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物業(yè)管理:合規(guī)性評價控制程序

發(fā)布時間:2024-11-25 查看人數(shù):68

物業(yè)管理:合規(guī)性評價控制程序

物業(yè)管理:合規(guī)性評價控制程序

物業(yè)管理手冊:合規(guī)性評價控制程序

1、目的

對適用的法律法規(guī)及其他要求的遵守情況進行定期評價,以確定公司的環(huán)境行為是否符合適用法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。

2、范圍

適用于本公司對適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求遵守情況的定期評價的控制。

3、職責

3.1管理者代表負責適用的法律法規(guī)及其他要求的遵守情況的定期評價。

3.2品質(zhì)部負責對公司環(huán)境績效的監(jiān)測與分析、評價。

3.3各部門負責對本部門的環(huán)境績效的監(jiān)測與分析、評價。

4、程序

4.1評價依據(jù)

4.1.1國家的法律、法規(guī)與標準;

4.1.2地方的法規(guī)與條例;

4.1.3其他要求

a)行業(yè)的規(guī)范與要求;

b)和顧客的協(xié)議;

c)非法規(guī)性指南;

d)上級主管部門制定的規(guī)章制度與要求;

e)本公司或上級組織對公眾的承諾;

f)本公司的要求;

4.2評價內(nèi)容

4.2.1污水的排放達標情況。

4.2.2噪聲的排放達標情況。

4.2.3煙塵的排放達標情況。

4.2.4固體廢物的分類、收集、運輸、處置的達標情況。

4.2.5危險廢物的分類、收集、運輸、處置的達標情況。

4.2.6節(jié)能降耗的執(zhí)行情況。

4.2.7滿足相關(guān)方環(huán)境要求的執(zhí)行情況及對相關(guān)方投訴的處理情況。

4.2.8政府機構(gòu)、社區(qū)、上級組織的要求執(zhí)行情況。

4.2.9新、改、擴項目環(huán)境影響、防火驗收評估/評價情況。

4.2.10新、改、擴項目環(huán)境“三同時”驗收情況。

4.2.11潛在不符合或緊急情況應(yīng)急準備和響應(yīng)情況。

4.2.12監(jiān)測設(shè)備、設(shè)施檢定情況。

4.2.13內(nèi)審結(jié)果。

4.3評價時機與方法

4.3.1每年管理評審前由管理者代表組織公司各部門負責人參加對法律法規(guī)及其他要求的遵守情況進行評價,并形成《合規(guī)性評價分析報告》。

4.3.2評價時各部門應(yīng)提供下列文件

4.3.2.1品質(zhì)部提供

a)環(huán)境關(guān)鍵特性檢測報告和環(huán)境運行控制檢查記錄。

b)目標、指標和管理方案的執(zhí)行完成情況。

c)環(huán)境事故調(diào)查、處理情況。

d)新、改、擴項目環(huán)境、防火驗收評價情況。

e)政府機構(gòu)、社區(qū)、上級組織、本單位的要求執(zhí)行情況。

f)潛在不符合或緊急情況應(yīng)急準備和響應(yīng)情況。

g)滿足相關(guān)方環(huán)境要求的執(zhí)行情況。

4.3.2.2管理部和物業(yè)服務(wù)中心提供相關(guān)方投訴處理情況。

4.3.2.3各部門提供環(huán)境運行控制的《服務(wù)過程檢驗單》。

4.3.2.4各部門提供的上述文件中應(yīng)包含分析、評價意見。

4.3.3與會人員按照本程序4.2的內(nèi)容要求與4.1的規(guī)定進行對比評價,必要時通過現(xiàn)場檢查找出差距。

4.3.4管理者代表依據(jù)評價的結(jié)果提出改進要求。

4.3.5品質(zhì)部做好會議記錄填寫《會議記錄》,并依據(jù)評價的結(jié)果編制適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的《合規(guī)性評價分析報告》,其內(nèi)容應(yīng)包括:目的、范圍、依據(jù)、參加人員、評價概述、評價結(jié)論、存在問題、糾正和預(yù)防措施要求。

4.3.6當發(fā)生環(huán)境事故或緊急情況時,管理者代表應(yīng)適時組織相關(guān)部門對遵守法律法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況進行評價,并將其作為《事故調(diào)查處理報告》中的重要內(nèi)容。

4.4評價改進措施的跟蹤與驗證

4.4.1品質(zhì)部依據(jù)改進要求填寫《不合格項糾正(預(yù)防)措施》,發(fā)放到相關(guān)責任部門執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。

4.4.2若改進要求需編制管理方案的,由品質(zhì)部進行編制,報管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理批準,相關(guān)責任部門實施,執(zhí)行《目標、指標和管理方案控制程序》。

4.4.3品質(zhì)部負責對糾正/預(yù)防措施的實施有效性和管理方案的實施情況進行監(jiān)督檢查并驗證。

4.5若評價的改進要求涉及到文件的更改,按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.6本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5、相關(guān)文件

5.1《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》

5.2《目標、指標和管理方案控制程序》

5.3《文件控制程序》

5.4《記錄控制程序》

6、相關(guān)記錄

6.1《會議記錄》jw/jl-8.2.2-005

6.2《合規(guī)性評價分析報告》jw/jl-8.2.6-001

6.3《事故調(diào)查處理報告》jw/jl-8.2.6-002

6.4《不合格項糾正(預(yù)防)措施》jw/jl-8.5.2-002

6.5《服務(wù)過程檢驗單》jw/jl-8.3-1-001

物業(yè)管理:合規(guī)性評價控制程序

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