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物理倉庫管理制度

發(fā)布時間:2024-11-25 查看人數(shù):30

物理倉庫管理制度

物理倉庫管理制度

(一)加強倉庫管理,做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質、保量、及時、成套地完成藥品及儀器的收發(fā)任務。按照教學供應計劃,及時地把藥品及儀器發(fā)放到需求人員。

(二)做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務,為此每位倉庫管理人員必須根據儲存物資的特點,做好“四無”--無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵;做好“六防”--防潮、防壓、防腐、防火、防盜。

(三)保證藥品管理的安全,嚴防壞人破壞,嚴防一切事故發(fā)生,嚴禁無關人員進入倉庫,不準在倉庫內吸煙、燒電爐。

(四)進倉須有嚴格驗收手續(xù),對物資的數(shù)量、規(guī)格、質量、名稱等做到準確無誤,同時做好進倉的登記手續(xù)。

(五)出庫發(fā)放必須嚴格執(zhí)行發(fā)料須有領料憑證,并且手續(xù)完備、齊全,否則倉庫管理人員有權拒發(fā)材料。

(六)開展技術革新,不斷改善倉庫的物資管理工作,減輕笨重體力勞動,做到科學管理倉庫,提高工作效率,使盡快地投入教學,充分發(fā)揮實驗教學的作用。

(七)嚴格實行先入庫存、后使用制度。

(八)購置人員采購藥品應及時與總務部負責人和倉庫員聯(lián)系,通知到貨時間、數(shù)量、貨物品種,并協(xié)助做好搬運工作。

(九)倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格數(shù)量、價格與單據、運單不符,應及時通知購置人員向供貨單位辦理補料或退貨手續(xù)。進倉物料的質量驗收由購置部門負責。

(十)經辦理驗收手續(xù)進倉的物料,倉管員應及時開出“倉庫收料單”,倉庫據此記賬并送經辦人一份,用以辦理付款手續(xù)。

(十一)各部門領用物料,必須填制“倉庫領料單”,經使用部門經理(負責人)簽名,再交總務部負責人批準,方能領料。學校貴重物品的領用,由使用部門書面申請,校領導簽字批準后,方可辦理領料手續(xù)。

(十二)各人員領用物料的計劃,應在上3天前報總務部。臨時補給藥品必須提前3天報總務部。

(十三)物業(yè)出倉,必須辦理出庫手續(xù),填制“倉庫領料單”,并驗明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經總務部負責人簽字后,方能發(fā)貨,倉管員應及時記賬。

(十四)倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨。

(十五)倉管員應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”,凡購入,領用物料,應立即做相應的記載,及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。

(十六)倉庫應每學期對庫存物資進行一次盤點,發(fā)現(xiàn)升溢、損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”,經公司領導批準,據以列賬,并報財務部一份、總務部一份。

(十七)為及時反映庫存物資數(shù)額,配合使用部門編好采購計劃,以節(jié)約使用資金,倉管員應每月編制“庫存物資余額表”,送交財務部及有關部門各一份。

(十八)倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道,做到整齊、美觀。填好貨物卡,把貨物卡掛放在明顯位置。

(十九)庫內嚴禁攜帶火種,嚴禁吸煙,非工作人員不得進入庫存內。

(二十)倉管員要認真做好倉庫的安全工作,經常巡視倉庫,檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作,檢查火災危險隱患,發(fā)現(xiàn)問題應及時匯報。

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