高認識
本次“小金庫”專項治理是___、國務院統(tǒng)一安排的專項清查,是深入落實科學發(fā)展觀,推動事業(yè)科學發(fā)展的必然要求;是建立健全懲治和預__敗體系,加強反腐__建設的重大舉措;是深化收入分配制度改革,規(guī)范收入分配秩序,完善收入分配激勵機制的重要內(nèi)容;是進一步強化預算管理與財務管理,完善單位內(nèi)部監(jiān)督機制的重要契機。
我校的專項治理工作結合學習實踐科學發(fā)展觀活動展開,學校領導班子高度重視,加強管理,認真組織開展本次治理工作,通過治理“小金庫”,嚴肅財經(jīng)紀律,嚴格規(guī)章制度,特別是加大內(nèi)部管理控制力度,堵塞管理環(huán)節(jié)漏洞,把各項財務收支納入正常渠道,從源頭斬斷“小金庫”的資金來源。把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
二、加強領導,責任分工
為了保障治理工作順利進行,學校成立 “小金庫”專項治理工作領導小組,全面領導我校“小金庫”專項治理工作。負責“小金庫”專項治理的日常組織和協(xié)調工作。并設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。
治理“小金庫”工作領導小組及辦公室成員名單如下:
按照“誰主管、誰負責”的原則和黨風廉政建設責任制的要求,由行政“一把手”總負責,成立治理“小金庫”工作小組,切實做到思想認識、組織領導和工作落實“三到位”,把本單位治理“小金庫”專項工作抓細、抓實、抓好。
三、明確要求,重點治理
根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是2024年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及2024年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。
按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求,重點圍繞“治理內(nèi)容”中的七項表現(xiàn)開展自查活動,對2024年1月1日以來的經(jīng)濟業(yè)務所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校全體教職工上進行了通報,并在校公開欄予以公示。在認真自查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。
四、整改建章,規(guī)范完善
在專項治理工作期間,學校治理“小金庫”工作領導小組派出督導組,指導、督促自查工作,驗收自查效果。為了保證專項治理工作的順利進行,我校治理“小金庫”工作領導小組在專項治理工作期間,組織力量深入開展調研,定期聽取專項治理工作進展情況匯報,通報有關事項,研究處理重大問題,加強對治理工作實踐中遇到的新情況、新問題的研究,在政策、工作等層面提出治理的具體思路和對策,推動我校“小金庫”專項治理工作的順利開展。
我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。制定整改措施,實事求是地落實整改責任,要適時地健全制度,堵塞漏洞,強化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”的長效機制。
年度小金庫自查自糾報告
第十篇 社區(qū)小金庫自查自糾報告900字
按照區(qū)委、區(qū)政府召開的__區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神,___社區(qū)認真開展了清理“小金庫”工作,成立了由街道辦事處主任__為組長、財務科長__為副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作。
一、_月_日工作會議以后,我街道迅速召開了黨工委擴大會,傳達《__區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案》,辦事處主任__同志的重要講話,指出辦事處全體黨員干部要嚴格按照沈河委辦發(fā)_號文件的要求,積極開展“小金庫”專項治理工作,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。從而進一步規(guī)范我街的經(jīng)濟秩序,從源頭上預防和治理腐敗。街道黨工委書記任立順隨后做了動員報告,號召全街黨員干部和群眾要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。
二、按照《關于開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求,通過深入自查,我街財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
三、按照清理范圍要求,重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標開展清查活動,對2024年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,通過清查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,清查結果在街全體干部會上進行了通報,并在街公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
雖然我社區(qū)目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
第十一篇 小金庫清理工作自查自糾報告700字
小金庫清理工作自查自糾報告
為認真做好20__年黨風建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)委辦〔20__〕87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神,從二〇__年開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除'小金庫'這一滋生腐敗的溫床。
按照委辦[20__]87號文件要求,我局高度重視,曾多次在職工大會上傳達相關文件精神要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作。現(xiàn)將有關工作情況報告如下:
一、按照委辦〔20__〕87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求,通過一年多來的自查自糾,我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)及紀律嚴格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
二、自招商局成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
三、按照財政集中支付要求,局機關無任何銀行帳戶。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務公示制度,做到每個季度在干部職工會議上公開局機關財務收支情況,成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務監(jiān)督領導小組”,對局機關財務收支情況進行有效監(jiān)督。
四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。
第十二篇 2024年小金庫自查自糾報告1150字
按照《__縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》(樂紀發(fā)20246號)和全縣當真機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神精神,__縣實驗中學認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結如下:
一、健全組織,強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行,我校成立了由副校長梁照生任組長、副校長宋琢璞任副組長的清理工作領導小組,由財務處和總務處具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳
全縣“小金庫”專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《__縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神,副校長梁照生要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。
我校治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由總務處主任李文忠具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照《__縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》的要求,我校重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我校財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。