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第1篇審計崗位職責工作內(nèi)容 第2篇審計助理崗位職責工作內(nèi)容 第3篇審計監(jiān)察部內(nèi)部審計師崗位職責內(nèi)容 第4篇財務審計部主任崗位職責內(nèi)容 第5篇紀委副書記監(jiān)察審計室主任崗位職責內(nèi)容 第6篇審計專員崗位職責工作內(nèi)容 第7篇內(nèi)部審計師崗位職責內(nèi)容 第8篇審計師崗位職責內(nèi)容 第9篇審計物價科科長崗位職責內(nèi)容 第10篇審計部主任崗位職責內(nèi)容 第11篇商業(yè)審計專員崗位職責內(nèi)容 第12篇審計物價科副科長崗位職責內(nèi)容 第13篇審計經(jīng)理崗位職責工作內(nèi)容
第1篇 審計崗位職責工作內(nèi)容
審計崗位崗位職責
工作職責:
1、參與部門安排的審計項目,根據(jù)公司各項規(guī)章制度,發(fā)現(xiàn)被審計單位存在的各種問題,包括內(nèi)部控制的漏洞,違紀違規(guī)違法的行為,營私舞弊的情況等等,并撰寫稽核報告,提出整改建議及措施;
2、跟蹤整改落實審計中發(fā)現(xiàn)的問題;
3、負責對大型審計項目的匯總統(tǒng)計分析及提交匯總報告;
4、依據(jù)公司處理處罰制度,擬定審計發(fā)現(xiàn)的各類違規(guī)違紀行為、中高級管理人員的管理過錯責任的處罰建議。
任職資格:
1、財務方面
(1)全日制本科及以上學歷,會計、財務管理、保險、金融、審計等專業(yè),年齡35周歲以下,條件優(yōu)秀者可適當放寬;
(2)兩年以上保險財務工作經(jīng)驗,具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力及團隊合作精神;
(3)會計、審計、經(jīng)濟類初級以上專業(yè)技術相關資格;
(4)掌握保險財務知識及財務核算操作,熟悉內(nèi)部審計工作流程,熟悉財產(chǎn)險公司業(yè)務流程,具備較好的文字功底及統(tǒng)計分析能力。
2、兩核方面
(1)兩年以上財險核保、核賠工作經(jīng)驗;具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力及團隊合作精神;
(2)取得同業(yè)認證的兩核初級資格者優(yōu)先;
(3)掌握財產(chǎn)保險相關理論知識、保險法律法規(guī)和政策以及財產(chǎn)險核保、核賠實務操作;具備較好文字功底及統(tǒng)計分析能力。
審計崗位崗位
第2篇 審計助理崗位職責工作內(nèi)容
審計助理職位要求
教育培訓:企業(yè)管理、財務相關專業(yè)本科以上學歷。具有審計師或中級會計師以上資格。
工作經(jīng)驗:2年以上公司財務工作或事務所工作經(jīng)驗。熟悉國家財務政策、會計準則;精通審計、稅務法律法規(guī);熟悉行業(yè)以及公司經(jīng)營范圍、業(yè)務流程以及會計核算方法;了解相關經(jīng)濟法律政策;良好的溝通及書面表達能力。
審計助理崗位職責/工作內(nèi)容
制定及執(zhí)行公司總體稅收籌劃方案,監(jiān)督方案執(zhí)行及定期匯報執(zhí)行情況;
針對公司具備的各類稅收優(yōu)惠條件以及項目實際情況,提出項目稅務籌劃方案;
制定公司稅務管理相關制度及監(jiān)督執(zhí)行;
建立與稅務部門的良好關系。
第3篇 審計監(jiān)察部內(nèi)部審計師崗位職責內(nèi)容
主要職責是強化公司內(nèi)部控制和風險管理,具體包括:
1.確立年度審計計劃。
2.協(xié)助或獨立組織項目審計計劃,組織現(xiàn)場審計并編寫審計報告。
3.定期對財務報表實施審計。
4.對內(nèi)部舉報事件進行調(diào)查,并提交調(diào)
第4篇 財務審計部主任崗位職責內(nèi)容
1.負責組織公司的財務管理、會計核算和內(nèi)部審計工作,力求實現(xiàn)收入最大化和利潤最大化。
2.負責組織制定公司財務管理辦法和內(nèi)部會計控制規(guī)范,建立科學的核算體系。
3.負責組織編定財務收支計劃、各項預算,對執(zhí)行情況進行檢
第5篇 紀委副書記監(jiān)察審計室主任崗位職責內(nèi)容
1.負責協(xié)助紀委書記做好紀檢委的全面工作。
2.負責監(jiān)察審計室的全面工作。
3.負責修訂和制定黨風廉政建設以及監(jiān)察審計方面的規(guī)章制度。
4.負責抓好黨員及黨員領導干部的廉政教育,監(jiān)督、檢查黨風廉政制度的落實情況。
5.負責調(diào)查處理校黨委和上級紀委批辦的案件,并及時上報調(diào)
第6篇 審計專員崗位職責工作內(nèi)容
審計專員職位要求
教育培訓:企業(yè)管理、財務相關專業(yè)本科以上學歷。具有審計師或中級會計師以上資格。
工作經(jīng)驗:2年以上公司財務工作或事務所工作經(jīng)驗。熟悉國家財務政策、會計準則;精通審計、稅務法律法規(guī);熟悉行業(yè)以及公司經(jīng)營范圍、業(yè)務流程以及會計核算方法;了解相關經(jīng)濟法律政策;良好的溝通及書面表達能力。
審計專員崗位職責/工作內(nèi)容
負責對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;
協(xié)助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動;
負責做好有關審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權(quán)益。
第7篇 內(nèi)部審計師崗位職責內(nèi)容
1.為推動內(nèi)控工作有序開展,實施年度內(nèi)控檢查,撰寫報告。
2.為保證內(nèi)控工作成效,跟蹤前檢查報告要求或建議改進項目的實施情況。
3.為提高內(nèi)控工作水平,指導內(nèi)部審計專員開展資料整理及跟蹤工作。
第8篇 審計師崗位職責內(nèi)容
1.規(guī)劃并搭建公司內(nèi)控體系,通過風險評估、梳理流程、培訓咨詢、聯(lián)合推進等手段,協(xié)助各級管理層查找公司業(yè)務運作中存在的風險、提出建議并推動改善。
2.協(xié)助建立和完善公司業(yè)務流程的各內(nèi)部控制環(huán)節(jié),并定期或不定期對公司以及下屬各子公司、運營公司進行內(nèi)控檢
第9篇 審計物價科科長崗位職責內(nèi)容
1.依據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中國內(nèi)部審計條例》、《中國內(nèi)部審計準則》等有關規(guī)定,結(jié)合醫(yī)院實際,制訂科室年度工作計劃。
2.主持科室全面工作,加強科室人員的政治理論及業(yè)務知識學習,不斷提高科室人員的整體素質(zhì)。
3.明確每個審計項目執(zhí)行人員所承擔的責任,并加以檢
第10篇 審計部主任崗位職責內(nèi)容
1.貫徹國家有關安全生產(chǎn)的方針、政策,負責對本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的財務收支情況進行監(jiān)督。
2.負責對外包工程預決算和經(jīng)濟合同的審定監(jiān)督。
3.負責對經(jīng)濟獨立法人離任的審計工作。
第11篇 商業(yè)審計專員崗位職責內(nèi)容
1.負責定期收集、整理公司商業(yè)體系會計信息和相關管理數(shù)據(jù),并分析其趨勢,同時識另ij、評估其經(jīng)營風險。
2.擬定、編制商業(yè)項目的具體審計程序,并組織實施商業(yè)項目的審計工作。
3.完成領導交辦的其他各種臨時性工作。
第12篇 審計物價科副科長崗位職責內(nèi)容
1.嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的醫(yī)療收費標準和價格政策,監(jiān)督醫(yī)療科室按規(guī)定標準價格計費,定期下科室檢查,確保規(guī)范收費。
2.擬定物價管理辦法。根據(jù)國家物價政策、醫(yī)療收費標準和有關物價管理要求,制定適合本單位組織實施的管理辦法。
3.檢查、督促物價執(zhí)行情況。按醫(yī)療收費標準,檢查、督促各科室執(zhí)行,糾正不合理的收費,反映、處理群眾來信來訪和醫(yī)療收費中的違紀行為。
4.測算編報新醫(yī)療項目的收費標準。對醫(yī)療事業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的新醫(yī)療項目進行成本核算,編報“新增醫(yī)療項目收費審批表”報有關部門審批后執(zhí)行。
5.參與醫(yī)療收費通知單的管理。根據(jù)物價管理要求,對醫(yī)療收費通知單的定樣、印刷、保管、使用提供意見,參與管理。
6.負責張榜公布,明碼標價。按有關規(guī)定把醫(yī)院收費的主要項目、常規(guī)項目和收費標準明碼標價張榜公布在公共場所,以利于群眾監(jiān)督。
7.負責醫(yī)療收費標準調(diào)整的通知。新增醫(yī)療項目和醫(yī)療收費標準的調(diào)整,要及時書面通知各有關科室貫徹、執(zhí)行。
8.及時申報新增醫(yī)療項目的收費標準。
9.積極受理病人對收費的投訴,及時糾正亂收費、多收費現(xiàn)象。
第13篇 審計經(jīng)理崗位職責工作內(nèi)容
審計經(jīng)理職位要求
教育培訓:統(tǒng)計、財務等專業(yè)本科以上學歷。專業(yè)證書有:國家財政部的注冊會計師cpa(certified public account)認證。
工作經(jīng)驗:5年以上審計作經(jīng)驗。熟悉內(nèi)部審計、財務、稅務等專業(yè)工作,具備一定的企業(yè)管理、法律等綜合知識;較強的溝通協(xié)調(diào)能力和對突發(fā)事件的應變能力。
審計經(jīng)理崗位職責/工作內(nèi)容
按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關規(guī)定,負責擬訂公司具體審計實施細則;
建立對于資產(chǎn)和資金使用的監(jiān)控機制及其它財務監(jiān)控機制,發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時,及時采取預警措施;
組織對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;
全面審查各區(qū)域?qū)κ跈?quán)制度和作業(yè)流程的執(zhí)行情況;
定期或不定期地組織必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;
與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系。