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2023年審計(jì)部門工作總結(jié)十篇

發(fā)布時(shí)間:2024-10-18 查看人數(shù):56

2023年審計(jì)部門工作總結(jié)

第一篇 2023年審計(jì)部門工作總結(jié) 2750字

今年以來,我局在縣委、縣政府和市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,積極開展各項(xiàng)審計(jì)監(jiān)督活動(dòng),較好地發(fā)揮審計(jì)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能作用。上半年,共完成審計(jì)項(xiàng)目10個(gè),查出違規(guī)資金629萬元,管理不規(guī)范資金5277萬元,應(yīng)上繳財(cái)政619萬元,核減政府投資項(xiàng)目工程造價(jià)398萬元,移送有關(guān)部門案件線索3項(xiàng)。提交審計(jì)專題、綜合性報(bào)告和信息簡報(bào)2,被批示采用1。

一、上半年開展的主要工作

(一)開展財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。對全部政府性資金、本級財(cái)政、部門單位預(yù)算執(zhí)行和政府存量資金進(jìn)行了審計(jì),進(jìn)一步摸清全部政府性資金來源,分析了收入結(jié)構(gòu)、可動(dòng)用資金、負(fù)債等情況。在本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中,反映了預(yù)算編制不完整不準(zhǔn)確、預(yù)算追加項(xiàng)目沒執(zhí)行、部分預(yù)算執(zhí)行不到位、預(yù)算收入管理不規(guī)范、中小企業(yè)扶持資金績效不夠明顯,房改資金擠占廉租住房保障資金等問題,處理上繳財(cái)政462萬元。部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)反映了預(yù)算不準(zhǔn)確、基本支出擠占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等情況。政府存量資金專項(xiàng)審計(jì)反映了財(cái)政存量資金的存量不適度,大量的財(cái)政資金頂著項(xiàng)目沉淀在財(cái)政部門和各預(yù)算執(zhí)行部門,增加了政府負(fù)債等問題,并提出了審計(jì)建議。

(二)開展稅收征管情況審計(jì)。對土地增值稅征管情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),反映了企業(yè)沒有分類別適用相應(yīng)稅率造成少預(yù)征稅額、企業(yè)已申報(bào)但由于管理原因沒有及時(shí)繳納入庫、部分企業(yè)沒有按實(shí)申報(bào)預(yù)繳土地增值稅、土地增值稅清算不及時(shí)等問題,要求地稅部門收回漏繳稅款88萬元,并堵塞征管上的漏洞。

(三)開展清風(fēng)肅紀(jì)審計(jì)。對公務(wù)支出公款消費(fèi)進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。反映了公務(wù)支出公款消費(fèi)中存在的公務(wù)接待不規(guī)范、違規(guī)列支會(huì)議費(fèi)補(bǔ)貼和伙食費(fèi)、未按規(guī)定用途使用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等問題,并督促26家主管部門進(jìn)行整改。對辦公用品政府集中采購進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),反映了辦公用品采購沒有編制預(yù)算,部分辦公用品采購存在無序性和盲目性、部門自行采購辦公用品存在價(jià)格虛高等情況,存在部分采購價(jià)高于網(wǎng)上協(xié)議價(jià)、同種型號設(shè)備不同供應(yīng)商價(jià)格不同、不同單位向同個(gè)供應(yīng)商采購?fù)N型號設(shè)備價(jià)格不同等問題。

(四)開展民生資金審計(jì)。對xx縣2024年度新漁村建設(shè)整村推進(jìn)工程進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),反映了重復(fù)申報(bào)或虛報(bào)整村推進(jìn)工程項(xiàng)目套取財(cái)政補(bǔ)助資金、施工單位虛報(bào)工程量、同類型項(xiàng)目價(jià)格差異較大、工程驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)、后續(xù)管理維護(hù)缺乏等問題。目前已追回被騙取財(cái)政資金27萬元。此外,組織開展了“森林xx”建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施和資金資金管理跟蹤審計(jì)。

(五)開展政府投資審計(jì)。對xx縣2024年城鎮(zhèn)保障性安居工程進(jìn)行跟蹤審計(jì),反映了個(gè)別項(xiàng)目沒有落實(shí)規(guī)費(fèi)減免政策、公積金收益提取未及時(shí)上繳財(cái)政和住房保障信息化管理有待加強(qiáng)等問題。促使住建部門落實(shí)保障性安居工程規(guī)費(fèi)減免政策,收繳住房公積金收益67萬元用于城鎮(zhèn)保障性安居工程。完成中小學(xué)校舍安全工程竣工決算審計(jì)、環(huán)島公路半屏大橋至長坑段公路工程竣工結(jié)算審計(jì),核減工程造價(jià)398萬元。開展了110kv新城(xx)輸變電海堤段電纜溝工程結(jié)算審計(jì)、法院擴(kuò)建及整修工程竣工決算審計(jì)、后寮標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升工程竣工決算審計(jì)等4個(gè)政府投資建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)算決算審計(jì)。繼續(xù)積極探索固定投資項(xiàng)目跟蹤審計(jì),開展了大門鎮(zhèn)至小門大橋公路工程、便民中心工程等跟蹤審計(jì)。

(六)開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。召開2024年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會(huì)議,明確2024年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作任務(wù),強(qiáng)調(diào)部門工作聯(lián)動(dòng)機(jī)制,落實(shí)離任經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接制度、經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知制度。積極探索經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作方式方法,逐步由離任審計(jì)轉(zhuǎn)向任中審計(jì),全年7個(gè)審計(jì)項(xiàng)目中共有4個(gè)是任中審計(jì)。根據(jù)組織部門和國資辦的要求,目前,已組織開展了對4位在任黨政領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

(七)繼續(xù)加大內(nèi)審指導(dǎo)工作力度。一是進(jìn)一步建立健全機(jī)制,繼續(xù)把內(nèi)部審計(jì)工作作為我局2024年“十項(xiàng)重點(diǎn)”工作內(nèi)容之一,并將內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)列入年初預(yù)算。3月份已將《xx縣內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》申報(bào)作為縣政府行政規(guī)范化文件,有望于下半年出臺(tái)。二是加大對內(nèi)審機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)。圍繞內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃制定、企業(yè)審計(jì)重點(diǎn)、內(nèi)控制度完善等方面內(nèi)容,組織內(nèi)審機(jī)構(gòu)內(nèi)部業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)3次,并幫助指導(dǎo)浙江省誠意藥業(yè)有限公司健全完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)制,助推企業(yè)上市。幫助指導(dǎo)教育、計(jì)生、住建等部門做好“公務(wù)支出公款消費(fèi)”資金內(nèi)部審計(jì)。三是積極組織6個(gè)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目參加全市內(nèi)部審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目評比,《xx縣內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流》等2則信息在《中國審計(jì)報(bào)》刊登。

(八)狠抓“審計(jì)質(zhì)量提升年”活動(dòng)。結(jié)合實(shí)際開展“審計(jì)質(zhì)量提升年”活動(dòng),探索創(chuàng)新審計(jì)報(bào)告格式和審計(jì)方案編制方法,進(jìn)一步規(guī)范了審計(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)部管理流程,著手研究審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量規(guī)范化管理辦法。開展審計(jì)項(xiàng)目評優(yōu)活動(dòng),鼓勵(lì)審計(jì)干部樹立大要案意識(shí),爭做優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目,推薦6個(gè)審計(jì)項(xiàng)目參加全市優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評比。堅(jiān)持以人為本,鼓勵(lì)新進(jìn)審計(jì)人員7人參加審計(jì)師資格考試,努力加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。著力推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè),按照“早安排、早部署”的原則,在年初安排審計(jì)項(xiàng)目時(shí)充分考慮計(jì)算機(jī)在審計(jì)實(shí)施中的利用,今年利用計(jì)算機(jī)技術(shù)開展了土地增值稅征管情況審計(jì)。今年被市審計(jì)局授于審計(jì)信息化組織推進(jìn)先進(jìn)單位。

(九)扎實(shí)開展黨的群眾路線教育活動(dòng)。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,明確工作職責(zé),多次召開黨組會(huì)議和活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議,研究局路線教育工作,結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際制定實(shí)施方案。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。開展了理論中心組、讀書班、“我有一套”審計(jì)技術(shù)方法交流、專題學(xué)習(xí)會(huì)、微型黨課、審計(jì)價(jià)值觀主題發(fā)言以及大討論等形式多樣學(xué)習(xí)活動(dòng),觀看了《焦裕祿》、《南平紅荔》、《信仰》、《黨的紀(jì)律》等電教片電影共13期。三是廣泛聽取意見。就“四風(fēng)”問題廣泛征求基層農(nóng)村黨員群眾、被審計(jì)單位、行風(fēng)監(jiān)督員、退二線領(lǐng)導(dǎo)干部、內(nèi)審機(jī)構(gòu)等部門意見建議,發(fā)放及回收征求意見表110余份,共征集到各類意見建議90條次、梳理分類成79個(gè)具體問題。四是開展基層走親活動(dòng)。對霓嶼上郎村、正岙村兩個(gè)結(jié)對村5位困難對象進(jìn)行走訪,幫助解決生活生產(chǎn)中的實(shí)際困難。開展“審計(jì)進(jìn)社區(qū)”活動(dòng),到嶺背社區(qū)開展衛(wèi)生共建活動(dòng),并為外來務(wù)工人員、貧困學(xué)生建立5個(gè)小書架工程。幫助銀海社區(qū)和上郎村16名困難群眾實(shí)現(xiàn)16個(gè)“微心愿”。五是開展“即知即改”活動(dòng)。加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo),幫助指導(dǎo)浙江省誠意藥業(yè)有限公司健全完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)制,助推企業(yè)上市,對教育、住建、計(jì)生等單位開展“公務(wù)支出公款消費(fèi)”專項(xiàng)審計(jì)指導(dǎo)。強(qiáng)化考勤、學(xué)風(fēng)會(huì)風(fēng)問題,加強(qiáng)審計(jì)組在被審單位現(xiàn)場實(shí)施的上下班考勤檢查,嚴(yán)格執(zhí)行離崗請假登記制度,做好考勤結(jié)果公開。建立談心談話制度,開展干部職工談心談話活動(dòng)20余次,緩解審計(jì)一線干部精神壓力,激發(fā)審計(jì)干部團(tuán)結(jié)拼搏、攻堅(jiān)克難、爭創(chuàng)一流精神。

半年來,我局審計(jì)工作雖然取得了一些成績,但離縣委、縣政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的要求還有一定的距離,特別是在貫徹落實(shí)國家審計(jì)準(zhǔn)則、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作等方面還有很多工作有待重視和加強(qiáng)。

二、下半年的工作安排

第二篇 審計(jì)工作總結(jié)中部門負(fù)責(zé)人意見 5750字

在公司董事長、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的的直接領(lǐng)導(dǎo)下,以及公司各職能部門和下屬企業(yè)的配合與支持,審計(jì)部全體同仁共同努力,在2024年較好地完成了各類常規(guī)審計(jì)工作和領(lǐng)導(dǎo)布置的各類專項(xiàng)審計(jì)工作,在此將審計(jì)部的工作總結(jié)如下:

一、制定內(nèi)審工作程序,重新修改審計(jì)部崗位責(zé)任制

年初公司對審計(jì)部人員作了相應(yīng)調(diào)整,根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計(jì)計(jì)劃的安排,審計(jì)部制定了部門內(nèi)部審計(jì)工作程序,并重新修改了審計(jì)部崗位責(zé)任制,對現(xiàn)有人員作了具體分工,責(zé)任落實(shí)到人,從下達(dá)審計(jì)通知、現(xiàn)場審計(jì)、草擬審計(jì)報(bào)告到審計(jì)資料的整理歸檔都由專人負(fù)責(zé),做到了責(zé)任明確、工作效率有所提高。

二、下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計(jì)和合同審查

1、年初對下屬企業(yè)2024年度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審核,審核結(jié)果提交公司考核小組,為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。

2、今年于4、7、10月分別對下屬企業(yè)一、二、三季度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審核,我們針對一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問題,以及公司經(jīng)營預(yù)算與實(shí)際賬務(wù)處理口徑不一致等問題,分別向公司企管部和計(jì)財(cái)部提出建議報(bào)告,并提交給公司經(jīng)理辦公會(huì),據(jù)此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知,企管部和計(jì)財(cái)部也對經(jīng)營預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整,計(jì)財(cái)部還及時(shí)出臺(tái)了《會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見》,對下屬企業(yè)的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范。

又于今年12月份對各下屬企業(yè)10-11月份的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了預(yù)審,待各企業(yè)年終財(cái)務(wù)決算后再審核12月份經(jīng)營業(yè)績,并匯總出具審核報(bào)告提交公司考核小組。

3、合同簽訂與履行情況審查

根據(jù)公司經(jīng)理辦公會(huì)的要求,在對經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審核的同時(shí)還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進(jìn)行了審查,特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進(jìn)行了重點(diǎn)審查,發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題,并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進(jìn)意見和建議共12條,公司據(jù)此下發(fā)了整改通知,各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實(shí)情況上報(bào)企管部,企管部也根據(jù)審計(jì)部的建議,草擬了《分公司合同管理辦法》,對分公司的合同管理進(jìn)行規(guī)范。

三、下屬企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

2024年先后對津?yàn)I物業(yè)公司董事長楊鐘環(huán),精采軟件公司董事長于景偉,總承包公司總經(jīng)理劉寶銘,津?yàn)I投資公司董事長江連國、總經(jīng)理朱賢方,新材料公司董事長房大海,磁電分公司總經(jīng)理?xiàng)罟?,二分公司總?jīng)理朱賢方的離任進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),出具的8份審計(jì)報(bào)告中針對以上企業(yè)在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問題,提出建議27條,公司據(jù)此對相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知,審計(jì)部已對此進(jìn)行了整改意見落實(shí)情況的后續(xù)審計(jì)。

四、工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)

1、金融街一期竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)

經(jīng)過與外審長達(dá)8個(gè)月的配合工作,金融街一期的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)于2024年10月全部完成,并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)審議通過。經(jīng)審計(jì),金融街一期工程實(shí)際完成投資額36873萬元,其中建筑安裝工程費(fèi)30595萬元,土地費(fèi)3312萬元,資本化利息1695萬元,開發(fā)間接費(fèi)1271萬元。在對建筑安裝工程費(fèi)的審核中審減工程造價(jià)103萬元,為公司節(jié)約了工程成本。

2、高科技園二期工程結(jié)算補(bǔ)充審計(jì)和財(cái)務(wù)決算審計(jì)

2024年初,科技園二期工程結(jié)算審計(jì)完成,結(jié)算造價(jià)4570.66萬元,審減額68萬元。在對該工程進(jìn)行財(cái)務(wù)決算審計(jì)時(shí),一分公司發(fā)現(xiàn)尚有26萬元的工程直接費(fèi)用未報(bào)外審,經(jīng)過與分公司、外審的三方協(xié)作,于9月底完成此項(xiàng)工程的補(bǔ)充結(jié)算審計(jì),至此,科技園二期工程的結(jié)算造價(jià)為4596.81萬元。10月份正式開始進(jìn)行科技園二期的財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作,目前決算審計(jì)報(bào)告的初稿已出具,準(zhǔn)備征求一分公司意見后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

3、高科技園三期工程結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作

科技園三期工程的結(jié)算審計(jì)工作于2024年11月完成,結(jié)算總造價(jià)為8256.36萬元,審減額1.57萬元。該工程土地合同剛剛落實(shí),一分公司正在進(jìn)行財(cái)務(wù)決算,審計(jì)部對該工程的財(cái)務(wù)決算審核工作也同時(shí)進(jìn)行。

4、軟件大廈工程結(jié)算審計(jì)工作

軟件大廈工程結(jié)算審核,一分公司除內(nèi)裝修工程(美圖裝飾有限公司施工)結(jié)算外,其他資料均已報(bào)外審審核完畢。根據(jù)一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說明,該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對完結(jié)算,但美圖公司不認(rèn)可最終結(jié)算價(jià),因此一分公司至今未報(bào)外審該部分結(jié)算資料,并影響了整體工程結(jié)算報(bào)告的出具。

五、下屬企業(yè)改制審計(jì)

2024年共進(jìn)行了5項(xiàng)改制審計(jì),包括物業(yè)公司清算審計(jì)、精彩軟件公司轉(zhuǎn)股審計(jì)、總包公司轉(zhuǎn)股審計(jì)、投資公司改制審計(jì)以及數(shù)字電子公司改制前審計(jì),核實(shí)了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),并針對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)被審企業(yè)存在的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)及核算上的問題提出了相關(guān)建議10條。

六、調(diào)研審計(jì)

為進(jìn)一步揭示企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)和管理活動(dòng)中存在的問題,挖掘內(nèi)部潛力,找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié),2024年對磁電分公司進(jìn)行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計(jì)工作,目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力,以提高企業(yè)的盈利水平,并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù)。在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對在產(chǎn)品核算不真實(shí)的問題,及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),成立了財(cái)務(wù)整頓小組,對其實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行清查核實(shí),并針對其在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問題下發(fā)了整改通知。

七、負(fù)責(zé)對下屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理工作

遵照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,本年度1-10月我們負(fù)責(zé)對下屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。主要有:

1、支持財(cái)務(wù)總監(jiān)開展工作,發(fā)表獨(dú)立意見;

2、提出帶有指導(dǎo)性的意見,建立一些可行的規(guī)定和辦法(財(cái)務(wù)總監(jiān)例會(huì)制度、報(bào)告制度);

3、按月審閱總監(jiān)報(bào)告,對財(cái)務(wù)總監(jiān)的報(bào)告在不改變觀點(diǎn)的前提下提出對內(nèi)容和文字上的修正建議;

4、對財(cái)務(wù)總監(jiān)的月度報(bào)告,摘錄要點(diǎn)匯總上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

八、部門制度的修訂、補(bǔ)充、完善工作

根據(jù)公司要求,對我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實(shí)際審計(jì)工作操作流程的部分進(jìn)行了修改,并將修改后的制度上報(bào)公司總經(jīng)辦以待上會(huì)通過;配合公司iso質(zhì)量認(rèn)證年檢工作,于上半年修改了部門的工作手冊,對手冊中的崗位權(quán)限和工作程序進(jìn)行了全面的修改,使之更符合審計(jì)部現(xiàn)行的實(shí)際工作操作流程。

九、對公司下發(fā)文件責(zé)令整改的津?yàn)I造紙公司、磁電分公司進(jìn)行了落實(shí)審計(jì)整改意見工作,幫助下屬企業(yè)搞好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和管理,建立健全內(nèi)控制度。

十、按照公司的嚴(yán)格要求,完成了審計(jì)檔案整理和歸檔工作。

十一、根據(jù)公司黨委的部署,完成了數(shù)字電子公司專項(xiàng)調(diào)查工作。

十二、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示,對公司本部2024年貨幣資金管理和核算內(nèi)部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金計(jì)提和繳納情況進(jìn)行了審計(jì),并向公司計(jì)財(cái)部提出審計(jì)建議7條,審計(jì)報(bào)告已在公司經(jīng)理辦公會(huì)通報(bào)。

十三、對公司有關(guān)職能部門及下屬企業(yè)提供服務(wù)支持

審計(jì)部在對公司本部及下屬企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督的同時(shí),還提供了關(guān)于會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理方面的咨詢和服務(wù),對公司有關(guān)職能部門或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定,以及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)方面存在的問題進(jìn)行認(rèn)真的研究和討論,提出我們的意見和建議,多條意見和建議被采納。主要有:

1、參與計(jì)財(cái)部“會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見1-3”的擬定和修改;

2、對計(jì)財(cái)部修改的“津?yàn)I公司財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度”的內(nèi)容根據(jù)國家的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)提出了修改意見;

3、對一分、二分、三分公司今年以來相對獨(dú)立后制定的各項(xiàng)制度,特別是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面的制度,我們都認(rèn)真的審閱并提出修改意見和建議;

4、在對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的審核和合同審查中所發(fā)現(xiàn)的問題向企管部通報(bào)情況及提出我們的建議;

5、對“二分公司”會(huì)計(jì)核算不規(guī)范的地方與公司計(jì)財(cái)部、二分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行多次交流,針對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)廣泛性問題,計(jì)財(cái)部出臺(tái)了“會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見之3”;

6、針對下屬企業(yè)存在的問題,我們多次書面向計(jì)財(cái)部、企管部提出我們的建議。

綜上所述,審計(jì)部較好地完成了2024年全年的審計(jì)工作。2024年內(nèi)審工作應(yīng)以內(nèi)部控制制度審計(jì)為基礎(chǔ),經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心,嘗試經(jīng)營決策審計(jì),提高審計(jì)工作質(zhì)量,加強(qiáng)審計(jì)意見的落實(shí),體現(xiàn)審計(jì)價(jià)值。因此,要做好以下五個(gè)方面的工作:

一、以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ),促進(jìn)公司內(nèi)控制度健全和完善。

1、先是要完善公司內(nèi)審制度,2024年已對現(xiàn)行的內(nèi)審制度進(jìn)行了修改,2024年為使審計(jì)工作有標(biāo)準(zhǔn)可依,根據(jù)現(xiàn)有審計(jì)業(yè)務(wù)的類型,準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《公司合同管理審計(jì)辦法》、《內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法》、《委托社會(huì)審計(jì)管理辦法》四項(xiàng)內(nèi)審制度。

2、內(nèi)部控制制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),保障資產(chǎn)完整,保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng),包括對與會(huì)計(jì)記錄、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會(huì)計(jì)控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。

2024年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評價(jià),主要是評價(jià)內(nèi)控是否健全、有效,可依賴程度如何;評價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下,在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行,是否有利于公司的經(jīng)營活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié),從而確定審計(jì)重點(diǎn),提高審計(jì)工作效率,保證審計(jì)工作質(zhì)量,有針對性的提出審計(jì)意見,促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度,保證其經(jīng)營活動(dòng)正常運(yùn)行。

二、以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心,結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),嘗試經(jīng)營決策審計(jì)。

內(nèi)審必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心,主要是對下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營業(yè)績審計(jì),通過經(jīng)營業(yè)績審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正,逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變,更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素,分析原因,抓住關(guān)鍵,提出建議和意見,進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。

在開展經(jīng)營業(yè)績審計(jì)時(shí),內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問題是:經(jīng)營業(yè)績審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。不僅要搞離任審計(jì),還應(yīng)搞任中審計(jì),注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價(jià),以此作為津?yàn)I公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營者及經(jīng)營目標(biāo)考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。

在以上兩項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上,內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營決策審計(jì)。經(jīng)營決策審計(jì),即對決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學(xué)、依據(jù)是否可靠、效果是否良好等實(shí)施審計(jì)。經(jīng)營決策審計(jì)包括審計(jì)參與決策的過程和決策實(shí)施后的跟蹤。通過經(jīng)營決策審計(jì),提高下屬企業(yè)經(jīng)營者的決策水平和決策質(zhì)量,為津?yàn)I公司總體決策提供參考依據(jù)。

三、在審計(jì)部內(nèi)部實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目組長負(fù)責(zé)制,規(guī)范操作程序,狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè),不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量,精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。

在今后的審計(jì)中,從審計(jì)項(xiàng)目開始實(shí)施到審計(jì)檔案的歸檔,都由專人負(fù)責(zé),并且崗位定期輪換,這樣既做到了責(zé)任明確,又提高了審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好服務(wù),又為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,應(yīng)精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。

1、對各下屬企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績審核

在對各下屬企業(yè)2024年1至11月份經(jīng)營業(yè)績審核的基礎(chǔ)上,對12月份經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審核,并匯總出具審核報(bào)告,提交公司考核小組,作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。

2、對銀行存款大宗項(xiàng)的進(jìn)出進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

銀行存款是反映公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的第一手資料,容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問題線索,因此在審計(jì)中應(yīng)作為重點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)時(shí)要結(jié)合銀行對賬單進(jìn)行核對,必要的話對原始憑證和原始票據(jù)進(jìn)行核對或跟蹤審計(jì)。

3、對往來款項(xiàng)的跟蹤審計(jì)。

往來款項(xiàng)是公司本部及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)核算的重要內(nèi)容,也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方,因此我們在審計(jì)中應(yīng)對往來款項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。對那些數(shù)額較大、賬齡較長的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行跟蹤審計(jì),特別是對已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項(xiàng),應(yīng)延伸到對方單位進(jìn)行跟蹤審計(jì),以對其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和核銷手續(xù)的真實(shí)、合法進(jìn)行審查,確保公司資產(chǎn)的安全和完整。

4、在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出中進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

津?yàn)I公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營責(zé)任書,將各項(xiàng)成本費(fèi)用納入了下屬企業(yè)績效的考核。因此,對下屬企業(yè)的各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行審計(jì),也是我們審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容。不僅要對各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)以及帳務(wù)處理進(jìn)行審查,還要對各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的原始票據(jù)的合法性進(jìn)行審查,并對大宗支出去向進(jìn)行跟蹤審計(jì),以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法,為津?yàn)I公司制定整體考核責(zé)任目標(biāo)提供詳細(xì)資料。

5、對合同簽訂及履行情況的審計(jì)

合同審查可采用事前、事后兩種方式進(jìn)行,事前審計(jì)是依據(jù)津?yàn)I公司有關(guān)規(guī)定由各能各部門聯(lián)合審批的合同,審計(jì)部要嚴(yán)格審計(jì)監(jiān)督,做好審計(jì)記錄;事后審計(jì)是審計(jì)部采取備案合同抽審辦法,即每季度對下屬企業(yè)簽訂的合同進(jìn)行抽審,可采取結(jié)合其他審計(jì)項(xiàng)目和單獨(dú)抽審的辦法進(jìn)行。

6、做好工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)

工程竣工結(jié)算審計(jì)均聘請具有甲級工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司進(jìn)行,工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)原則上由審計(jì)部自行完成,特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)聘請外部審計(jì)。2024年應(yīng)完成的工程項(xiàng)目審計(jì)有以下五項(xiàng)。

(1)、津?yàn)I高科技園三期c區(qū)工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。

(2)、金融街二期工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。

(3)、津?yàn)I雅都天元居工程階段性結(jié)算審計(jì)。

(4)、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計(jì)。

7、做好下屬企業(yè)改制前的審計(jì)工作

對需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及潛虧情況進(jìn)行審查 ,協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底,加快企業(yè)改制進(jìn)程。

四、依照“審而要究、審而要改、審而要用”的原則,建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,加強(qiáng)對審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤,并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。

對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè),要及時(shí)進(jìn)行回訪,監(jiān)督審計(jì)意見的落實(shí),使企業(yè)存在的問題逐漸減少,同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn),從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。同時(shí),與津?yàn)I公司各職能部門尤其是財(cái)務(wù)總監(jiān)室要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通,將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào),避免監(jiān)督、考核脫節(jié)。

五、加大宣傳力度,改善內(nèi)審環(huán)境,加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn),進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。

我們要利用司刊宣傳內(nèi)審,報(bào)道一些通過內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例,或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談,讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用,特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作,為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ)。另外要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí),提高審計(jì)人員自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。

以上是審計(jì)部2024年工作總結(jié)和2024年工作計(jì)劃,請公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。

第三篇 監(jiān)察審計(jì)部門年終工作總結(jié) 1100字

第四篇 審計(jì)部門年終個(gè)人工作總結(jié) 2550字

20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)'三個(gè)代表'重要思想和'xx大'會(huì)議精神,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心,結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng),為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革,促進(jìn)廉政建設(shè),加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,真正起到了'經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士'和'參謀助手'的作用。由于工作成績突出,我校審計(jì)處被評為20xx年度xx市內(nèi)審工作先進(jìn)單位,兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和'三育人'工作先進(jìn)個(gè)人。

一、基礎(chǔ)建設(shè)

20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年,教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級部門的指示精神,結(jié)合我校實(shí)際,在做好審計(jì)工作的同時(shí),積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持'完善自我,提高認(rèn)識(shí)'的原則,努力完善審計(jì)制度,健全審計(jì)機(jī)構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1、參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2、在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3、調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名,加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),一名同志獲高級會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合,形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。

二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施,進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為'思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效'的工作高手。

1、派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴xx等國外學(xué)習(xí)考察,獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2、與xx大學(xué)、xx理工大學(xué)、xx大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,共同探討審計(jì)工作新思路。

3、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討,公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文。

三、參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入,我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道,對集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算,并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),根據(jù)本校實(shí)際,制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn),為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

'科教興國'和'發(fā)展高科技,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化'這一戰(zhàn)略的提出,給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧,很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀,我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道,參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,對校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資,摸清了企業(yè)家底,改善了經(jīng)營環(huán)境,明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任,提高了經(jīng)濟(jì)效益,為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

五、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,加強(qiáng)內(nèi)部管理,強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,要實(shí)現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制,就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作,審計(jì)處自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購項(xiàng)目110余項(xiàng),監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份,涉及金額近千萬元,為學(xué)校節(jié)約資金xxx多萬元,規(guī)范了學(xué)校物資采購行為,維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。

六、具體審計(jì)工作

認(rèn)真貫徹落實(shí)'三個(gè)代表'重要思想,進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作,按照審計(jì)署提出的'積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)'的原則,穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展。

1、開展決算審計(jì)2項(xiàng),通過對20xx年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì),提出了相關(guān)意見和建議,進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2、開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng),提出合理化建議20余條,查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)xxx萬元(其中家電公司107.6萬元;機(jī)械廠xxx萬元;印刷廠xxx萬元;文體用品公司xxx萬元),現(xiàn)基本已全部追回。

3、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督,正確評價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng),既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施,促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4、基建審計(jì):隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加,全處同志克服人員少,任務(wù)重,審計(jì)事項(xiàng)跨度長的困難,以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn),緊抓工程項(xiàng)目審計(jì),從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié),實(shí)行全面審計(jì),從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目,多計(jì)工程量,高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題,對查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng),審計(jì)金額xxxx多萬元,審減金額xxx多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失,維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益,有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。

5、科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作,我們集中力量加強(qiáng)對科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng),促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

6、全面開展審計(jì)工作,對全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng),糾正不合理費(fèi)用支出2萬多元,并在《后勤通訊》上加以公告,切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益,開展專案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國法,受到了全校教職工的好評。

7、積極開展對外聯(lián)系,經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象,提高了我校知名度。

第五篇 2023年部門審計(jì)工作總結(jié) 900字

2024年部門審計(jì)工作總結(jié)

在20__年里,我充分發(fā)揮了審計(jì)的作用,對于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,促進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。對于本年度完成的工作做如下總結(jié):

一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度。

強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),解決了審計(jì)工作中遇到的新問題,使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)。

在具體工作中對公司是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對費(fèi)用的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì),保證審計(jì)在落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。

三、對公司的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)。

收支情況做到了一期一審,并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告,有效地提高了經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn),今年審計(jì)的主要內(nèi)容有:

1、對公司的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核,內(nèi)審小組認(rèn)為公司的所有收入都及時(shí)入賬,并納入了公司的財(cái)務(wù)核算,無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移公司收入的情況。

2、對公司的各項(xiàng)支出情況,包括員工工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性,有沒有損失浪費(fèi)等行為,內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求,各項(xiàng)支出均屬合理。

3、對于公司的資產(chǎn)構(gòu)成情況,經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。

4、對公司的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),沒有產(chǎn)生新債,更沒有舉債消費(fèi)。

四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神,及時(shí)完成安排的各項(xiàng)工作。

1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃,提高了對計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí)。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則,實(shí)事求是,客觀公正地看待和處理問題。

2、全面審計(jì),突出重點(diǎn)。對公司的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析,爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。

通過審計(jì)工作,使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識(shí)。在今后的工作中,我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。

第六篇 審計(jì)部門年終總結(jié)怎么寫 1650字

我于 20xx年通過湖南省公務(wù)員考試,進(jìn)入審計(jì)局工作。一年來,我能夠熱衷本職工作,嚴(yán)格要求自己,擺正工作位置,時(shí)刻保持 “ 謙虛 ” 、 “ 謹(jǐn)慎 ” 、 “ 律己 ” 的態(tài)度,在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,勤奮學(xué)習(xí),努力提高自我,勤奮工作,履行好崗位職責(zé),得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定?,F(xiàn)將一年來的學(xué)習(xí)、工作情況作如下簡要個(gè)人工作總結(jié):

一、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高自身綜合素質(zhì)。

作為一名剛踏入社會(huì)的大學(xué)畢業(yè)生,隨著人生角色的轉(zhuǎn)變,許多問題紛至沓來:缺乏工作和社會(huì)經(jīng)驗(yàn),理論有余、實(shí)踐不足,加之自身并不是審計(jì)專業(yè)畢業(yè),對審計(jì)相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),積累充實(shí)自己,才能更好的進(jìn)入角色,做好工作。

一是加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí), 認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想,認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國家制定的各項(xiàng)路線、方針、政策,保持政治上的清醒和堅(jiān)定。堅(jiān)定為人民服務(wù)的信念。

二是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),虛心向前輩學(xué)習(xí),一年來,在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下,我對工程審計(jì)有了更深層的認(rèn)識(shí),主審了人防經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)審計(jì),先后參加了省公路審計(jì)、仙女湖行政樓裝飾工程、法院大樓、并通過了審計(jì)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)初級考試,現(xiàn)正報(bào)考注冊工程造價(jià)師考試,在自學(xué)和實(shí)踐中我學(xué)到了許許多多學(xué)校與書本上學(xué)不到的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),我始終認(rèn)為只有平時(shí),多看、多想,多問、主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)、向同事、向經(jīng)驗(yàn)同行學(xué)習(xí)。

20xx年我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局王局長的指導(dǎo)下,在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下,積極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會(huì)精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求,按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神,遵循查錯(cuò)糾弊,維護(hù)法紀(jì),促進(jìn)管理的宗旨,積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念,嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度,確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審,全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方針,通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),不僅達(dá)到了客觀評價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績,確保國有資產(chǎn)和資金不流失,也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評審,取得了較好成績。按照年初制定的工作目標(biāo),在xx年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組,利用兩個(gè)多月的時(shí)間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場等12個(gè)單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作。

在內(nèi)部審計(jì)工作中,重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。在對縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí),注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng),審前調(diào)查,制定實(shí)施方案,印發(fā)審計(jì)通知書,實(shí)施審計(jì)過程及審計(jì)報(bào)告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行,審計(jì)工作符合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān)。對檢查結(jié)束后形成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫,注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí),包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚,審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問題清楚,數(shù)字確鑿,定性準(zhǔn)確,適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效,處理處罰意見適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評價(jià)及建議關(guān)。審計(jì)評價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見,審計(jì)評價(jià)是否符合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際,關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù),特別是對領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé) 任審計(jì)評價(jià)要更加謹(jǐn)慎。我們在工作中特別注意提出切實(shí)可行的審計(jì)建議,避免大而化之,方便被審計(jì)單位采納整改。

通過上述一系列做法,我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開展,取得了良好的監(jiān)督效果,杜塞漏洞,防患未然,對大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理,內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針,不斷改進(jìn)工作方法,提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,爭取更好成績。

第七篇 2023年審計(jì)部門廉政反腐工作總結(jié) 2500字

工作總結(jié)如下:

一、統(tǒng)一思想,認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制我局黨組高度重視黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,把貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制作為重要的政治責(zé)任,納入重要議事日程,精心研究部署,認(rèn)真組織實(shí)施。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí)。定期召開學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì),認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了中央、省、市、區(qū)關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐工作的要求和規(guī)定;二是統(tǒng)一思想,明確意義。通過學(xué)習(xí),局班子清醒地認(rèn)識(shí)到抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)是一項(xiàng)重大政治責(zé)任,進(jìn)一步增強(qiáng)了政治責(zé)任感和工作緊迫感,自覺把廉政建設(shè)、反腐敗斗爭與審計(jì)工作結(jié)合起來;三是分工明確,團(tuán)結(jié)協(xié)作。建立了一把手負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,局班子成員對局長負(fù)責(zé),各自按照分工抓好分管范圍的黨風(fēng)廉政建設(shè)、反腐敗工作機(jī)制。

二、以人為本,大力開展黨風(fēng)廉政建設(shè)宣教工作(一)積極開展工作作風(fēng)集中教育整頓活動(dòng),促進(jìn)廉潔從我局認(rèn)真開展了工作作風(fēng)集中教育整頓活動(dòng),通過此項(xiàng)活動(dòng),使全體審計(jì)人員的審計(jì)為民意識(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致意識(shí)、職業(yè)敏感意識(shí)、執(zhí)法程序與行為規(guī)范意識(shí)、廉潔從審與嚴(yán)格管理意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng),工作效率,工作質(zhì)量明顯提高,強(qiáng)化了對審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。(二)加大了預(yù)__敗工作力度,推進(jìn)治本抓源頭工作按照中央、省、市、區(qū)紀(jì)委會(huì)議精神,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際,突出重點(diǎn),強(qiáng)化責(zé)任,采取預(yù)防為主,狠抓源頭的方法,進(jìn)一步加大了反腐__的工作力度,扎實(shí)推進(jìn)全局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐__工作的落實(shí),為審計(jì)工作目標(biāo)任務(wù)的順利實(shí)施,提供了強(qiáng)有力的保障。

1、加強(qiáng)宣傳,強(qiáng)化教育,筑牢反腐__思想防線。一是將黨風(fēng)廉政建設(shè)教育制度化。在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下,形成了紀(jì)檢監(jiān)察牽頭,班子成員分工負(fù)責(zé),各科室落實(shí)責(zé)任,齊抓共管的“大宣教”工作格局;二是加強(qiáng)黨章教育。組織全局黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)了《學(xué)習(xí)貫徹黨章知識(shí)問答》、《中國共產(chǎn)黨歷次黨章匯編》,學(xué)習(xí)胡錦濤____重要講話精神,激發(fā)全局黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)黨章,自覺遵守黨章,切實(shí)貫徹黨章,堅(jiān)決維護(hù)黨章,推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作深入開展;三是加強(qiáng)道德教育。采取召開局務(wù)會(huì),黨員會(huì)、干部職工大會(huì)等形式,認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于進(jìn)一步深化廉政文化“進(jìn)機(jī)關(guān)”建設(shè)工作的實(shí)施意見》(青機(jī)發(fā)〔2023〕15號)等文件精神,提高了審計(jì)人員的道德水平和思想修養(yǎng);四是加強(qiáng)紀(jì)律教育。我局認(rèn)真開展了以黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)為重點(diǎn)的法制宣傳和審計(jì)紀(jì)律教育,組織全體人員學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》和“四大紀(jì)律、八項(xiàng)要求”等紀(jì)律要求以及處分規(guī)定,增強(qiáng)了審計(jì)人員的自我防范和自我保護(hù)意識(shí),始終保持清醒的頭腦,嚴(yán)格依法行政,廉潔奉公,做黨的忠誠衛(wèi)士,當(dāng)群眾的貼心人;五是開展專題討論。組織全局人員結(jié)合新時(shí)期、新形勢、新任務(wù),圍繞區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)工作開展討論,嚴(yán)肅了黨的紀(jì)律,把黨風(fēng)廉政建設(shè)同審計(jì)工作有機(jī)的結(jié)合起來,進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),提高辦事效率。

2、提高認(rèn)識(shí),轉(zhuǎn)變觀念,繼續(xù)深入推行送達(dá)審計(jì),降低成本,減輕被審計(jì)對象的負(fù)擔(dān),提高工作效率,減少審計(jì)人員與審計(jì)對象之間的聯(lián)系,切實(shí)做到依法審計(jì)、廉潔審計(jì)。在此項(xiàng)工作的開展中,收到了明顯的效果,受到被審計(jì)單位的肯定和好評。

3、完善制度,嚴(yán)格執(zhí)法,促進(jìn)廉潔從政。一是強(qiáng)化責(zé)任。認(rèn)真實(shí)行了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,年初與各科室簽定了《黨風(fēng)廉政建設(shè)工作目標(biāo)責(zé)任書》,強(qiáng)化廉政考核責(zé)任制,落實(shí)責(zé)任追究制;二是規(guī)范審計(jì)行為。堅(jiān)持民主集中制,堅(jiān)持重大審計(jì)案件集體討論制度,嚴(yán)格遵守審計(jì)準(zhǔn)則,認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)署6號令頒布的審計(jì)質(zhì)量控制辦法,進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,使審計(jì)工作做到法制化、規(guī)范化、科學(xué)化;三是健全制約機(jī)制。嚴(yán)格堅(jiān)持審計(jì)項(xiàng)目三級復(fù)核、案審會(huì)議制度和審計(jì)回訪制度,確保了審計(jì)工作質(zhì)量,明確責(zé)任,有效防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),同時(shí),把監(jiān)督落實(shí)到事前、事中和事后,貫穿于審計(jì)業(yè)務(wù)工作的始終,通過審計(jì)回訪,加大了對審計(jì)結(jié)果執(zhí)行情況的督促檢查力度,對回訪情況及時(shí)反饋給領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員,提高了審計(jì)執(zhí)行率,同時(shí)對審計(jì)人員遵守紀(jì)律情況進(jìn)行了檢查,將廉潔從審的工作作風(fēng)貫穿于整個(gè)審計(jì)過程中;四是提高審計(jì)透明度。通過局政務(wù)公開欄、電子政務(wù)等形式,將審計(jì)項(xiàng)目,審計(jì)流程予以公開,并設(shè)立了舉報(bào)電話和意見箱,向?qū)徲?jì)單位公示審計(jì)紀(jì)律,進(jìn)一步提高了審計(jì)監(jiān)督的透明度,主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督,確保行政執(zhí)法“十不準(zhǔn)”規(guī)定和審計(jì)紀(jì)律“新八不準(zhǔn)”規(guī)定的落實(shí)。

三、認(rèn)真履行職責(zé),抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和宣教工作的落實(shí)1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。根據(jù)區(qū)委組織部的委托,切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),采取有力措施,認(rèn)真制定審計(jì)工作方案,搞好審前調(diào)查,堅(jiān)持審前公示,實(shí)行雙向承諾,開好審前座談會(huì)和審結(jié)交換意見會(huì),客觀公正,實(shí)事求是地分清責(zé)任,依法處理問題。在紀(jì)委、組織、監(jiān)察、人事等部門配合下,今年上半年完成了對陳道蜀同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,充分發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)監(jiān)督和權(quán)力監(jiān)督的作用,推進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。2、認(rèn)真開展各項(xiàng)協(xié)辦任務(wù)。按照責(zé)任分工,我局在抓好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的同時(shí),積極配合相關(guān)部門,在審計(jì)工作中繼續(xù)開展了探索防治“小金庫”有效措施試點(diǎn)工作、加強(qiáng)抗震救災(zāi)款物管理監(jiān)督等工作任務(wù),較好地發(fā)揮了審計(jì)部門的工作職責(zé)。四、嚴(yán)律于已,率先垂范我局班子成員都自覺地遵守《廉政準(zhǔn)則》和各項(xiàng)廉政紀(jì)律規(guī)定,全面貫徹落實(shí)《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)__敗體系實(shí)施綱要》,認(rèn)真召開了以“強(qiáng)化親民為民意識(shí)、服務(wù)黨政中心工作”為主題的黨員干部民主生活會(huì),同志之間能認(rèn)真開展批評和自我批評,都積極主動(dòng)地分析問題、查找原因,制定了切實(shí)可行的整改措施,以務(wù)實(shí)的工作態(tài)度和扎實(shí)的工作作風(fēng),為廣大黨員、干部群眾起好了示范帶頭作用。五、踐行承諾,爭當(dāng)表率今年初,局黨組對社會(huì)公開了五項(xiàng)廉潔自律承諾和“新八不準(zhǔn)”,從半年來的工作實(shí)踐來看,黨組成員都能自覺遵守和執(zhí)行,踐行了各項(xiàng)承諾,結(jié)合年內(nèi)各項(xiàng)專項(xiàng)整治工作認(rèn)真進(jìn)行清理,班子成員無違規(guī)違紀(jì)情況發(fā)生,為帶領(lǐng)一支作風(fēng)過硬、敢于堅(jiān)持原則的審計(jì)隊(duì)伍打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。今年上半年,全局無一違紀(jì)違規(guī)情況發(fā)生,樹立起了良好的審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)干部隊(duì)伍形象。

第八篇 審計(jì)部門年底反腐倡廉工作總結(jié) 2450字

年,我局在區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,以鄧小平理論和“三個(gè)代表”的重要思想為指導(dǎo),認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,全面貫徹省、市審計(jì)工作會(huì)議精神,圍繞“抓好廉政促審計(jì),抓好審計(jì)促廉政”為主線,認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和反腐敗工作的主體職責(zé),狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,從源頭上加大治理腐敗力度,在全面推進(jìn)海峽西岸綠色腹地建設(shè)中發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能作用,為推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展,建設(shè)和諧社會(huì)服務(wù)?,F(xiàn)將我局今年以來開展機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況總結(jié)如下:

一、重視學(xué)習(xí)教育,干部__拒變能力得到提升

1、認(rèn)真織學(xué)習(xí)各級精神和法律法規(guī)。局機(jī)關(guān)黨支部認(rèn)真落實(shí)每周一學(xué)習(xí)制度,組織黨員干部學(xué)習(xí)省、市、區(qū)紀(jì)委全會(huì)精神,學(xué)習(xí)貫徹____新修訂的《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》,按照“8個(gè)方面禁止,52個(gè)不準(zhǔn)”要求,自覺遵守廉潔從政各項(xiàng)規(guī)定。

2、豐富學(xué)習(xí)方式,提高學(xué)習(xí)效率。通過組織觀看廉政教育警示片、聽主要領(lǐng)導(dǎo)上廉政黨課、講反腐__故事等方式學(xué)習(xí),改變了一味說教的枯燥無味學(xué)習(xí),提高了學(xué)習(xí)效率。同時(shí),把學(xué)習(xí)與開展“準(zhǔn)則規(guī)范言行,清廉展示形象”主題教育活動(dòng)相結(jié)合,提高了干部反腐拒變警惕性,增強(qiáng)腐敗抵抗力。

二、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,干部隊(duì)伍廉政建設(shè)得到加強(qiáng)

局黨支部以黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為抓手,以懲治和預(yù)__敗為主線,貫徹落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,明確了責(zé)任。局黨支部書記作為第一責(zé)任人,對黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制負(fù)總責(zé);領(lǐng)導(dǎo)班子成員按照責(zé)任分工,各司其責(zé),抓好分管股室的反腐__工作;各股室負(fù)責(zé)人具體抓好股室內(nèi)反腐__工作。局領(lǐng)導(dǎo)干部按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求認(rèn)真履行好“一崗雙責(zé)”的責(zé)任,局長作述職述廉報(bào)告,加大了對黨員干部管理監(jiān)督檢查力度,對違法違紀(jì)苗頭性和傾向性的問題,早發(fā)現(xiàn)、早解決,做到預(yù)防為先、關(guān)口前移。全年無違紀(jì)違法問題發(fā)生。

加強(qiáng)黨務(wù)、政務(wù)公開,推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是決策工作民主化。凡重大事項(xiàng)均提交局務(wù)會(huì)研究決定,決定做出后在政務(wù)公開欄予以公布,如對單位大額資金的支付均實(shí)行集體研究制度。二是政務(wù)工作透明化。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購;財(cái)務(wù)、車輛維修、招待費(fèi)等定期公開,嚴(yán)格控制接待費(fèi)用;對干部的評先評優(yōu)及時(shí)進(jìn)行公示。三是信息公開長效化。利用本局門戶網(wǎng)站和延平政務(wù)網(wǎng)站在互聯(lián)網(wǎng)上及時(shí)發(fā)布審計(jì)動(dòng)態(tài)、審計(jì)信息,同時(shí)按照政府信息公開原則在網(wǎng)站上設(shè)立政府信息審計(jì)公開專欄及時(shí)主動(dòng)公開相關(guān)文件等,進(jìn)一步接受社會(huì)各界的監(jiān)督。

認(rèn)真貫徹落實(shí)《兩個(gè)準(zhǔn)則》,填寫并向區(qū)紀(jì)委報(bào)送副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案有關(guān)材料;開展《廉政準(zhǔn)則》貫徹執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查,對本單位人員在編在崗情況進(jìn)行清理;組織全局人員對嚴(yán)肅換屆紀(jì)律知識(shí)進(jìn)行測試;在局機(jī)關(guān)開展“準(zhǔn)則規(guī)范言行,清廉展示形象”反腐__主題教育活動(dòng),不斷完善制度建設(shè)、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、加強(qiáng)政府采購活動(dòng)監(jiān)管、整頓和規(guī)范招投標(biāo)市場推進(jìn)資源市場化配置等五方面工作制度,機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍廉政建設(shè)得到有效提高。

三、落實(shí)審計(jì)制度,確保審計(jì)依法依規(guī)

不斷完善和落實(shí)《審計(jì)公示制度》、《審計(jì)進(jìn)撤點(diǎn)制度》、《廉政征詢制度》、《審計(jì)回訪制度》,每個(gè)項(xiàng)目的審計(jì),在進(jìn)點(diǎn)時(shí)將該項(xiàng)目審計(jì)組人員姓名、舉報(bào)電話、辦公地點(diǎn)、審計(jì)人員應(yīng)遵守的紀(jì)律等在被審計(jì)單位公示;進(jìn)點(diǎn)前領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)組成員進(jìn)行廉政教育,實(shí)行分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)制度,實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)和審計(jì)組長黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)責(zé)制;印制“廉政征詢表”給被審計(jì)單位,以無記名方式在審后寄回我局,監(jiān)督審計(jì)組在審計(jì)期間遵守為審清廉“十不準(zhǔn)”紀(jì)律情況;認(rèn)真落實(shí)審計(jì)回訪制度,對被審計(jì)單位認(rèn)真組織回訪,一方面審計(jì)組回訪被審單位,落實(shí)審計(jì)決定的執(zhí)行情況和審計(jì)意見的采納情況,另一方面征詢被審單位關(guān)于審計(jì)組的廉政制度執(zhí)行情況。今年以來,我局審計(jì)人員都能夠遵守審計(jì)紀(jì)律,廉潔從審,愛崗敬業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)得到被審單位的充分肯定和贊揚(yáng)。

四、發(fā)揮效能督查作用,促進(jìn)審計(jì)任務(wù)順利完成

建立完善效能機(jī)關(guān)建設(shè)規(guī)章制度,局里每月組織開展定期、不定期的檢查,落實(shí)制度執(zhí)行情況。在今年10月份,局里組織統(tǒng)一卸載辦公電腦安裝的游戲及炒股等軟件,并規(guī)定,如再發(fā)現(xiàn),從嚴(yán)處理,從源頭上制止上班玩游戲、炒股等不良作風(fēng)的再現(xiàn)。高度重視人民群眾的社會(huì)監(jiān)督,聘請社會(huì)各屆人士擔(dān)任審計(jì)監(jiān)督員、行評代表,6月份向社會(huì)發(fā)放《延平區(qū)審計(jì)局民主評議政風(fēng)行風(fēng)及效能建設(shè)征求意見表》,民主評議測評達(dá)94.23%,不滿意率為0;邀請行評代表、審計(jì)監(jiān)督員召開座談會(huì),接受監(jiān)督和詢問、質(zhì)詢,并認(rèn)真向他們征求意見,有力促進(jìn)了局工作作風(fēng)的轉(zhuǎn)變,提高了工作效率。

年全年計(jì)劃安排49個(gè)審計(jì)(調(diào)查)項(xiàng)目,實(shí)際安排63個(gè)審計(jì)(調(diào)查)項(xiàng)目。截至11月底,已完成56個(gè),其中完成36個(gè)政府投資項(xiàng)目審計(jì),送審造價(jià)15175萬元,審減金額1044萬元,審減率6.9%。配合有關(guān)部門完成調(diào)查或檢查項(xiàng)目5個(gè)。同時(shí)積極開發(fā)利用審計(jì)成果,為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門了解情況和決策服務(wù),共向各級、各部門提交專題報(bào)告、信息28篇,被采用10篇次。

五、存在問題和不足

今年我局反腐__工作雖然取得一定的成效,但也存在不足。主要有:一是反腐__工作要進(jìn)一步加大宣傳教育力度;二是教育內(nèi)容要進(jìn)一步豐富,教育方式要進(jìn)一步多樣化;三是要進(jìn)一步加強(qiáng)對被審計(jì)單位回訪工作,在形式上實(shí)施多樣化。

六、年主要工作思路

1.進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。深入貫徹落實(shí)黨的十七屆六中全會(huì)和省、市、區(qū)黨代會(huì)精神,積極探索黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的新思路、新方法。

2.深入學(xué)習(xí)貫徹好中央《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》和《工作規(guī)劃》。

3.進(jìn)一步加強(qiáng)黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育工作,開展向先進(jìn)人物學(xué)習(xí)和用典型案例進(jìn)行警示教育活動(dòng)。用先進(jìn)人物引導(dǎo)人,用反面事例警示人,不斷提高黨員干部廉潔從政和遵紀(jì)守法自覺性。

4.認(rèn)真抓好年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗各項(xiàng)任務(wù)責(zé)任分解工作,加強(qiáng)督促檢查,確保全局各項(xiàng)任務(wù)順利完成。

5.加大對審計(jì)人員執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律情況監(jiān)督檢查,在預(yù)防上下功夫,實(shí)行審計(jì)組基本情況公示制度。

6.認(rèn)真做好全市審計(jì)系統(tǒng)財(cái)務(wù)檢查工作和局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)審工作。

7.做好紀(jì)檢監(jiān)察信息撰寫和報(bào)送工作。

第九篇 區(qū)審計(jì)部門年末工作總結(jié) 3750字

年是“十一五”計(jì)劃的收官之年。一年來,在區(qū)委、區(qū)政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下,局領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體審計(jì)人員,以飽滿的工作熱情和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度,堅(jiān)持依法審計(jì),認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能,積極服務(wù)于黨政決策、服務(wù)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展、服務(wù)于社會(huì)民生,各項(xiàng)工作都取得了長足發(fā)展。保持了省級文明機(jī)關(guān)稱號,獲得全區(qū)部門考核先進(jìn)單位、經(jīng)濟(jì)建設(shè)十佳服務(wù)單位、人口責(zé)任目標(biāo)達(dá)標(biāo)獎(jiǎng),全市依法行政宣傳工作先進(jìn)單位,《中國審計(jì)報(bào)》通聯(lián)宣傳工作先進(jìn)單位等榮譽(yù)。

一、審計(jì)工作成效明顯

一年來,共組織實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目42個(gè),查處違規(guī)資金975萬元,查處管理不規(guī)范資金5.6億元,促進(jìn)增收節(jié)支773萬元。招商引資3200萬元,完成目標(biāo)任務(wù)的100%。主要開展了以下幾個(gè)方面的工作:

預(yù)算執(zhí)行審計(jì)不斷深化。在對區(qū)財(cái)政局組織區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況和區(qū)地稅局稅收征管情況審計(jì)的同時(shí),結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),對48個(gè)部門單位預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),開展了中央及省“擴(kuò)內(nèi)需、保增長”項(xiàng)目資金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、農(nóng)村“兩網(wǎng)”運(yùn)行、抗旱救災(zāi)資金等8項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查。查糾了應(yīng)入庫資金未及時(shí)入庫、虛列支出、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范、帳務(wù)處理不規(guī)范、內(nèi)控存在薄弱環(huán)節(jié),以及在專項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的各類問題,并針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題實(shí)施了督促整改。我們的做法被審計(jì)署網(wǎng)站和《中國審計(jì)》刊發(fā)介紹。

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)逐步完善。重點(diǎn)關(guān)注了任中審計(jì),通過任中審計(jì),及時(shí)發(fā)現(xiàn)任期財(cái)政財(cái)務(wù)管理中存在的問題和不足,切實(shí)整改,避免了問題的積累,消除隱患,為部門單位更好地開展工作創(chuàng)造了有利條件。對審計(jì)查出的問題,分別作出了審計(jì)決定,提出了相應(yīng)的審計(jì)建議。通過審計(jì)情況看,被審計(jì)的單位和領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)總體情況好于往年,審計(jì)查出的問題也得到了及時(shí)糾正。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)有效的促進(jìn)了全區(qū)財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化,促進(jìn)了干部隊(duì)伍的廉政建設(shè)。

專項(xiàng)資金審計(jì)得到加強(qiáng)。重點(diǎn)加強(qiáng)了中央及省宏觀調(diào)控資金,以及事關(guān)民生的專項(xiàng)資金審計(jì)。對調(diào)控資金項(xiàng)目實(shí)施過程中有關(guān)問題實(shí)行跟蹤督促整改,搞好社會(huì)保障資金、住房公積金、抗震救災(zāi)捐贈(zèng)資金、殘疾人就業(yè)保障金等的審計(jì),開展全區(qū)農(nóng)村住房建設(shè)與危房改造跟蹤審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,促進(jìn)中央和各級黨委、政府惠民政策的落實(shí)。社會(huì)保障資金邊審計(jì)、邊整改,先后清欠276戶、金額2175萬元。財(cái)政保障性就業(yè)資金審計(jì),促進(jìn)全區(qū)提高保障標(biāo)準(zhǔn)近10個(gè)百分點(diǎn),增加就業(yè)崗位近200余個(gè),改善了低保資金支付方式。我們的做法被《中國審計(jì)報(bào)》刊載推介。

投資審計(jì)力度逐年加大。組織開展了校舍改造、社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)、農(nóng)村住房建設(shè)與危房改造、醫(yī)藥物流園審計(jì)和審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目,有效遏制高估冒算、虛報(bào)工程造價(jià)等現(xiàn)象,提高了財(cái)政資金的使用效益。僅一個(gè)街道社區(qū)服務(wù)中心工程項(xiàng)目審計(jì),就審減工程造價(jià)30萬元,審減率達(dá)到20.3%;組織了對醫(yī)藥物流園項(xiàng)目的審計(jì),僅一個(gè)項(xiàng)目審減值就近2000萬元。

二、班子和隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)

(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),為審計(jì)工作發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)組織保障。堅(jiān)持黨的民主集中制原則,做到大事講原則,小事講風(fēng)格,人事安排、大項(xiàng)開支均由班子集體研究決定,審計(jì)定案由審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議討論決定。堅(jiān)持每周一上午的班子成員碰頭會(huì)制度,總結(jié)安排工作,溝通交流思想;定期召開黨組民主生活會(huì),認(rèn)真開展批評與自我批評,營造寬松和諧的工作氛圍,增強(qiáng)了班子的凝聚力。

(二)抓好思想教育和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),為審計(jì)工作發(fā)展提供政治保證和智力支持。深入組織開展學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)和創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng),全體審計(jì)人員的政治思想水平不斷提高。思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)做到“三個(gè)經(jīng)常化”。一是集中整訓(xùn)經(jīng)?;C磕昴瓿?、年中和年底,都要組織為期一周的集中整訓(xùn),統(tǒng)一思想、更新知識(shí)、交流業(yè)務(wù)、研討工作、共同提高。二是談心溝通經(jīng)?;?。利用周五下午學(xué)習(xí)時(shí)間,認(rèn)真開展談心交流活動(dòng),同志們敞開心扉,交流思想,溝通感情,活血化瘀,增進(jìn)團(tuán)結(jié)。三是業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)經(jīng)?;2扇〖袑W(xué)法、案例分析、開展審計(jì)調(diào)研和業(yè)務(wù)交流、外出培訓(xùn)等多種方式,不斷提高審計(jì)人員業(yè)務(wù)知識(shí)和技能。

(三)以“五型”機(jī)關(guān)建設(shè)為抓手,深入開展文明機(jī)關(guān)創(chuàng)建。以創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)為動(dòng)力,以學(xué)習(xí)型、法制型、廉政型、服務(wù)型、創(chuàng)新型“五型”機(jī)關(guān)建設(shè)為抓手,強(qiáng)化措施大力加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)精神文明建設(shè),有力地推動(dòng)了各項(xiàng)工作的全面開展。堅(jiān)持規(guī)范執(zhí)法和文明審計(jì),審計(jì)工作中,做到相互尊重,平等待人,心平氣和,以理服人,充分聽取被審計(jì)單位的意見和建議,杜絕“冷、硬、橫”現(xiàn)象,審計(jì)工作開展到哪里,就把文明執(zhí)法的形象樹立到哪里。通過實(shí)行審計(jì)公示、政務(wù)公開、審計(jì)回訪、召開被審計(jì)單位座談會(huì)、設(shè)立舉報(bào)箱、公開舉報(bào)電話等措施,廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。局機(jī)關(guān)設(shè)立審計(jì)服務(wù)熱線電話,隨時(shí)為社會(huì)各界提供審計(jì)法規(guī)咨詢和審計(jì)業(yè)務(wù)服務(wù),受到社會(huì)各界的好評。繼續(xù)保持了省級文明機(jī)關(guān)稱號。

(四)不斷加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),促進(jìn)審計(jì)干部隊(duì)伍廉潔勤政。堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)與審計(jì)工作同部署,同落實(shí),同檢查,同考核,做到警鐘長鳴,常抓不懈。一是加強(qiáng)思想教育,夯實(shí)廉政基礎(chǔ)。二是堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)帶頭,嚴(yán)格自律。三是嚴(yán)明審計(jì)紀(jì)律,規(guī)范審計(jì)行為。四是認(rèn)真搞好監(jiān)督檢查。對機(jī)關(guān)科室和所屬事業(yè)單位下達(dá)了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》,每半年進(jìn)行一次考評;建立了中層干部廉政檔案;實(shí)行了審計(jì)公示、審計(jì)回訪制度,公布了廉政舉報(bào)電話,加強(qiáng)了審計(jì)人員內(nèi)部監(jiān)督、現(xiàn)場監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。通過采取多種措施,杜絕不良現(xiàn)象的發(fā)生,維護(hù)審計(jì)部門的良好形象。

(五)認(rèn)真貫徹落實(shí)干部選拔任用制度,優(yōu)化干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。組織領(lǐng)導(dǎo)班子和審計(jì)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)中央關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用“四項(xiàng)制度”,堅(jiān)持干部選拔任用工作的公開、公正和公平,努力營造風(fēng)正氣順的和諧干部工作氛圍。今年,根據(jù)工作需要,對部分中層干部崗位實(shí)行了競爭上崗,請組織、人事和紀(jì)檢部門同志參與競崗工作領(lǐng)導(dǎo)小組,嚴(yán)格按照競崗工作程序操作,有6位同志參與競崗,有4位同志成功競崗,按照干部任用程序進(jìn)行了公示和任用。一年來,競爭上崗的4位中層干部,都能夠獨(dú)當(dāng)一面,充分發(fā)揮了骨干和帶頭作用,各項(xiàng)工作都取得了良好成績。

(六)審計(jì)信息宣傳工作進(jìn)一步加強(qiáng)??v向比較,今年審計(jì)信息總量是往年3倍,采用次數(shù)占到編發(fā)期數(shù)的100%。共編發(fā)審計(jì)信息53期,被各級部門和媒體采用54次,被區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示35次。其中,被審計(jì)署采用17次,國務(wù)院法制辦采用1次,省政府法制網(wǎng)采用1次,市級媒體(日報(bào).新聞)采用8次,市政府法制網(wǎng)采用3次,《審計(jì)》采用5次,《審計(jì)信息》采用1次,區(qū)級媒體(公眾信息網(wǎng))采用12次,區(qū)委、區(qū)政府采用6次。為配合新審計(jì)法實(shí)施條例的貫徹落實(shí),我們專門出版了1期審計(jì)專刊,全體動(dòng)員人人動(dòng)手動(dòng)腦,每人都為??珜懳恼隆⒃姼?、散文,談體會(huì)、講打算、鼓干勁、定措施。區(qū)委書記邊峰、區(qū)長李輝同志分別為??}詞、撰文,要求全區(qū)進(jìn)一步重視、支持審計(jì)工作,進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督,為全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展及和諧社會(huì)建設(shè)做出新的貢獻(xiàn)。

三、存在的不足和下步打算

年,審計(jì)工作取得了許多成績,但是也還存在一些不足之處,主要是:審計(jì)服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)、服務(wù)于社會(huì)民生還需加強(qiáng);審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化利用效果還有待提高;現(xiàn)代審計(jì)方式方法推廣力度還需加大等。以上問題和不足,需在今后工作中加以認(rèn)真解決。

年是“十二五”的開局之年。面對新的形勢和任務(wù),下步審計(jì)工作思路和打算是:

(一)圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展,重點(diǎn)關(guān)注宏觀調(diào)控政策措施的落實(shí)。年,對照宏觀調(diào)控措施的重點(diǎn)、方向和力度,關(guān)注政策執(zhí)行中出現(xiàn)的新情況和新問題,通過審計(jì)提出對策建議;加強(qiáng)對中央和省新增投資、擴(kuò)大內(nèi)需等建設(shè)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,促進(jìn)宏觀調(diào)控政策的落實(shí)。

(二)圍繞轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)工作部署,重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和效益。加強(qiáng)對轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)相關(guān)政策措施落實(shí)情況的審計(jì)監(jiān)督,開展對節(jié)能降耗、資源環(huán)境保護(hù)等政策措施執(zhí)行情況的審計(jì)和調(diào)查,查處土地征用、環(huán)境污染、相關(guān)工程建設(shè)等領(lǐng)域存在的突出問題,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

(三)圍繞推進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定,重點(diǎn)關(guān)注民生資金和工程的使用效果及建設(shè)情況。進(jìn)一步加強(qiáng)對教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、社會(huì)保障、政策補(bǔ)貼等重點(diǎn)民生資金和項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督,推進(jìn)政府有效履行社會(huì)管理和公共服務(wù)職能,提高經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的持續(xù)性和協(xié)調(diào)性。

(四)圍繞促進(jìn)依法行政和提高管理水平,重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況。進(jìn)一步完善領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)機(jī)制,以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任為主線,以財(cái)政財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)合法效益為基礎(chǔ),重點(diǎn)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行法律法規(guī)、貫徹上級決策部署、重大經(jīng)濟(jì)決策、下屬管理情況等,堅(jiān)持評價(jià)與審計(jì)相適應(yīng),促進(jìn)干部隊(duì)伍廉政建設(shè)。

(五)圍繞促進(jìn)改革、完善制度,重點(diǎn)關(guān)注體制性障礙、制度性缺陷和重大管理漏洞。注意從宏觀角度認(rèn)識(shí)和審視審計(jì)掌握的情況,分析和反映審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,研究和提出有針對性的建議,從根本上提升審計(jì)工作的層次和水平,在體制、機(jī)制、制度層面發(fā)揮好審計(jì)的建設(shè)性作用,服務(wù)改革的順利進(jìn)行。

(六)圍繞提高審計(jì)效率和質(zhì)量,重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和審計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)。深化“人才是第一資源”理念,逐步建立一套基本適應(yīng)發(fā)展需要的干部管理機(jī)制,努力造就一支作風(fēng)硬、素質(zhì)高、能力強(qiáng)的審計(jì)干部隊(duì)伍。推進(jìn)審計(jì)現(xiàn)代化建設(shè),加大審計(jì)人員培訓(xùn)規(guī)模,提高培訓(xùn)層次,加大ao和oa審計(jì)軟件的推廣運(yùn)用力度,促進(jìn)審計(jì)手段現(xiàn)代化。

第十篇 廣電系統(tǒng)某公司審計(jì)部門個(gè)人工作總結(jié)感想 1650字

兩個(gè)多月的時(shí)間彈指一揮間就毫無聲息的流逝,就在此時(shí)需要回頭總結(jié)之際才猛然間意識(shí)到日子的匆匆。兩個(gè)多月的磨刀練陣,從陌生到熟悉,對公司和部門的情況也有了一些了解,對廣電系統(tǒng)有了初步的認(rèn)識(shí),也意識(shí)到了本部門工作的重要性。

進(jìn)入審計(jì)部的兩個(gè)多月來,我先后參加了長安支公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任審計(jì)組、西安分公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任審計(jì)組、漢中分公司工程項(xiàng)目審計(jì)組等的審計(jì)工作,因?yàn)橐郧耙恢睆氖碌亩际秦?cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作,雖然部分時(shí)間也從事過審計(jì)工作,但是廣電系統(tǒng)的審計(jì)工作具有自身的特點(diǎn),需要學(xué)習(xí)的東西還有很多,通過在審計(jì)組中的工作,個(gè)人感覺得到了很大的提高,也有了一些心得體會(huì)。

由于原來從事財(cái)務(wù)工作的時(shí)間比較長,對財(cái)務(wù)工作的認(rèn)識(shí)就是從具體的憑證、帳冊、報(bào)表入手,財(cái)務(wù)工作的對象和性質(zhì)都比較單一,只是負(fù)責(zé)具體的幾個(gè)會(huì)計(jì)科目及報(bào)稅等工作,而審計(jì)工作的對象和性質(zhì)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)不同,看問題的角度發(fā)生了變化,財(cái)務(wù)工作是具體的微觀的工作,而審計(jì)工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。審計(jì)工作相對財(cái)務(wù)工作而言是換了個(gè)角度看問題,是重在發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的過程。

就審計(jì)工作的性質(zhì)而言,出差在外的情況成了家常便飯,部門的同志工作都很敬業(yè),有時(shí)一出差就是十幾天,為了審計(jì)項(xiàng)目的圓滿完成,大家都是加班加點(diǎn),在對分支公司進(jìn)行審計(jì)的過程中都犧牲了雙休日的時(shí)間,面對各種各樣的困難,大家知難而進(jìn),頂著困難干,頂著壓力干,排除外界干擾,達(dá)不到目標(biāo)不罷休,齊心協(xié)力的把工作做到位;遇見問題也是及時(shí)與當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,積極發(fā)現(xiàn)問題,將問題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問題的細(xì)致耐心也感染著我,大家都對自己的工作高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,在審計(jì)部形成了良好的工作作風(fēng)。

內(nèi)部審計(jì)部門是公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)中不可或缺的職能部門,是內(nèi)部控制機(jī)制的重要組成部分,同時(shí)又是監(jiān)督評價(jià)內(nèi)控的主要手段。建立健全內(nèi)審機(jī)制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容;是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制、促進(jìn)科學(xué)管理的重要手段;是實(shí)現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)與可持續(xù)發(fā)展的重要保證。在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理中,隨著內(nèi)外部環(huán)境變化,各種風(fēng)險(xiǎn)增多,內(nèi)部審計(jì)工作在改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和完善企業(yè)治理機(jī)構(gòu)等方面將發(fā)揮更加積極的作用,同時(shí),內(nèi)部審計(jì)也被賦予了更多的職責(zé)和使命。

內(nèi)部審計(jì)對于企業(yè)的經(jīng)營管理具有非常重要的作用:

一、檢查與評價(jià)的作用

內(nèi)部審計(jì)可以通過運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理方法,對風(fēng)險(xiǎn)管理過程的充分性和有效性進(jìn)行檢查、評價(jià)和報(bào)告,提出改進(jìn)意見,為管理層提供幫助。其中包括確定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制程序的有效性,檢查風(fēng)險(xiǎn)管理過程的效果。

二、管理與協(xié)調(diào)的作用

內(nèi)部審計(jì)能夠客觀地從全局的角度管理風(fēng)險(xiǎn),能從組織的利益和實(shí)際出發(fā),清醒地識(shí)別和評價(jià)風(fēng)險(xiǎn),提出防范風(fēng)險(xiǎn)的有效建議。內(nèi)部審計(jì)可以憑著其對組織全面而深入的了解,對風(fēng)險(xiǎn)管理過程進(jìn)行管理和協(xié)調(diào),促進(jìn)被審計(jì)部門經(jīng)營和管理的改善,贏得他們的信任和尊重。

三、顧問與咨詢的作用

由于內(nèi)部審計(jì)人員對本組織的情況最為熟悉,對其提供咨詢有獨(dú)特的優(yōu)勢。內(nèi)部審計(jì)可以通過發(fā)現(xiàn)評估并運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的方法,幫助組織解決風(fēng)險(xiǎn)問題,通過咨詢積極協(xié)助企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理過程的建立或使風(fēng)險(xiǎn)管理過程的建立成為可能。內(nèi)部審計(jì)可以在改善管理層的風(fēng)險(xiǎn)管理流程的效果和效率方面,協(xié)助管理層進(jìn)行檢查、評價(jià)、報(bào)告和提出建議。管理層和董事會(huì)對于本組織的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制流程負(fù)責(zé)。

四、報(bào)告與防范的作用

審計(jì)發(fā)現(xiàn)如何傳遞,審計(jì)成果如何利用,舞弊風(fēng)險(xiǎn)如何防范,所有這一切將直接關(guān)系到內(nèi)部審計(jì)在風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督體系中的價(jià)值和作用。內(nèi)部審計(jì)在風(fēng)險(xiǎn)控制和改進(jìn)組織機(jī)構(gòu)的效果方面要發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。一方面,內(nèi)部審計(jì)要與相關(guān)部門進(jìn)行溝通,對風(fēng)險(xiǎn)管理過程的充分性和有效性進(jìn)行檢查、評價(jià)并報(bào)告,對重大的審計(jì)發(fā)現(xiàn)要按清晰傳遞的線路進(jìn)行報(bào)告,對監(jiān)督檢查結(jié)果的落實(shí)情況要進(jìn)行跟蹤并報(bào)告,使風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)得到控制和防范;另一方面,內(nèi)部審計(jì)可以通過評估相關(guān)控制的充分性和有效性來協(xié)助防止舞弊,可以利用其自身的優(yōu)勢在倡導(dǎo)良好的道德文明建設(shè)方面發(fā)揮更大的作用。

2023年審計(jì)部門工作總結(jié)十篇

今年以來,我局在縣委、縣政府和市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,積極開展各項(xiàng)審計(jì)監(jiān)督活動(dòng),較好地發(fā)揮審計(jì)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能作用。上半年,共完成審計(jì)項(xiàng)目10個(gè),查出違規(guī)資金629萬元,管理不規(guī)范資金5277萬元,應(yīng)上繳財(cái)政619萬元,核減政府投資項(xiàng)目工程造價(jià)398萬元,移送有關(guān)部門案件線索3項(xiàng)。提交審計(jì)專題、綜合性報(bào)告和信息簡報(bào)2,被批示采用1。一、上半年開展的主要工作(一)開展財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。對全部政府性資金、本級財(cái)政、部門單位預(yù)算執(zhí)行和政府存量資金進(jìn)行了審計(jì),進(jìn)一步摸清全部政府性資金來源,分析了收入結(jié)
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