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全面質(zhì)量控制管理制度

發(fā)布時間:2024-11-25 查看人數(shù):10

全面質(zhì)量控制管理制度

全面質(zhì)量控制管理制度

第1章 總則

第1條 目的

為保證質(zhì)量管理工作的順利開展,及時發(fā)現(xiàn)問題,并且迅速處理問題,以確保提高產(chǎn)品質(zhì)量,使之符合市場的需要,特制定本制度。

第2條 質(zhì)量控制目標

(1)實現(xiàn)全年無重大質(zhì)量事故。

(2)實現(xiàn)一等品率達99%以上。

(3)創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)品牌形象,提供一流的質(zhì)量服務(wù)。

第2章 質(zhì)量控制標準及檢驗標準

第3條 質(zhì)量控制標準及檢驗標準的范圍。

(1)原料質(zhì)量標準及檢驗標準。

(2)半成品質(zhì)量標準及檢驗標準。

(3)產(chǎn)品質(zhì)量標準及檢驗標準。

第4條 質(zhì)量控制標準及檢驗標準的制定

(1)質(zhì)量控制標準。質(zhì)量管理部會同生產(chǎn)部、營銷部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”,并參考國家標準、行業(yè)標準、國際標準、客戶需求、本身制造能力及原料供應(yīng)商水準,分原料、半成品、產(chǎn)品填制《質(zhì)量控制標準及檢驗標準制(修)定表》一式二份,報總經(jīng)理批準后,由質(zhì)量管理部留存一份,研發(fā)部留存一份,并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

(2)質(zhì)量檢驗標準。質(zhì)量管理部會同生產(chǎn)部、營銷部、研發(fā)部及有關(guān)人員,分原料、半成品、產(chǎn)品將檢查項目規(guī)格、質(zhì)量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設(shè)備等填注于《質(zhì)量標準及檢驗標準制(修)定表》內(nèi),交有關(guān)部門主管核簽并經(jīng)總經(jīng)理核準后,分發(fā)給有關(guān)部門。

第5條 質(zhì)量標準及檢驗標準的修訂。

(1)各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范的修訂。因設(shè)備、技術(shù)、制造過程、市場需求以及加工條件變更等因素變化時,可予以修訂。

(2)質(zhì)量管理部每年年底前至少重新校正一次,并參照以往質(zhì)量實績,會同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的標準及規(guī)范的合理性,并予以修訂。

(3)質(zhì)量標準及檢驗標準的修訂流程。質(zhì)量管理部應(yīng)填寫《質(zhì)量標準及檢驗標準制(修)定表》,說明修訂原因,并交有關(guān)部門主管核簽。報總經(jīng)理批示后,方可作憑此執(zhí)行。

第3章 原料質(zhì)量管理

第6條 原材料在采購進廠入庫前,必須通知工藝技術(shù)科配合質(zhì)量管理部進行常規(guī)檢查。本著“隨時進隨時檢”的原則,不得延誤。

第7條 技術(shù)、檢驗人員應(yīng)依據(jù)質(zhì)量檢驗標準進行檢驗。檢驗過程要嚴格按照有關(guān)質(zhì)量標準和規(guī)定,采取合理的方法嚴格進行。

第8條 檢驗人員必須有高度的責任感和認真負責的工作態(tài)度,不得馬虎、粗心,防止漏檢和錯檢,更不能弄虛作假。

第9條 檢驗人員對每次的檢驗結(jié)果,應(yīng)嚴格按檢驗單上表格所示內(nèi)容進行如實填寫,并簽署本人姓名,作為責任依據(jù)。

第10條 只有經(jīng)過檢驗達到質(zhì)量標準,并由檢驗員簽署“合格”的原材料,材料保管人員方能辦理正式入庫手續(xù);否則,材料保管員將承擔違規(guī)責任。

第11條 檢驗時如遇到無法判定合格與否的情況,檢驗員應(yīng)速向部門主管匯報或請求有關(guān)技術(shù)人員會同驗收,判定合格與否,會同驗收者也必須在檢驗記錄單上簽字。

第12條 對于特殊重要物(如特別昂貴、特別稀有),應(yīng)實行全檢制度。

第13條 對于隨機抽樣物,在發(fā)現(xiàn)有疑點時應(yīng)反復(fù)多抽樣,以防誤差嚴重。

第14條 對于需使用儀器等檢測工具時,應(yīng)經(jīng)過校正,確認工具合格后方能使用。

第15條 在進料檢驗時,若判定原料不合格,則填制《質(zhì)量異常處理表》,報主管審批核準后,做出處理,必要時還需通知采購部門聯(lián)絡(luò)客戶進行處理。

第16條 檢驗人員依據(jù)情況,在必要時對所檢材料向相關(guān)部門提出改善意見和建議。

第17條 回饋進料檢驗情況,及時將原料供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于,《供應(yīng)商資料卡》內(nèi),供采購部門掌握情況。

第4章 制造前質(zhì)量條件復(fù)查

第18條 《制造通知單》的審核。

質(zhì)量管理部主管收到《制造通知單》后,應(yīng)于1日內(nèi)完成審核。

(1)《制造通知單》的審核。

①訂制品的特殊要求是否符合企業(yè)制造標準。

②種類。

③各項質(zhì)量要求是否明確,是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范;如有特殊質(zhì)量要求是否可接受,是否需要先確認質(zhì)量然后再確定產(chǎn)量。

④包裝方式是否符合本企業(yè)的包裝規(guī)定,客戶要求的特殊包裝方式可否接受。

⑤是否使用特殊的原材料。

(2)《制造通知單》審核后的處理。

①新開發(fā)產(chǎn)品《試制通知單》及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單,應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部白提示有關(guān)制造條件等并簽認。若確認其質(zhì)量要求超出生產(chǎn)能力時應(yīng)述明原因,將《制造通知單》送回制造部辦理退單,由營業(yè)部向客戶進行說明。

②新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標準尚未制定,應(yīng)將《制造通知單》交研發(fā)部擬訂加工條件及暫定質(zhì)量標準,由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上作為生產(chǎn)部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。

第19條 生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標準復(fù)核。

(1)生產(chǎn)部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后,須由科長或組長先查核確認的事項。

①該產(chǎn)品是否訂有“成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標準判定的依據(jù)。

②是否訂有“標準操作規(guī)范”及“加工方法”。

(2)生產(chǎn)部門在確認無誤后在“制造規(guī)范”上簽認,作為生產(chǎn)的依據(jù)。

第5章 制程質(zhì)量管理

第20條 生產(chǎn)部門在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中要嚴格監(jiān)控質(zhì)量,做到四不:不合格的材料不投產(chǎn),不合格的制品不轉(zhuǎn)序,不合格的零部件不組裝,不合格的成品不入庫。要及時發(fā)現(xiàn)異常,迅速處理,防止擴大損失。

第21條 為保障過程質(zhì)量,生產(chǎn)車間和技術(shù)部門應(yīng)加強工藝管理,要不斷地提高工藝質(zhì)量,強化工藝紀律;要做好工藝文件的控制、工藝更改的控制、特殊工序的控制、不合格品的控制以及工藝狀態(tài)的驗證工作,使生產(chǎn)過程處于穩(wěn)定的控制狀態(tài),從根本上預(yù)防和減少不合格品。

第22條 生產(chǎn)過程中的質(zhì)量把關(guān)實行三檢制:自檢、互檢、總檢。

(1)自檢。由各工段班組內(nèi)部按照質(zhì)量標準對自己的生產(chǎn)加工對象在生產(chǎn)過程中進行控制把關(guān)。

(2)互檢。

車間內(nèi)部各工段班組之間,在下道工序接到上道工序的制品時,應(yīng)檢查上一工段的質(zhì)量是否合格后方能繼續(xù)作業(yè)。

(3)總檢。由工藝技術(shù)科進行總體把關(guān)。

第23條 生產(chǎn)過程中申報檢驗的規(guī)定。

(1)操作人員對本工段生產(chǎn)完成后,必須經(jīng)過質(zhì)量檢驗人員實施首檢確認合格后,方能轉(zhuǎn)入下一工段繼續(xù)生產(chǎn)。

(2)在自檢與互檢中,在發(fā)現(xiàn)異常又無法確認是否合格時應(yīng)及時報檢。

(3)每個工段生產(chǎn)完成轉(zhuǎn)入下一工段時應(yīng)報檢。

(4)已形成產(chǎn)成品需入倉庫時應(yīng)報檢。

第24條 異常情況發(fā)生的處理規(guī)定。

(1)生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中若發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象,應(yīng)及時將信息反饋給當班生產(chǎn)主管進行處理;如因工藝備品質(zhì)量或設(shè)備因素不能調(diào)整時,應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,并立即停止生產(chǎn)作業(yè),待找出異常原因并加以處理確認正常后,方可繼續(xù)生產(chǎn)作業(yè)。

(2)技術(shù)、質(zhì)檢人員在抽檢中發(fā)現(xiàn)異常時,應(yīng)及時將存在的問題反饋至當班主管;如因工藝備品或設(shè)備異常問題得不到處理時,其有權(quán)責令停止生產(chǎn)作業(yè),并向生產(chǎn)主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報情況,待問題解決后方可繼續(xù)進行生產(chǎn)。

(3)發(fā)現(xiàn)的異常原因與相關(guān)部門有關(guān)時(如原料問題屬采購部門,設(shè)備故障原因?qū)僭O(shè)備工段,工藝問題屬工藝技術(shù)科),生產(chǎn)部門應(yīng)及時通知或邀請各相關(guān)部門予以解決,不得延誤。

(4)若有重大質(zhì)量事故發(fā)生,應(yīng)及時上報給上級主管直至生產(chǎn)部經(jīng)理予以處理。

第25條 生產(chǎn)過程中關(guān)于不合格品的賠償規(guī)定。

(1)生產(chǎn)過程中非人為因素造成的不合格品,不得追究操作者責任。

(2)屬人為責任但操作者在自檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品,超出規(guī)定指標范圍的操作者應(yīng)承擔所造成經(jīng)濟損失30%~50%的賠償。

(3)在互檢中發(fā)現(xiàn)的上一工段產(chǎn)生的不合格品,應(yīng)對上一工段操作人員給予加倍的賠償處罰。

(4)自檢與互檢均發(fā)生漏檢和誤檢,被總檢查出的,應(yīng)對自檢、互檢人員同時給予賠償處罰(見《質(zhì)量事故管理規(guī)定》)。

(5)產(chǎn)品出廠因質(zhì)量不合格被用戶退貨時,應(yīng)對上述三方人員(自檢、互檢、總檢)同時給予賠償處罰。

第6章 產(chǎn)成品繳庫管理

第26條 質(zhì)量控制主管對預(yù)定繳庫的批號,應(yīng)逐項依《制造流程卡》及有關(guān)資料審核確認后,進行繳庫工作。

第27條 質(zhì)量控制專員應(yīng)對于繳庫前的產(chǎn)成品進行抽檢。若有質(zhì)量不合格的批號且超過管理范圍時,應(yīng)填立《異常處理單》,詳述異常情況并附擬訂處理方式,報經(jīng)理批示后,交有關(guān)部門處理及改善。

第28條 質(zhì)量控制專員對復(fù)檢不合格的批號,如經(jīng)理無法裁決,應(yīng)將《異常處理單》報總經(jīng)理批示。

第7章 產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)管理

第29條 質(zhì)量服務(wù)管理應(yīng)遵循的原則。

(1)上道工序責任部門和工段班組為下道工序服務(wù)。

(2)各相關(guān)部門要全力為質(zhì)量管理部提供服務(wù);同時,質(zhì)量管理部要及時將質(zhì)量信息反饋到各部門,做好相互間的配合與協(xié)調(diào)。

(3)在不斷提高工作效率的同時,須以保證質(zhì)量為前提。

(4)銷售為客戶服務(wù),生產(chǎn)為銷售服務(wù)。

第30條 銷售部門應(yīng)建立客戶服務(wù)制度,制定《客戶服務(wù)計劃》,定期進行客戶巡訪服務(wù)活動。

第31條 對客戶的巡訪服務(wù),主要包括以下5個方面的內(nèi)容。

(1)向客戶征詢對產(chǎn)品的批評、建議、希望、申述,并進行調(diào)查分析。

(2)幫助客戶解決使用產(chǎn)品過程中出現(xiàn)的技術(shù)、質(zhì)量問題。

(3)及時向客戶介紹并提供新產(chǎn)品和質(zhì)量的改進信息。

(4)通過以客戶的了解,深入調(diào)查研究產(chǎn)品在各個市場區(qū)域的銷售狀況,掌握市場對產(chǎn)品質(zhì)量標準的要求與變化。

(5)及時做好產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集與反饋工作,合理地提出產(chǎn)品質(zhì)量在改進的建議與意見。

第32條 以客戶投訴事件的處理。

(1)銷售部門在接到客戶投訴反映的產(chǎn)品質(zhì)量問題時,應(yīng)立即查明相關(guān)資料(訂單編號、產(chǎn)品規(guī)格型號、數(shù)量和金額、發(fā)貨日期、客戶要求、產(chǎn)品工藝技術(shù)方案和質(zhì)量標準)并填制《客戶投訴處理表》,報送主管簽批處理意見。

(2)銷售部門將簽批的《客戶投訴處理表》傳遞并會同相關(guān)部門(工藝技術(shù)科、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)車間)進行質(zhì)量事故調(diào)查分析與責任認定,提出解決處理的方案,編制《質(zhì)量事故分析報告》,報主管經(jīng)理審核決策。

(3)銷售部門將擬訂的質(zhì)量事故處理的方式與結(jié)果,向客戶說明緣由并進行交涉;待到雙方都對結(jié)果滿意時,向主管報明情況,執(zhí)行處理結(jié)果。

(4)對質(zhì)量責任者的處罰,分部門或個人按質(zhì)量事故管理規(guī)定執(zhí)行。

(5)認為客戶投訴不成立時,由銷售部門負責做好與客戶的交涉工作。

第33條 產(chǎn)品質(zhì)量意見的征詢與處理。

(1)每批產(chǎn)品在發(fā)貨出廠前,應(yīng)由銷售部門會同質(zhì)量管理部門編制《產(chǎn)品質(zhì)量意見征詢表》,并隨同產(chǎn)品合格證一并發(fā)至客戶手中。

(2)銷售部門在巡訪時,將客戶對產(chǎn)品使用意見情況、質(zhì)量要求和改進建議填至《產(chǎn)品質(zhì)量意見征詢表》相關(guān)欄目中,并請客戶簽字確認。

(3)銷售部門定期調(diào)查分析市場上同類產(chǎn)品、替代品、新產(chǎn)品的質(zhì)量情況,并做出對比分析,查找產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)點和不足,提出質(zhì)量意見。

(4)銷售部門定期收集、整理、分析《產(chǎn)品質(zhì)量意見征詢表》,及時反饋給主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門;必要時還應(yīng)組織召開質(zhì)量分析專題會議,針對客戶所提意見進行討論分析,制定改進措施,完善質(zhì)量標準,提高產(chǎn)品質(zhì)量。

第8章 質(zhì)量事故處理

第34條 因客觀原因(如雨季、沙塵暴)造成的造成的質(zhì)量問題,應(yīng)由質(zhì)量管理部與工藝技術(shù)部主管親臨現(xiàn)場協(xié)商處理,并將結(jié)果上報主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

第35條 對于生產(chǎn)過程中因操作不當或責任心不強、檢驗人員工作疏忽等主觀原因造成的質(zhì)量問題,應(yīng)由銷售部派人走訪客戶,對用戶提出的問題進行現(xiàn)場驗證,依據(jù)給其造成的損失及影響大小提出解決處理辦法。

第36條 對于因主觀原因造成的質(zhì)量事故,事業(yè)部要認真進行認真進行調(diào)查分析,進行產(chǎn)品質(zhì)量追溯,認定質(zhì)量責任,進行嚴肅處理。

第37條 責任質(zhì)量事故的分類。

(1)一般事故(經(jīng)濟損失在1萬元以下)。

(2)重大質(zhì)量事故(經(jīng)濟損失在1~10萬元)。

(3)特大質(zhì)量事故(經(jīng)濟損失在10萬元以上)。

第38條 對各類質(zhì)量事故的處理。

(1)一般質(zhì)量事故。未造成經(jīng)濟損失的,銷售部派出調(diào)查人員的費用由責任部門或個人承擔;造成經(jīng)濟損失的,由責任部門或個人承擔70%~100%的損失。

(2)重大質(zhì)量事故。根據(jù)造成的經(jīng)濟損失和情節(jié)嚴重程度,由責任部門或個人承擔50%~80%的損失。

(3)特大質(zhì)量事故。造成的經(jīng)濟損失由責任部門或個人承擔30%~100%的損失,并對主要責任領(lǐng)導(dǎo)給予行政處分。

(4)發(fā)生重在、特大質(zhì)量事故的,車間主管是主要責任人,對責任領(lǐng)導(dǎo)分別處以*~5000元的罰款,并加以行政降職或撤職處分。

第39條 屬于檢驗人員工作失誤造成的質(zhì)量事故,應(yīng)根據(jù)事故性質(zhì)和損失大小,給予責任人員罰款、停職、辭退等處理,并相應(yīng)地追究主管領(lǐng)導(dǎo)的責任。

第40條 因各部門管理不嚴造成的質(zhì)量事故,應(yīng)根據(jù)事故性質(zhì)和損失大小,對主管領(lǐng)導(dǎo)進行罰款、降級、撤職等處理。

第41條 各工段班組在自檢過程中,對于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題隱瞞不報,致使事故擴大并造成一定經(jīng)濟損失的,應(yīng)根據(jù)損失大小對直接責任人加倍進行處罰。

第9章 附則

第42條 本制度報總經(jīng)理核準后實施,修改時亦同。

全面質(zhì)量控制管理制度

第1章 總則第1條 目的為保證質(zhì)量管理工作的順利開展,及時發(fā)現(xiàn)問題,并且迅速處理問題,以確保提高產(chǎn)品質(zhì)量,使之符合市場的需要,特制定本制度。第2條 質(zhì)量控制目標(1)實現(xiàn)全年無重…
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