第1篇 材料會計崗位職責(zé)化工公司
1.負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。
2.接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項(xiàng)材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺賬;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項(xiàng)技術(shù)要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi),零星及增補(bǔ)、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。
3.填寫到貨物資的驗(yàn)收單,要詳細(xì)檢査合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運(yùn)單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗(yàn)收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項(xiàng)指標(biāo)驗(yàn)收全部合格后,方能填制驗(yàn)收單據(jù),報賬付款。
4.根據(jù)工程項(xiàng)目的材料計劃,按工程進(jìn)度,限額開單發(fā)料;若需要計劃變更,代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認(rèn)可。除基建工程項(xiàng)目領(lǐng)料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個人調(diào)撥材料,都必須經(jīng)科長審批簽字;基建內(nèi)部領(lǐng)料,需經(jīng)處長簽字。
5.使用計算機(jī)建立各項(xiàng)單項(xiàng)工程材料消耗臺賬及庫存動態(tài)表,單項(xiàng)工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項(xiàng)工程的材料消耗情況表,報預(yù)算科;庫存動態(tài)表每月5日前報給供應(yīng)科長、庫房。
6.完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
第2篇 工程材料會計崗位職責(zé)
工程材料會計崗位職責(zé)1
以下就是工程材料會計崗位職責(zé)等等的介紹,希望為您帶來幫助。
1.按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置,嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計。
2.對工地材料員所統(tǒng)計的材料認(rèn)真核對,票據(jù)是否齊全,收發(fā)是否一致。
3.及時了解工地材料員收到材料的進(jìn)場工作情況,及時催促材料收、發(fā)是否及時。并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。
4.外協(xié)隊(duì)伍的調(diào)撥材料是否相對應(yīng),以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計。
5.供應(yīng)商的結(jié)算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量與發(fā)票是否一致,有無白條出現(xiàn),應(yīng)及時通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計或多計,引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。
6.每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記,并及時與財務(wù)溝通,掌握并了解供應(yīng)商余額情況。
7.負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄,核算依據(jù),并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息,及時分類保管好管理資料。
8.按時按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況,做到盈虧有原因,損壞有報告,記賬有憑證,調(diào)整有依據(jù)。
工程材料會計崗位職責(zé)2
1、根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)以及公司要求制定出財務(wù)管理和會計核算標(biāo)準(zhǔn)、各項(xiàng)規(guī)章制度、通知、決議、會議精神等,報公司和總經(jīng)理批準(zhǔn)審核執(zhí)行;
2、監(jiān)督財務(wù)管理系統(tǒng)和控制程序的實(shí)施,每月按時呈交財務(wù)報表包括各門店利潤表和公司總利潤表;
3、制作每月財務(wù)報告,正確反映公司的經(jīng)營業(yè)績,對經(jīng)營成果以及財務(wù)管理進(jìn)行評價,為公司的經(jīng)營決策提供資料,追蹤公司每一筆費(fèi)用包括報銷費(fèi)用和供應(yīng)商貨款等,確保每一筆資金流動符合公司制度;
4、公司財產(chǎn)的統(tǒng)計和管理,確保每月固定資產(chǎn)的追蹤;
5、正確處理地方稅務(wù)事件,并提供相關(guān)文件;
6、有效管理現(xiàn)金收支、補(bǔ)貼、調(diào)節(jié)和現(xiàn)存資金;
7、必須完成每年公司的帳目及反映經(jīng)營成果的報表并由當(dāng)?shù)貢嬍聞?wù)所審核。
工程材料會計崗位職責(zé)3
一、材料會計以倉管員遞交的材料進(jìn)庫單,按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置,嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬,。
二、對工地倉管員所統(tǒng)計的材料認(rèn)真核對,票據(jù)是否齊全,收發(fā)是否一致。
三、及時了解工地材料員收到材料的進(jìn)場工作情況,及時催促材料收、發(fā)是否及時,并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。
四、供應(yīng)商的結(jié)算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量與發(fā)票是否一致,有無白條出現(xiàn),應(yīng)及時通知供應(yīng)商到倉管員處換取票據(jù)。 五、負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄,核算依據(jù),并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息,及時分類保管好管理資料。
六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。
七、配合會計對物資賬目的清理、核算。
八、按時按月向財務(wù)傳送材料月報表,做到盈虧有原因,損壞有報告,記賬有憑證,調(diào)整有依據(jù)。
工程材料會計崗位職責(zé)4
1、采購入庫:審核發(fā)票,發(fā)票真實(shí),印章清晰,品名規(guī)格型號,數(shù)量核對一致,價格合理,審核完畢在審核人處簽字。才能報帳。
2、及時了解倉庫進(jìn)貨情況,及時催促配件收、發(fā)是否及時。并對, 所進(jìn)配件進(jìn)行匯總
3、供應(yīng)商的結(jié)算:檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量與發(fā)票是否一致,有無白條出現(xiàn),應(yīng)及時通知供應(yīng)商到倉管員處換取票據(jù)。以防倉管員少計或多計,引起不必要的對配件混亂和錯誤的記賬。
4、每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記,并及時與財務(wù)溝通,掌握并了解供應(yīng)商余額情況。
5、負(fù)責(zé)各種配件材料的原始憑證記錄,核算依據(jù),并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息,及時分類保管好管理資料。
6、按時按月向財務(wù)傳送配件入帳與消耗等的資料匯總情況,做到盈虧有原因,損壞有報告,記賬有憑證,調(diào)整有依據(jù)。倉庫和材料會計都有材料明細(xì)賬,各自登記和維護(hù)自己的材料明細(xì)賬,每個月進(jìn)行一次清倉盤點(diǎn),消除差錯,壓縮庫存。
第3篇 材料會計崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)統(tǒng)計與管理物資管理部倉庫材料配件出入庫臺賬
2、負(fù)責(zé)統(tǒng)計與管理機(jī)械管理部固定資產(chǎn)流轉(zhuǎn)臺賬
3、負(fù)責(zé)統(tǒng)計與管理機(jī)械維修臺賬
4、負(fù)責(zé)統(tǒng)計與管理型鋼分公司型鋼臺賬及型鋼結(jié)算
5、負(fù)責(zé)參與公司固定資產(chǎn)及材料的盤點(diǎn)工作
6、負(fù)責(zé)倉庫材料、公司固定資產(chǎn)與公司財務(wù)賬,賬實(shí)相符
7、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)
倉庫臺賬會計職位要求(招聘職位:統(tǒng)計/會計,明確上班地點(diǎn)是公司倉庫,住鐵皮房,待遇3500-5000,包吃住等)
1、高中以上學(xué)歷
2、會電腦,熟悉辦公軟件,會用excel函數(shù)。
3、有耐心,堅持原則
4、有倉庫管理員經(jīng)驗(yàn)、有統(tǒng)計員經(jīng)驗(yàn)、有會計證優(yōu)先
第4篇 材料會計崗位職責(zé)內(nèi)容電力公司
1.負(fù)責(zé)物資材料、設(shè)備的核算工作。
2.負(fù)責(zé)物資出、入庫的票據(jù)開具及管理工作。
3.負(fù)責(zé)核對工作賬目,做到賬賬相符,賬物相符。
4.掌握物資合同執(zhí)行進(jìn)度,發(fā)現(xiàn)問題及時反映。
5.負(fù)責(zé)物資定期盤存,做好物資的盤盈、盤虧申報工作。
6.根據(jù)生產(chǎn)計劃,核對賬面庫存余額,準(zhǔn)確開具出庫單。
7.負(fù)責(zé)按時上報有關(guān)報表及賬目。
8.掌握公司生產(chǎn)物資需求及消耗情況,加強(qiáng)物資成本核算與控制。
9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第5篇 燃?xì)夤静牧蠒媿徫宦氊?zé)
燃?xì)夤静牧蠒媿徫宦氊?zé)
以下就是燃?xì)夤静牧蠒媿徫宦氊?zé)等等的介紹,希望為您帶來幫助。
1.負(fù)責(zé)對各類原材料的收、發(fā)、存業(yè)務(wù)及時登記保管賬,做到賬實(shí)相符,提供的信息準(zhǔn)確。
2.審查、制定材料采購用款計劃,控制材料采購成本。
3. 根據(jù)合同、協(xié)議審核采購發(fā)票、材料入庫單(詳細(xì)列明入庫明細(xì))。
4.月末進(jìn)行材料盤點(diǎn),與保管核對材料明細(xì)賬,做到賬實(shí)相符,按規(guī)定辦理盤盈、盤虧及報廢審批手續(xù)。
5.月末匯總?cè)?、出庫單?jù),編制物料收、發(fā)、存報表。
6.進(jìn)行材料成本分析、庫存分析,提出合理意見和建議(報損)。
7、每月進(jìn)行庫存盤點(diǎn)。
8. 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
材料會計崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)材料供應(yīng)鏈模塊的日常維護(hù)。
2、負(fù)責(zé)型材、鋼材、木材、配件及其他材料出入庫的核算。
3、監(jiān)督、審核鋼材、型材來貨數(shù)量。
4、進(jìn)項(xiàng)稅票的驗(yàn)票工作。
5、每月編制應(yīng)付賬款明細(xì)表。
6、年末,與物流部共同進(jìn)行庫存原材料、庫存產(chǎn)成品的盤點(diǎn)工作。
7、負(fù)責(zé)各個項(xiàng)目的材料成本分析工作。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納會計崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編制、編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、負(fù)責(zé)每月財務(wù)報表的編制。
公司會計部主要職責(zé)
會計工作職責(zé)主要分三個等級,出納、記賬會計、財務(wù)管理:
出納主要的工作內(nèi)容是登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬;保管工作的印章、證件;負(fù)責(zé)銀行、稅務(wù)方面的外勤工作;協(xié)助記賬會計做一些基本的工作。
記賬會計的工作內(nèi)容是登記總賬、明細(xì)賬;做資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。
財務(wù)管理的工作就是屬于管理層的工作了,宏觀上對公司的資金進(jìn)行調(diào)控;管理財務(wù)部的各個方面。
1、會計人員在會計工作中應(yīng)當(dāng)遵守職業(yè)道德,樹立良好的職業(yè)品質(zhì)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng),嚴(yán)守工作紀(jì)律,努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
2、會計人員應(yīng)當(dāng)熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會議制度,并結(jié)合會計工作進(jìn)行廣泛宣傳。
3、會計人員應(yīng)當(dāng)按照會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度和程序和要求進(jìn)行會計工作,保證所提供的會計信息合法、準(zhǔn)確、及時、完整。
舉報|
第6篇 材料會計崗位職責(zé)范本
1、記好材料明細(xì)帳,按類立帳,按品種和規(guī)格分帳戶。
2、根據(jù)倉庫保管員提供的出庫單和入庫單做好匯總和記錄。
3、每月按時匯總出庫物資和入庫物資,統(tǒng)計出材料消耗情況做好報表。
4、定期和倉庫保管員進(jìn)行一次核對。
5、凡需過磅材料:收料員、督查、供料人共同到磅房過磅,先過毛重,后即時填單,卸料后除皮重,再填上凈重數(shù)量,單位、總金額經(jīng)收料員、督查、過磅員、供料人審核無誤后簽字。
6、不需過磅材料,收料員、督查、供料人現(xiàn)場清點(diǎn)后,即可開收料單,由收料員、督查、供料人,一式兩聯(lián),一聯(lián)記帳,一聯(lián)留給礦長。
7、對所收材料進(jìn)行審核時,要對收料單和發(fā)票進(jìn)行對照,審核無誤后在收料單上簽字,并寫出證明條。
8、參與木料廠收購物資和礦工鋼的驗(yàn)收工作。
9、參與礦鄉(xiāng)對外丈量搬縫、莊子、樹木等包賠工作。
第7篇 材料會計員崗位職責(zé)
1、大專以上學(xué)歷,亦可(xxxx年屆)
2、負(fù)責(zé)erp系統(tǒng)單據(jù)錄入(入庫單、出庫單等單據(jù))
3、周末能配合加班(一般周六加班,平均月加班時間16-35h)
4、繳納五險一金,免費(fèi)工作餐
第8篇 建筑公司材料會計崗位職責(zé)
建筑公司材料會計崗位職責(zé)(篇一)
以下就是建筑公司材料會計崗位職責(zé)等等的介紹,希望為您帶來幫助。
1、按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報及時。
2、負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。
3、接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項(xiàng)材料。
4、填寫到貨物資的驗(yàn)收單,填制驗(yàn)收單據(jù),報帳付款。
5、根據(jù)工程項(xiàng)目的材料計劃,按工程進(jìn)度,限額開單發(fā)料。
6、建立各項(xiàng)單項(xiàng)工程材料消耗臺帳及庫存表。
建筑公司材料會計崗位職責(zé)(篇二)
1、負(fù)責(zé)收貨驗(yàn)收,發(fā)現(xiàn)有異常情況向主管匯報,得到指示意見后遵照執(zhí)行,經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格后,辦理入庫手續(xù),開具入庫單,登記進(jìn)銷存帳。
2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門領(lǐng)料,根據(jù)生產(chǎn)計劃部門審核通過的領(lǐng)料單據(jù)照單發(fā)料,登記進(jìn)銷存帳。
3、負(fù)責(zé)安排倉庫庫容,給每種物料貼上明確的標(biāo)簽,做到先進(jìn)先出,了解采取合理的保護(hù)措施,防止物資因各種原因受到損壞。
4、負(fù)責(zé)做好各類物料和產(chǎn)品的日常檢查工作,每月月末進(jìn)行檢查盤點(diǎn)及材料成本核算,并做到賬、物二者一致。
5、負(fù)責(zé)收料單的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱填寫全稱并與送貨單一致,收料單上注明單重和總重。
6、生產(chǎn)車間內(nèi)所有物品擺放按照已劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放,其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部品。對廢品要處理。
7、負(fù)責(zé)公司對外產(chǎn)品銷售客戶管理、銷量統(tǒng)計;報價、業(yè)務(wù)跟單、業(yè)務(wù)提成、客戶內(nèi)部提成單價的落實(shí)。
建筑公司材料會計崗位職責(zé)(篇三)
1、按倉庫保管員提供的入庫單,按照物資分類進(jìn)行物資總帳及分帳管理,嚴(yán)格進(jìn)行分類匯總管理登記入電腦臺帳。
2、對工地倉管員統(tǒng)計的材料認(rèn)真核對,查詢票據(jù)是否齊全,入庫信息是否準(zhǔn)確。
3、及時了解工地材料的收發(fā)情況,催促各項(xiàng)目倉管員按月及時入帳,做到當(dāng)月帳款當(dāng)月入帳,不跨月、不重復(fù)。
4、負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄登記(包括合同、發(fā)票、結(jié)算單、對帳單),并準(zhǔn)確及時傳遞和反饋信息,及時做好分類保管
5、配合采購員對所購材料帳目的核對、清理、匯總工作。
6、按時按月與財務(wù)部核對材料月報表,做到帳目核對平衡,無差異。
建筑公司材料會計崗位職責(zé)(篇四)
(1) 利用專業(yè)采購管理軟件對項(xiàng)目出入庫進(jìn)行管理,結(jié)合采購供應(yīng)計劃進(jìn)行合理庫存管控;
(2) 對項(xiàng)目物資設(shè)備采購結(jié)算情況進(jìn)行對接、審核,并編制相應(yīng)的項(xiàng)目物資設(shè)備資金使用計劃;
(3) 建立規(guī)范統(tǒng)一的項(xiàng)目物資設(shè)備管理臺帳,核查物資設(shè)備出入庫數(shù)據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報表的統(tǒng)計;
(4) 建立健全物資設(shè)備供應(yīng)核算臺賬,做到月度核算、季度分析、竣工總結(jié); (月末對項(xiàng)目勞務(wù)隊(duì)伍消 耗
材料進(jìn)行核算,超耗物資扣款;季末對項(xiàng)目各工號材料進(jìn)行核算,完成盈虧分析報告;項(xiàng)目竣工總核算并
編制《物資成本盈虧分析報告》。)
(5) 與公司和項(xiàng)目財務(wù)部門對接,提供真實(shí)準(zhǔn)確的財務(wù)核算數(shù)據(jù);
(6) 部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
第9篇 材料費(fèi)用會計崗位職責(zé)
職位描述:
1、嚴(yán)格按照公司財務(wù)管理相關(guān)制度對成本費(fèi)用單據(jù)進(jìn)行預(yù)審;
2、負(fù)責(zé)公司成本費(fèi)用分析工作,以給決策層提供建議。
3、挖掘成本費(fèi)用精減空間,聯(lián)合相關(guān)部門推進(jìn)降低成本措施。
4、每月及時在財務(wù)系統(tǒng)錄入費(fèi)用及固定資產(chǎn)等各項(xiàng)憑證。
5、分事業(yè)單元核算成本費(fèi)用,并按事業(yè)單元提供各項(xiàng)成本費(fèi)用明細(xì)。
6、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理,定期組織進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作,協(xié)助提高資產(chǎn)使用效率。
7、月末對賬工作,核對現(xiàn)金、銀行賬等科目余額,做到賬實(shí)相符。
8、往來賬管理工作(含個人借款、集團(tuán)內(nèi)公司往來對賬等)。
9、成本費(fèi)用相關(guān)制度建設(shè)工作。
10、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第10篇 工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責(zé)
工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責(zé)(一)
以下就是工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責(zé)等等的介紹,希望為您帶來幫助。
1、負(fù)責(zé)材料供應(yīng)鏈模塊的日常維護(hù)。
2、負(fù)責(zé)型材、鋼材、木材、配件及其他材料出入庫的核算。
3、監(jiān)督、審核鋼材、型材來貨數(shù)量。
4、進(jìn)項(xiàng)稅票的驗(yàn)票工作。
5、每月編制應(yīng)付賬款明細(xì)表。
6、年末,與物流部共同進(jìn)行庫存原材料、庫存產(chǎn)成品的盤點(diǎn)工作。
7、負(fù)責(zé)各個項(xiàng)目的材料成本分析工作。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責(zé)(二)
1.復(fù)核供應(yīng)商送貨單和倉庫入庫單,對入庫材料(含外購品)的規(guī)格、數(shù)量、單價和金額進(jìn)行復(fù)核;
2.審核材料入庫單內(nèi)容的正確性、完整性;檢查供應(yīng)商送貨單上有無公司保管員、質(zhì)檢員簽名和質(zhì)檢合格章;
3.收集物資管理部材料(含主料、輔料、包裝材料等)的《入庫單》、《領(lǐng)料單》、《退料單》等單據(jù),并按會計核算要求分類錄入;
4.登記應(yīng)付明細(xì),與供應(yīng)商核對往來賬目;
5.材料倉庫庫存物料的監(jiān)督管理;
6.按公司規(guī)定的要求,在規(guī)定時間內(nèi)對材料倉庫進(jìn)行盤點(diǎn),編制盤點(diǎn)匯總表;
7.妥善保管每天材料出入庫單據(jù),月末按日期排序后裝訂成冊,備查。
工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責(zé)(三)
1、 負(fù)責(zé)材料出入庫單據(jù)的審核及存貨的核算工作;
2、 督促倉庫管理員管理好賬、卡、物,及時登記臺賬及電腦賬,按規(guī)定錄入相關(guān)物料單據(jù);
3、 月末組織倉庫盤存并編制原材料盤存報表;
4、 負(fù)責(zé)審核財務(wù)軟件系統(tǒng)中的采購發(fā)票,并編制相應(yīng)的憑證;
5、 采購合同單價和金額的審核;
6、 負(fù)責(zé)材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收審核,采購付款憑證的記賬,供應(yīng)商往來賬的核算與核對,負(fù)責(zé)采購付款的初審工作;
7、 及時錄入產(chǎn)成品出、入庫單據(jù);
8、 月末協(xié)助營銷管理部發(fā)貨組一起對產(chǎn)成品進(jìn)行盤存并編制產(chǎn)成品盤存報表;
9、 月末負(fù)責(zé)采購發(fā)票記賬與銷售會計認(rèn)證發(fā)票核對相符;
10、每月末編制應(yīng)付賬款余額表、生產(chǎn)產(chǎn)值表、成品收、發(fā)、存匯總表。
工業(yè)企業(yè)材料會計崗位職責(zé)(四)
1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗(yàn)收。
4、采購入庫:審核發(fā)票,發(fā)票真實(shí),印章清晰,品名規(guī)格型號,數(shù)量核對一致,價格合理,審核完畢在審核人處簽字,才能報帳。
5、及時了解倉庫進(jìn)貨情況,及時催促配件收、發(fā)是否及時。并對,所進(jìn)配件進(jìn)行匯總。
6、供應(yīng)商的結(jié)算:檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量與發(fā)票是否一致,有無白條出現(xiàn),應(yīng)及時通知供應(yīng)商到倉管員處換取票據(jù)。以防倉管員少計或多計,引起不必要的對配件混亂和錯誤的記賬。
7、每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記,并及時與財務(wù)溝通,掌握并了解供應(yīng)商余額情況。
8、負(fù)責(zé)各種配件材料的原始憑證記錄,核算依據(jù),并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息,及時分類保管好管理資料。
9、按時按月向財務(wù)傳送配件入帳與消耗等的資料匯總情況,做到盈虧有原因,損壞有報告,記賬有憑證,調(diào)整有依據(jù)。倉庫和材料會計都有材料明細(xì)賬,各自登記和維護(hù)自己的材料明細(xì)賬,每個月進(jìn)行一次清倉盤點(diǎn),消除差錯,壓縮庫存。
第11篇 生產(chǎn)企業(yè)材料會計崗位職責(zé)
生產(chǎn)企業(yè)材料會計崗位職責(zé)
下面就是生產(chǎn)企業(yè)材料會計崗位職責(zé)等等的介紹,希望為您帶來幫助。
1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗(yàn)收。
4、采購入庫:審核發(fā)票,發(fā)票真實(shí),印章清晰,品名規(guī)格型號,數(shù)量核對一致,價格合理,審核完畢在審核人處簽字,才能報帳。
5、及時了解倉庫進(jìn)貨情況,及時催促配件收、發(fā)是否及時。并對,所進(jìn)配件進(jìn)行匯總。
6、供應(yīng)商的結(jié)算:檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量與發(fā)票是否一致,有無白條出現(xiàn),應(yīng)及時通知供應(yīng)商到倉管員處換取票據(jù)。以防倉管員少計或多計,引起不必要的對配件混亂和錯誤的記賬。
7、每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記,并及時與財務(wù)溝通,掌握并了解供應(yīng)商余額情況。
8、負(fù)責(zé)各種配件材料的原始憑證記錄,核算依據(jù),并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息,及時分類保管好管理資料。
9、按時按月向財務(wù)傳送配件入帳與消耗等的資料匯總情況,做到盈虧有原因,損壞有報告,記賬有憑證,調(diào)整有依據(jù)。倉庫和材料會計都有材料明細(xì)賬,各自登記和維護(hù)自己的材料明細(xì)賬,每個月進(jìn)行一次清倉盤點(diǎn),消除差錯,壓縮庫存。
材料會計工作難點(diǎn)
1、材料采購的實(shí)物與發(fā)票不同步。可先用暫估價入賬,待正式票收到后再將暫估價沖出,按發(fā)票重新登賬;也可先不登記,待票到后一并登記。這主要取決于發(fā)票滯后的時間。
2、材料計價。主要有先進(jìn)先出、加權(quán)平均和個別計價等方法,不論選擇哪種方法,已經(jīng)確定后不能輕易改變,否則成本缺乏可比性。
3、材料賬的稽核。一般企業(yè)都要求會計定期與庫管對賬,核對會計賬與庫管賬的一致,計價的一致,并進(jìn)行調(diào)賬(數(shù)量與價格)。這也就是人們常說???賬相符”。
4、實(shí)物盤點(diǎn)。一般每月月末應(yīng)對材料進(jìn)行盤點(diǎn),如果材料較多交雜也可以抽查,抽查出有問題的再逐一清點(diǎn),抽查比例不能低于20%。會計要及時對材料盤盈盤虧進(jìn)行處理。新準(zhǔn)則規(guī)定,材料不論盤盈還是盤虧都在管理費(fèi)用處理。這也就是人們常衱帳物相符”。
5、如果采用計劃成本核算材料成本,材料成本差異科目需要定期核對與調(diào)整,以保證其真正差異不是太大。
材料會計的工作內(nèi)容
1 按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報及時。
2 負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。
3 接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項(xiàng)材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平?情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項(xiàng)技術(shù)要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi),零星及增補(bǔ)、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。
4 填寫到貨物資的驗(yàn)收單,要詳細(xì)檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運(yùn)單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗(yàn)收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項(xiàng)指標(biāo)驗(yàn)收全部合格后,方能填制驗(yàn)收單據(jù),報帳付款。
5 根據(jù)工程項(xiàng)目的材料計劃,按工程進(jìn)度,限額開單發(fā)料;若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認(rèn)可。除基建工程項(xiàng)目領(lǐng)料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個人調(diào)撥材料,都必須經(jīng)科長審批簽字;基建內(nèi)部領(lǐng)料,需經(jīng)處長簽字。 每月26日至次月3日,將庫房報來的驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機(jī)中,并統(tǒng)計材料收入、消費(fèi)及庫存情況報表,上報學(xué)校財務(wù)。各項(xiàng)統(tǒng)計報表要在每月3日前報出,數(shù)字要準(zhǔn)確,時間要及時,統(tǒng)計報表要留底存檔。每月10前,將上月財務(wù)報表及時報到學(xué)校財務(wù)科及供應(yīng)科長。
6 使用計算機(jī)建立各項(xiàng)單項(xiàng)工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表,單項(xiàng)工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項(xiàng)工程的材料消耗情況表,報預(yù)算科;庫存動態(tài)表每月5日前報給供應(yīng)科長、庫房。
7 完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作
公司會計部主要職責(zé)
會計工作職責(zé)主要分三個等級,出納、記賬會計、財務(wù)管理:
出納主要的工作內(nèi)容是登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬;保管工作的印章、證件;負(fù)責(zé)銀行、稅務(wù)方面的外勤工作;協(xié)助記賬會計做一些基本的工作。
記賬會計的工作內(nèi)容是登記總賬、明細(xì)賬;做資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。
財務(wù)管理的工作就是屬于管理層的工作了,宏觀上對公司的資金進(jìn)行調(diào)控;管理財務(wù)部的各個方面。
1、會計人員在會計工作中應(yīng)當(dāng)遵守職業(yè)道德,樹立良好的職業(yè)品質(zhì)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng),嚴(yán)守工作紀(jì)律,努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
2、會計人員應(yīng)當(dāng)熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會議制度,并結(jié)合會計工作進(jìn)行廣泛宣傳。
3、會計人員應(yīng)當(dāng)按照會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度和程序和要求進(jìn)行會計工作,保證所提供的會計信息合法、準(zhǔn)確、及時、完整
第12篇 材料會計師崗位職責(zé)
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)材料的出入庫,核對出入庫賬目,提供材料報表。
2、協(xié)助財務(wù)主管建立和完善財務(wù)部門,建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系。
3、參與制定公司經(jīng)營計劃,并組織實(shí)施;組織制定、完善、實(shí)施公司財務(wù)管理制度及工作流程,按公司的財務(wù)管理制度,進(jìn)行財務(wù)管理;
4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
任職資格
1、年齡45周歲以下;
2、財務(wù)類相關(guān)專業(yè)畢業(yè),中級會計師或注冊會計師優(yōu)先;
3、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),3年以上大型企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);
4、有材料會計相關(guān)經(jīng)驗(yàn);
5、精通用友財務(wù)軟件的操作;
6、.精通并掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法律法規(guī);
7、有較強(qiáng)的文字處理能力、語言表達(dá)能力以及數(shù)據(jù)分析能力;
8、良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守。