第1篇 c廠物資管理制度
一、物資采購須憑計(jì)劃單進(jìn)行。其中生產(chǎn)用物資,由生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)庫存定額作出計(jì)劃,非生產(chǎn)用物資由所需單位作出計(jì)劃,報(bào)分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,由后勤服務(wù)中心統(tǒng)一安排采購。
二、采購員根據(jù)計(jì)劃單按照就地就近、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則組織采購,產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求的要及時(shí)退貨。
三、倉庫保管員須先經(jīng)過崗位培訓(xùn),合格后才能上崗。物資入庫時(shí),應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃單及購物發(fā)票或提貨單所列的物資品種、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量仔細(xì)檢驗(yàn),確認(rèn)無誤后填寫入庫單。如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量不符或質(zhì)量有明顯缺陷,應(yīng)立即通知相關(guān)人員處理。
四、物資入庫后,應(yīng)分類、分規(guī)格擺放整齊,凡是易燃、易爆、易潮物資應(yīng)按有關(guān)規(guī)定存放保管,確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞,由保管員照價(jià)賠償;非人為因素造成損壞的,可以按規(guī)定報(bào)損。
五、保管員每季度應(yīng)對庫存物資盤點(diǎn)一次,做到帳帳相符、帳物相符,如出現(xiàn)盤盈盤虧情況,應(yīng)立即查明原因,報(bào)分管廠領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定處理。
六、保管員和材料會(huì)計(jì)每月要核對一次賬目,對庫存物資少于儲(chǔ)備定額的,材料會(huì)計(jì)要及時(shí)報(bào)生技科。
七、物資的領(lǐng)用和發(fā)放,由用料單位填寫領(lǐng)料單并說明用途,經(jīng)用料單位和生技科負(fù)責(zé)人審核,報(bào)分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后由材料會(huì)計(jì)開具出庫單,保管員憑出庫單發(fā)貨。材料會(huì)計(jì)不在時(shí),保管員可憑廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單先發(fā)貨,但應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦出庫手續(xù)。領(lǐng)用專用設(shè)備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續(xù)。
八、各單位領(lǐng)用的非一次消耗性材料,必須落實(shí)到專人保管,余料必須回收倉庫。
九、辦公用品由辦公室作出計(jì)劃報(bào)分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后,由辦公室統(tǒng)一采購并登記發(fā)放。
十、辦公室每年應(yīng)對各單位的辦公用品(含職工個(gè)人保管的辦公用品)進(jìn)行一次清理,如有損壞或丟失,參照第四條規(guī)定處理。職工調(diào)離本單位的,應(yīng)如數(shù)交還個(gè)人保管的辦公用品,否則辦公室不予辦理相關(guān)手續(xù)。
第2篇 能動(dòng)廠生產(chǎn)物資管理制度
能動(dòng)廠生產(chǎn)物資管理制度
1. 通用規(guī)定
1.1 能動(dòng)廠生產(chǎn)物資的存放庫房分為集中庫、現(xiàn)場庫、化驗(yàn)室藥品庫三類。
1.2 現(xiàn)場庫用于存放大宗原材料和大型設(shè)備、備件。
1.3 集中庫用于存放一般材料、工具、備件和小型設(shè)備。
1.4 化驗(yàn)室藥品庫由化驗(yàn)室主管負(fù)責(zé)管理,廠材料員監(jiān)管,化驗(yàn)室需建立庫房管理制度。
1.5每月10日對化驗(yàn)室藥品庫、現(xiàn)場庫進(jìn)行一次盤點(diǎn),盤點(diǎn)由廠材料員組織,各現(xiàn)場庫相關(guān)負(fù)責(zé)人參加,廠材料員負(fù)責(zé)將盤點(diǎn)情況通報(bào)到全廠。
1.6 每季度第一周對集中庫進(jìn)行一次盤點(diǎn),盤點(diǎn)由能動(dòng)廠組織,相關(guān)單位派人參加。
1.7廠材料員負(fù)責(zé)集中庫現(xiàn)場定置管理、衛(wèi)生清掃,各現(xiàn)場庫的定置管理與衛(wèi)生清掃由各產(chǎn)權(quán)車間負(fù)責(zé),化驗(yàn)室藥品庫房由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)。
1.8未經(jīng)材料員同意嚴(yán)禁隨意進(jìn)出庫房。
1.9廠材料員應(yīng)定期檢查庫房消防設(shè)施,做好倉庫安全保衛(wèi)工作,確保倉庫和物
資的安全。
2.物資計(jì)劃申報(bào)規(guī)定
2.1 每月(或按設(shè)備部要求)申報(bào)一次材料、工具、備件需求計(jì)劃。
2.2各車間按時(shí)填寫《設(shè)備、備件及材料需用計(jì)劃表》交廠材料員匯總,報(bào)廠長審核簽字后依次報(bào)給設(shè)備能源部、設(shè)備副總、總經(jīng)理審核,材料計(jì)劃交采購部簽收后復(fù)印一份底稿備案。
2.3 材料員負(fù)責(zé)跟蹤采購人員物資計(jì)劃的采購與到貨情況,到貨后及時(shí)組織技術(shù)人員驗(yàn)收和入庫。
3.物資入庫管理規(guī)定
3.1所有物資的到貨驗(yàn)收與入庫由廠材料員負(fù)責(zé),相關(guān)專業(yè)人員配合,物資入庫后需當(dāng)天內(nèi)更新臺(tái)帳。
3.2物資到貨后根據(jù)《設(shè)備、備件及材料需用計(jì)劃表》進(jìn)行到貨驗(yàn)收,如發(fā)現(xiàn)入庫品種、規(guī)格、數(shù)量與《設(shè)備、備件及材料需要計(jì)劃表》不符,廠材料員有權(quán)拒收該貨物,且應(yīng)立即通知申請人及上報(bào)上級主管領(lǐng)導(dǎo)請示處理。
3.3入庫驗(yàn)收應(yīng)包括質(zhì)量證明資料、外觀檢查、規(guī)格型號(hào)確認(rèn)、材質(zhì)核對、數(shù)量核對,經(jīng)核對無誤后方能驗(yàn)收入庫。
3.4 隨物資附帶的相關(guān)文件由廠材料員負(fù)責(zé)收集,收貨完成后統(tǒng)一移交給申報(bào)人。
3.5入庫的物資,廠材料員必須按產(chǎn)品分類,按規(guī)格堆碼整齊。
4.物資出庫、領(lǐng)用管理規(guī)定
4.1廠材料員分別建立《現(xiàn)場庫管理臺(tái)帳》和《集中庫物資出入庫臺(tái)帳》,對物資的出入庫及庫存情況進(jìn)行登記和管理。
4.2現(xiàn)場庫物資的領(lǐng)用及庫存情況由崗位人員在交接班記錄上做記錄,涉及到化學(xué)藥品的,需單獨(dú)建立《化學(xué)藥品出、入庫及使用臺(tái)帳》?,F(xiàn)場庫物資的情況每周由各產(chǎn)權(quán)車間站長(白班班長)將上周出、入庫、使用情況報(bào)廠材料員處登記。
4.3非本崗位人員因生產(chǎn)需要需領(lǐng)取現(xiàn)場庫物資的,需填寫《物資領(lǐng)用申請單》,經(jīng)逐級審批后方能發(fā)放,發(fā)放后需在交接班或相關(guān)臺(tái)帳上做好記錄。
4.4集中庫物資的出、入庫與領(lǐng)用由材料員負(fù)責(zé)發(fā)放和記錄,物資領(lǐng)用需填寫《物
資領(lǐng)用申請單》,經(jīng)逐級審批后方能發(fā)放。
4.5集中庫物資領(lǐng)用時(shí),由廠材料員和領(lǐng)用人共同對其外觀、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量逐項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn),核實(shí)無誤在《集中庫物資出入庫臺(tái)帳》上簽字確認(rèn)。
4.6 領(lǐng)用以舊換新物資,在遞交《物資領(lǐng)用申請單》的同時(shí)需將舊物資交到廠材料員處。
4.7各車間單獨(dú)申報(bào)的物資也必須按規(guī)定先入庫登記后再出庫。
附表一現(xiàn)場庫管理臺(tái)帳
附表二集中庫物資出入庫臺(tái)帳
附表三化學(xué)藥品出、入庫及使用臺(tái)帳
附表四物資領(lǐng)用申請單
編號(hào)****.***
現(xiàn)場庫管理臺(tái)帳
qj/mdjl(t)909―2013
序號(hào)名稱規(guī)格入庫量出庫量剩余量
集中庫物資出入庫臺(tái)賬
qj/mdjl(t)910―2013
序號(hào)日期入庫量出庫量庫存量出、入庫人員領(lǐng)用備注
化學(xué)藥品出、入庫及使用臺(tái)帳
qj/mdjl(t)911―2013
序號(hào)日期入庫量出庫、使用庫存量操作用途備注
能動(dòng)廠物資領(lǐng)用申請單
qj/mdjl(t)912―2013
申請部門:申請日期:年月日
序號(hào)品名規(guī)格數(shù)量用途領(lǐng)用人:車間主任:審核:批準(zhǔn):
第3篇 m工廠物資管理制度
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一、物資采購須憑計(jì)劃單進(jìn)行。其中生產(chǎn)用物資,由生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)庫存定額作出計(jì)劃,非生產(chǎn)用物資由所需單位作出計(jì)劃,報(bào)分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,由后勤服務(wù)中心統(tǒng)一安排采購。
二、采購員根據(jù)計(jì)劃單按照就地就近、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則組織采購,產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求的要及時(shí)退貨。
三、倉庫保管員須先經(jīng)過崗位培訓(xùn),合格后才能上崗。物資入庫時(shí),應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃單及購物發(fā)票或提貨單所列的物資品種、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量仔細(xì)檢驗(yàn),確認(rèn)無誤后填寫入庫單。如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量不符或質(zhì)量有明顯缺陷,應(yīng)立即通知相關(guān)人員處理。
四、物資入庫后,應(yīng)分類、分規(guī)格擺放整齊,凡是易燃、易爆、易潮物資應(yīng)按有關(guān)規(guī)定存放保管,確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞,由保管員照價(jià)賠償;非人為因素造成損壞的,可以按規(guī)定報(bào)損。
五、保管員每季度應(yīng)對庫存物資盤點(diǎn)一次,做到帳帳相符、帳物相符,如出現(xiàn)盤盈盤虧情況,應(yīng)立即查明原因,報(bào)分管廠領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定處理。
六、保管員和材料會(huì)計(jì)每月要核對一次賬目,對庫存物資少于儲(chǔ)備定額的,材料會(huì)計(jì)要及時(shí)報(bào)生技科。
七、物資的領(lǐng)用和發(fā)放,由用料單位填寫領(lǐng)料單并說明用途,經(jīng)用料單位和生技科負(fù)責(zé)人審核,報(bào)分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后由材料會(huì)計(jì)開具出庫單,保管員憑出庫單發(fā)貨。材料會(huì)計(jì)不在時(shí),保管員可憑廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單先發(fā)貨,但應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦出庫手續(xù)。領(lǐng)用專用設(shè)備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續(xù)。
八、各單位領(lǐng)用的非一次消耗性材料,必須落實(shí)到專人保管,余料必須回收倉庫。
九、辦公用品由辦公室作出計(jì)劃報(bào)分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后,由辦公室統(tǒng)一采購并登記發(fā)放。
十、辦公室每年應(yīng)對各單位的辦公用品(含職工個(gè)人保管的辦公用品)進(jìn)行一次清理,如有損壞或丟失,參照第四條規(guī)定處理。職工調(diào)離本單位的,應(yīng)如數(shù)交還個(gè)人保管的辦公用品,否則辦公室不予辦理相關(guān)手續(xù)。