當(dāng)前位置:1566范文網(wǎng) > 公司范文 > 崗位職責(zé) > 總經(jīng)理崗位職責(zé)

審計總經(jīng)理崗位職責(zé)(五篇)

發(fā)布時間:2024-11-25 查看人數(shù):61

審計總經(jīng)理崗位職責(zé)

第1篇 審計總經(jīng)理崗位職責(zé)

審計總經(jīng)理 1、組織建立并完善內(nèi)部審計制度及流程;

2、制訂審計規(guī)劃和年度審計計劃,執(zhí)行審計并出具審計報告,定期及按需就審計情況進行匯報;

3、監(jiān)督及評估公司的財務(wù)狀況、合法合規(guī)及風(fēng)控管理情況;

4、開展經(jīng)濟責(zé)任審計,及對公司的重大事項進行專項審計;

5、進行舞弊專項調(diào)查,并協(xié)助公司建立健全反舞弊機制;

6、預(yù)測風(fēng)險和隱患,進行風(fēng)險提示,并提出風(fēng)險防控建議;

7、內(nèi)審團隊人員管理、操作指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和績效考核。

基本條件: 性別:不限 ;年齡: 35-40周歲 ;學(xué)歷:本科及以上 ;專業(yè):財務(wù)、會計、審計等相關(guān)管理專業(yè) ;相關(guān)工作經(jīng)驗:6年以上集團內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,2年以上同等崗位管理經(jīng)驗,具備專業(yè)咨詢公司風(fēng)控及內(nèi)審咨詢工作經(jīng)驗者優(yōu)先,具有注冊會計師、國際注冊內(nèi)部審計師等職業(yè)資格證書者優(yōu)先。 1、組織建立并完善內(nèi)部審計制度及流程;

2、制訂審計規(guī)劃和年度審計計劃,執(zhí)行審計并出具審計報告,定期及按需就審計情況進行匯報;

3、監(jiān)督及評估公司的財務(wù)狀況、合法合規(guī)及風(fēng)控管理情況;

4、開展經(jīng)濟責(zé)任審計,及對公司的重大事項進行專項審計;

5、進行舞弊專項調(diào)查,并協(xié)助公司建立健全反舞弊機制;

6、預(yù)測風(fēng)險和隱患,進行風(fēng)險提示,并提出風(fēng)險防控建議;

7、內(nèi)審團隊人員管理、操作指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和績效考核。

基本條件: 性別:不限 ;年齡: 35-40周歲 ;學(xué)歷:本科及以上 ;專業(yè):財務(wù)、會計、審計等相關(guān)管理專業(yè) ;相關(guān)工作經(jīng)驗:6年以上集團內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,2年以上同等崗位管理經(jīng)驗,具備專業(yè)咨詢公司風(fēng)控及內(nèi)審咨詢工作經(jīng)驗者優(yōu)先,具有注冊會計師、國際注冊內(nèi)部審計師等職業(yè)資格證書者優(yōu)先。

第2篇 財務(wù)審計副總經(jīng)理崗位職責(zé)

財務(wù)審計副總經(jīng)理 深圳市頤安投資集團有限公司 深圳市紅荷庭苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,深圳市頤安投資集團有限公司,紅荷庭苑 1、負責(zé)指導(dǎo)實施財務(wù)日常審計和專項審計,對集團內(nèi)部的資產(chǎn)、負債和損益、財務(wù)收支情況、資金管理等進行審計;

2、負責(zé)對集團及各子公司的經(jīng)營目標(biāo)進行審計,對審計結(jié)果做出相應(yīng)的評價;

3、負責(zé)對各項目的經(jīng)營狀況進行審計,對審計結(jié)果提出處理評價與建議;

4、協(xié)助對集團各級授權(quán)管理的實施情況進行監(jiān)察;

5、協(xié)助對管理信息系統(tǒng)控制的規(guī)范性進行監(jiān)察;

6、協(xié)助對集團重大會議的決策程序進行監(jiān)察;

7、協(xié)助會同相關(guān)部門對違規(guī)違紀等事項進行專項監(jiān)察工作;

8、其它上級交辦的工作。

第3篇 審計副總經(jīng)理崗位職責(zé)

審計副總經(jīng)理 崗位具體工作:

負責(zé)集團審計工作(含下屬分子公司)

審計方向:財務(wù)、營銷、內(nèi)控審計

匯報上級:副董事長

專業(yè):會計學(xué)、金融等財務(wù)類相關(guān)專業(yè);

工作年限:12年以上;

同崗位工作年限:具有大型房地產(chǎn)集團/區(qū)域?qū)徲嫻芸亟?jīng)驗;

項目類型及規(guī)模要求:大型地產(chǎn)公司且集團下屬有多個分子公司且經(jīng)營業(yè)務(wù)豐富;

甲乙方經(jīng)歷要求:全國地產(chǎn)30強工作經(jīng)歷優(yōu)先;

其他要求:嚴謹、洞察力強,原則性強,內(nèi)外審項目經(jīng)驗豐富,有體系搭建能力優(yōu)先。 崗位具體工作:

負責(zé)集團審計工作(含下屬分子公司)

審計方向:財務(wù)、營銷、內(nèi)控審計

匯報上級:副董事長

專業(yè):會計學(xué)、金融等財務(wù)類相關(guān)專業(yè);

工作年限:12年以上;

同崗位工作年限:具有大型房地產(chǎn)集團/區(qū)域?qū)徲嫻芸亟?jīng)驗;

項目類型及規(guī)模要求:大型地產(chǎn)公司且集團下屬有多個分子公司且經(jīng)營業(yè)務(wù)豐富;

甲乙方經(jīng)歷要求:全國地產(chǎn)30強工作經(jīng)歷優(yōu)先;

其他要求:嚴謹、洞察力強,原則性強,內(nèi)外審項目經(jīng)驗豐富,有體系搭建能力優(yōu)先。

第4篇 審計部總經(jīng)理崗位職責(zé)

風(fēng)控審計部總經(jīng)理 主要崗位職責(zé):

1、負責(zé)建立內(nèi)控體系及與之對應(yīng)的審計制度、流程、表單并負責(zé)貫徹、實施。

2、制定各產(chǎn)業(yè)公司審計規(guī)劃以及年度、季度審計計劃并實施

3、配合外部審計機構(gòu)對各產(chǎn)業(yè)公司的重大項目與投資進行審計抽查

4、監(jiān)督各產(chǎn)業(yè)公司的內(nèi)部控制執(zhí)行情況結(jié)果,審查核心業(yè)務(wù)和管理規(guī)章制度以及執(zhí)行情況

5、檢查和評估重大經(jīng)濟事項的合法性、合理性、合規(guī)性、有效性

6、審查各產(chǎn)業(yè)公司的財務(wù)資料、信息,審核各產(chǎn)業(yè)公司的重大財務(wù)政策及其貫徹執(zhí)行情況,監(jiān)督財務(wù)運營狀況,

7、監(jiān)控財務(wù)報告的真實性和管理層實施財務(wù)報告程序的有效性。

8、定期編制審計報告

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 要求:

1、熟悉大型制造業(yè)的財務(wù)管理、會計電算化業(yè)務(wù),熟悉相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)研究與分析;

2、熟悉財務(wù)管理、預(yù)算管理,具有較強的計劃、協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌策劃和分析判斷能力,較強的社交能力和尚商務(wù)談判能力;

3、熟練掌握常用高級財務(wù)管理軟件(如用友、金蝶等)、辦公自動化系統(tǒng)(包括office辦公軟件、信息化管理軟件等);

4、了解大型制造業(yè)企業(yè)管理相關(guān)知識;

5、注冊會計師或高級會計師職稱;

6、豐富的大型制造企業(yè)內(nèi)審管理工作經(jīng)驗;

7、5年30億元規(guī)模以上大型制造業(yè)企業(yè)審計負責(zé)人工作經(jīng)驗優(yōu)先。

主要崗位職責(zé):

1、負責(zé)建立內(nèi)控體系及與之對應(yīng)的審計制度、流程、表單并負責(zé)貫徹、實施。

2、制定各產(chǎn)業(yè)公司審計規(guī)劃以及年度、季度審計計劃并實施

3、配合外部審計機構(gòu)對各產(chǎn)業(yè)公司的重大項目與投資進行審計抽查

4、監(jiān)督各產(chǎn)業(yè)公司的內(nèi)部控制執(zhí)行情況結(jié)果,審查核心業(yè)務(wù)和管理規(guī)章制度以及執(zhí)行情況

5、檢查和評估重大經(jīng)濟事項的合法性、合理性、合規(guī)性、有效性

6、審查各產(chǎn)業(yè)公司的財務(wù)資料、信息,審核各產(chǎn)業(yè)公司的重大財務(wù)政策及其貫徹執(zhí)行情況,監(jiān)督財務(wù)運營狀況,

7、監(jiān)控財務(wù)報告的真實性和管理層實施財務(wù)報告程序的有效性。

8、定期編制審計報告

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第5篇 審計部副總經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.協(xié)助部門總經(jīng)理制定各項內(nèi)部審計管理制度、工作流程。并組織實施和監(jiān)督執(zhí)行;

2.具體負責(zé)編制部門年度、月度工作計劃,按審計計劃安排,組織編制審計項目實施方案,并負責(zé)督促執(zhí)行;

3.協(xié)助和配合完成上級部門的審計監(jiān)督相關(guān)工作,及審計發(fā)現(xiàn)整改落實、監(jiān)督和跟進工作;

4.協(xié)助參與板塊制度建設(shè),重大投資、貸款、擔(dān)保、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、購銷活動、資產(chǎn)處置、重要工程招投標(biāo)等經(jīng)濟活動和重要經(jīng)濟合同的審查、監(jiān)督執(zhí)行;

5.協(xié)助配合相關(guān)部門,開展效能檢察等方面的專項監(jiān)督檢查工作;

6.具體負責(zé)審計項目管理,建立審計項目管理檔案,審計整改管理臺賬,并跟蹤整改落實情況;

完成上級交辦的其他工作。

任職資格:

1.本科財會相關(guān)專業(yè)畢業(yè)3年以上工作經(jīng)驗;

2.企業(yè)或事務(wù)所審計背景者優(yōu)先,cpa優(yōu)先;

3.有ipo、vsa等相關(guān)項目經(jīng)驗者優(yōu)先;

4.有2人以上團隊管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

5.熟悉國家審計相關(guān)法規(guī)、程序和方法,具有持續(xù)改進集團企業(yè)風(fēng)險控制為導(dǎo)向的內(nèi)部審計體系的專業(yè)意識,對內(nèi)控制度建設(shè)及評估有作為主責(zé)人員的成功實踐經(jīng)驗;

6.熟悉企業(yè)內(nèi)部審計相關(guān)知識、技能,具備項目主審能力和協(xié)調(diào)管理能力,了解集團化制造類企業(yè)運作特點和企業(yè)管理知識,了解國家會計、審計、監(jiān)察、內(nèi)控、投資相關(guān)法律法規(guī),并具備國際內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、投資管理、信息安全管理發(fā)展方向的相關(guān)知識。

審計總經(jīng)理崗位職責(zé)(五篇)

審計總經(jīng)理 1、組織建立并完善內(nèi)部審計制度及流程;2、制訂審計規(guī)劃和年度審計計劃,執(zhí)行審計并出具審計報告,定期及按需就審計情況進行匯報;3、監(jiān)督及評估公司的財務(wù)狀況、合
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式

推薦專題

相關(guān)審計信息

  • 審計總經(jīng)理崗位職責(zé)(5篇范文)
  • 審計總經(jīng)理崗位職責(zé)(5篇范文)99人關(guān)注

    審計總經(jīng)理 1、組織建立并完善內(nèi)部審計制度及流程;2、制訂審計規(guī)劃和年度審計計劃,執(zhí)行審計并出具審計報告,定期及按需就審計情況進行匯報;3、監(jiān)督及評估公司的財 ...[更多]

  • 審計副總經(jīng)理崗位職責(zé)(五篇)
  • 審計副總經(jīng)理崗位職責(zé)(五篇)80人關(guān)注

    審計副總經(jīng)理 崗位具體工作:負責(zé)集團審計工作(含下屬分子公司)審計方向:財務(wù)、營銷、內(nèi)控審計匯報上級:副董事長專業(yè):會計學(xué)、金融等財務(wù)類相關(guān)專業(yè);工作年限:12 ...[更多]

  • 審計副總經(jīng)理崗位職責(zé)(5篇范文)
  • 審計副總經(jīng)理崗位職責(zé)(5篇范文)76人關(guān)注

    審計副總經(jīng)理 崗位具體工作:負責(zé)集團審計工作(含下屬分子公司)審計方向:財務(wù)、營銷、內(nèi)控審計匯報上級:副董事長專業(yè):會計學(xué)、金融等財務(wù)類相關(guān)專業(yè);工作年限:12 ...[更多]

  • 審計部副總經(jīng)理崗位職責(zé)(2篇范文)
  • 審計部副總經(jīng)理崗位職責(zé)(2篇范文)63人關(guān)注

    崗位職責(zé):1.協(xié)助部門總經(jīng)理制定各項內(nèi)部審計管理制度、工作流程。并組織實施和監(jiān)督執(zhí)行;2.具體負責(zé)編制部門年度、月度工作計劃,按審計計劃安排,組織編制審計項目 ...[更多]

  • 審計部總經(jīng)理崗位職責(zé)(2篇范文)
  • 審計部總經(jīng)理崗位職責(zé)(2篇范文)61人關(guān)注

    風(fēng)控審計部總經(jīng)理 主要崗位職責(zé):1、負責(zé)建立內(nèi)控體系及與之對應(yīng)的審計制度、流程、表單并負責(zé)貫徹、實施。2、制定各產(chǎn)業(yè)公司審計規(guī)劃以及年度、季度審計計劃并實 ...[更多]

  • 審計總經(jīng)理崗位職責(zé)(五篇)
  • 審計總經(jīng)理崗位職責(zé)(五篇)61人關(guān)注

    審計總經(jīng)理 1、組織建立并完善內(nèi)部審計制度及流程;2、制訂審計規(guī)劃和年度審計計劃,執(zhí)行審計并出具審計報告,定期及按需就審計情況進行匯報;3、監(jiān)督及評估公司的財 ...[更多]