第1篇 記錄管理制度
記錄管理制度(一)
為進一步加強對生產(chǎn)、交通、消防、社會治安等方面事故與傷害的監(jiān)測和統(tǒng)計分析,及時準確掌握社區(qū)內(nèi)事故與傷害情況,積極落實預防和干預措施,持續(xù)改進的實現(xiàn)社區(qū)安全,特制定社區(qū)事故與傷害記錄管理制度如下:
1、各安全促進項目小組應及時掌握事故與傷害發(fā)生的情況,做好記錄和統(tǒng)計。
2、事故與傷害記錄應內(nèi)容清晰具體,便于查詢和分析。
3、事故與傷害記錄應真實有效,不得隨意篡改或銷毀。
4、各類事故與傷害記錄應由專人或?qū)iT部門負責管理。
5、在記錄管理中發(fā)生問題及時與街道安全社區(qū)創(chuàng)建辦公室聯(lián)系。
記錄管理制度(二)
1、質(zhì)量檢驗室負責的樣品分析檢驗的全過程必須填寫相應的原始記錄,記錄應準確、完整、及時;
2、記錄應字跡清晰、工整,當有筆誤發(fā)生時,不得隨意涂改,不允許使用修正液,應在寫錯處劃一條橫線,橫線劃過后,原筆誤依然清晰可辨,在橫線上方填寫正確的數(shù)據(jù)或字跡,然后簽上更正人姓名和更正日期;
3、檢驗原始記錄應包括樣品名稱、批號,檢驗項目、質(zhì)量標準依據(jù)、樣品外觀現(xiàn)象、計算公式,化學結果、現(xiàn)象(如果采用標準品應注明其重量、純度和其它必要信息)、化驗員的結論和簽名,計算審核人的簽名;
4、各種數(shù)據(jù)的準確度的確定
4.1 樣品重量的有效數(shù)字應與稱量時使用的天平的精度保持一致;
4.2 滴定液消耗的毫升數(shù)讀到0.01ml;
4.3 在數(shù)據(jù)處理過程中,對有效位數(shù)之后的數(shù)字的修約采用“四舍六入五留雙”的規(guī)則,詳見《有效數(shù)字的修約管理制度》;
4.4 最后報告檢測結果的有效位數(shù)應與方法要求相一致。在運算過程中,其有效位數(shù)可適當保留,而在運算結束后根據(jù)有效數(shù)字的修約規(guī)則對結果進行修約。
5、含量分析的相對偏差的要求
5.1 平行樣的取樣量相對偏差不超過5%
5.2 取樣量不超過規(guī)定量±10%
5.3 儀器分析法不超過3%
6、記錄復核
檢驗記錄完成后,應由化測室負責人對記錄內(nèi)容、計算結果進行復核并簽字;復核后的記錄,如屬于內(nèi)容和計算錯誤,復核人要負責,如屬于檢驗錯誤,則復核人沒有責任;
7、檢驗原始記錄應整理成批檢驗記錄,至少要保存至成品有效期后一年,無有效期的產(chǎn)品應保存三年;批檢驗記錄的保存由質(zhì)量部質(zhì)量保證室負責;
8、需將檢驗報告單從檔案中取走,取走人需經(jīng)質(zhì)量保證室主管同意并在記錄保管人處簽字,寫明取走和歸還的日期。
第2篇 中藥飲片貯藏溫濕度記錄管理制度
*x人民醫(yī)院溫濕度記錄管理制度
為保證中藥飲片最佳的貯藏環(huán)境,確保庫存中藥飲片的質(zhì)量完好,特制訂如下規(guī)定。
一、中藥飲片庫存應按中藥飲片理化性質(zhì)和影響質(zhì)量的外界因素分設常溫庫、冷藏庫及陰涼庫。
二、在庫中藥飲片應按規(guī)定調(diào)節(jié)庫內(nèi)的濕、溫度條件。
三、中藥飲片貯存的溫濕度:常溫庫為1℃―30℃,冷藏為2℃―8℃,陰涼庫≤20℃;相對濕度為45%―75%。
四、根據(jù)中藥飲片庫的溫、濕度要求,可采用空調(diào)、恒溫恒濕機等設施對藥庫的溫、濕度進行處理。
五、庫房保管員應按時對藥庫溫、濕度進行檢查,并分別及時記錄。
六、溫濕度記錄應保存至庫存中藥飲片有效期后一年存檔備查。
第3篇 附院輸血登記記錄管理和保存制度
附屬醫(yī)院輸血登記、記錄管理和保存制度
1、初檢和復檢標本送到實驗室后,要有轉(zhuǎn)入交接和登記手續(xù);檢查留樣試管、標簽、標號、姓名、血型是否齊全,如有遺漏應拒收。檢查合格,雙方簽字,做好登記,注明標本份數(shù)、來源、日期等。
2、檢查血標本留樣是否有3~4ml,并觀察是否溶血、乳糜血,如有此現(xiàn)象應再留標本并做好記錄。
3、對所有獻血員和受血者的檢測完標本必須在1~60c冰箱至少保存7天,以便病人用血后發(fā)生問題時查找原因。
4、工作人員填寫檢驗結果應字跡清楚、真實,各種檢驗結果應由檢驗人員及時、完整地記錄于登記本內(nèi),簽好檢測日期及姓名,或進入微機數(shù)據(jù)管理。
5、所有實驗都必須保證觀察和記錄同時進行,檢驗結果登記本、原始化驗單及所有血庫各種資料應妥善保管至少五年以上,以備查找。
第4篇 門店記錄和憑證的管理制度
1、目的:為保證記錄數(shù)據(jù)的規(guī)范性、可追溯性及有效性
2、依據(jù):《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律、法規(guī),
3、適用范圍:門店經(jīng)營管理的過程。
4、責任:門店企業(yè)負責人負責實施本制度。
5、內(nèi)容:
5.1、門店分別對職責范圍內(nèi)的記錄、憑證的使用、保存及管理負責。
5.2、記錄、憑證由各崗位人員按工作職責及內(nèi)容規(guī)范填寫、整理,由企業(yè)負責人每年定期收集、整理,并按規(guī)定歸檔、保管。質(zhì)量記錄應字跡清晰,正確完整。不得用鉛筆、圓珠筆填寫,不得撕毀或任意涂改,需更改時應在旁邊填寫并簽章,具有真實性、規(guī)范性和可追溯性。
5.3、做好各種憑證、記錄、票據(jù)、證件等的收集整理保管保密工作。按其性質(zhì)分別(分永久、長期、短期)保存,但保存期不得少于5年。其復印、復制、出借、處理、銷毀,均應經(jīng)過負責人批準。
第5篇 計量室原始記錄及證書管理制度
計量室原始記錄及證書管理制度
本制度明確了計量檢定或校準過程原始記錄、數(shù)據(jù)處理、證書填寫、數(shù)據(jù)核驗和證書簽發(fā)等環(huán)節(jié)的工作程序及要求。
1、原始記錄是評定計量器具性能的原始依據(jù),原始記錄采用國家檢定規(guī)程中所附格式,填寫記錄必須是檢定員本人,邊檢定邊取數(shù)據(jù),不能搞回憶錄。
2、原始記錄的填寫要求內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準確、字跡工整無涂改,示值讀數(shù)應按規(guī)程要求取值。原始記錄如要修改時,應劃去原數(shù)據(jù),并在該數(shù)據(jù)上方簽上修改人姓名,重新填寫該數(shù)據(jù)。
3、為了確保檢定數(shù)據(jù)正確,檢定員對自己填寫的檢定記錄要認真核實,確保無誤后交復核人員復核,復核人要嚴肅認真,復核無誤后方可簽字。
4、證書是計量器具準確可靠、一致性的憑證,證書的格式與填寫內(nèi)容必須按照檢定規(guī)程的要求正確填寫,對于檢定合格的儀器,發(fā)給檢定證書,不合格和儀器發(fā)給檢定結果通知書,并注明不合格項目。
5、原始記錄、檢定證書及檢定結果通知書等,所需數(shù)據(jù)由檢定員用鋼筆填寫,檢定員、核驗員簽字必須用鋼筆由本人填寫姓名,不得用圖章、編號代替。
6、檢定員、核驗員必須對出具的證書及數(shù)其據(jù)負責,主管簽字必須嚴格執(zhí)行檢定規(guī)程,證書上數(shù)據(jù)必須與原始記錄數(shù)據(jù)相符,對于不嚴格執(zhí)行計量檢定規(guī)程弄虛作假者,按計量法律、法規(guī)追究責任。
7、檢定員、核驗員出具的檢定證書、檢定結果通知書等由技術負責人嚴格審核驗證合格后,加蓋本站檢定專用章,方可有效。
第6篇 化驗檢測記錄的管理制度
1、 化驗(檢測)記錄包括化驗(檢測)工作中涉及的各種記錄表、通知單、報告書等記錄有檢測數(shù)據(jù)和結果的工作記錄;
2、 所有記錄的數(shù)據(jù)必須嚴格與化驗(檢測)的實際結果對應、吻合,全面、認真的填寫,任何人不得記錄不實數(shù)據(jù);
3、 記錄使用筆必須為黑色記錄筆或炭素墨水鋼筆;
4、 原始記錄數(shù)據(jù)任何人不得串改,記錄人員因筆誤需修改的,必須由記錄人員在修改處簽字確認;
5、 所有記錄必須妥善保管并按規(guī)定辦理交接和交接登記手續(xù);
6、 移交給資料管理員的所有記錄,在資料管理員進行電子化處理后統(tǒng)一匯總保管并按月裝訂成冊集中存檔,存檔資料保存期不得少于5年,保存期滿后向公司生產(chǎn)技術管理部申請監(jiān)督銷毀。
第7篇 原始記錄管理制度
1、原始記錄是填寫試驗報告的依據(jù),是衡量檢測水平的第一手資料,是試驗結果收集、整理、分析的基礎。
2、原始記錄必須如實記錄檢測結果,不允許更改。
3、原始記錄內(nèi)容填寫應該完整并和委托單相等,字跡端正、清晰,嚴禁用鉛筆或普通圓珠筆填寫。
4、原始記錄如有筆誤,確需更改,應在作廢數(shù)據(jù)上劃兩條水平線,將正確數(shù)據(jù)填寫在上方。
5、主要儀器設備使用情況,應如實記錄在《儀器設備使用記錄本》上,并記錄試驗項目、內(nèi)容和日期。
6、原始記錄定期整理、裝訂、存檔。
7、原始記錄屬保密資料,查閱必須按規(guī)定辦理查閱手續(xù)。
8、違反本制度,視情節(jié)輕重以處罰。
第8篇 機電記錄管理制度
機電各種記錄是我們分析事故、排除故障不可缺少的技術資料,認真填寫機電記錄,充分發(fā)揮機電記錄的作用,不僅是機電達標工作的重要一環(huán),也是保證機電設備安全運轉(zhuǎn)的重要手段,為避免各類記錄的丟失、損壞、漏記等,充分發(fā)揮機電記錄作用,特制定機電記錄的管理制度。
一、 各機臺必須擁有的記錄:
1. 主、副井提升裝置:要害場所登記簿、運行日志巡回檢查記錄、事故登記簿、日常維修和定期檢修登記簿、鋼絲繩檢查記錄、干部上崗登記簿。
2. 泵房:運轉(zhuǎn)日志、巡回檢查記錄、事故和檢修記錄。
3. 主扇風機房:要害場所登記簿、運轉(zhuǎn)日志、事故記錄本、維修記錄、干部上崗記錄。
4. 礦燈房:礦燈考勤簿、維修及紅燈記錄、礦燈領用報廢記錄、材料備件消耗記錄。
5. 鍋爐房:運行日志、事故記錄、檢修記錄、耗煤記錄、外來人員記錄、干部上崗記錄、交接班記錄。
6. 壓風機房:運行日志、事故記錄、巡回檢查記錄、干部上崗登記簿、要害場所登記簿。
7. 地面變電所:交接班記錄、停送電記錄、要害場所登記簿、干部上崗記錄、事故記錄、設備缺陷記錄、操作票、設備運行日志、定期檢修記錄、定期記錄。
8. 采區(qū)變電所:要害場所出入登記、維修記錄、干部上崗記錄、運行日志、事故記錄、交接班記錄、絕緣用具試驗記錄。
二、 記錄的抄繪:
1. 設備運行日志由值班員按規(guī)定時間、指定位置仔細觀察,如實填寫。
2. 各類記錄,應嚴格按要求定點到位,如實抄繪。
3. 巡回檢查,按規(guī)定時間及巡回路線,認真進行巡回檢查,對發(fā)現(xiàn)問題,如實填寫,并及時報值班領導。
4. 各類檢查記錄,對口人員按所列項目逐條查對,如實填寫,并將不正常狀態(tài)及時處理或向有關人員匯報。
5. 干部上崗記錄,由各級領導干部上崗時填寫,要害場所記錄由除干部之外的其他外來人員填寫,值班員監(jiān)督辦理。
三、 記錄的保存幾更換:
1. 記錄一律按規(guī)定存放在專用箱內(nèi),無箱者可齊整地懸掛在墻壁上。
2. 愛護記錄,不可隨意涂改、撕頁、丟失等,并注意搞好記錄衛(wèi)生。
3. 及時領取新記錄,上繳填寫完好的記錄。
4. 上交后的記錄,由科統(tǒng)一保存到有效期結束,以備查用。
5. 每三個月為一個階段,由技術員負責對各機臺記錄進行整理、總結,上報總工和機電礦長。
四、 記錄管理懲罰條例:
1. 由科組織技術人員每月一次分析討論各機臺設備的運行狀況,主要依據(jù)機臺記錄。
2. 由科、車間主要技術負責人對記錄進行討論評定,記錄的評定分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格。
3. 凡不按要求記錄者,每發(fā)現(xiàn)一處罰款2-5元,凡出現(xiàn)少頁、損壞、丟失者,視其情況,予以10-100元罰款。
4. 凡記錄出現(xiàn)不合格的機臺值班人員、維修組人員不能參加本年度的礦、科、車間的先進活動評選。連續(xù)二次出現(xiàn)不合格記錄者,對負責人罰款外,實行停班檢查聽候處理。
5. 對記錄填寫多次獲得優(yōu)秀者,結合其平時工作成績、態(tài)度等,可向礦技術協(xié)會申報本年度辛勤工作獎,科、車間同時也予以獎勵。
第9篇 永安地產(chǎn)原始記錄管理制度
安永地產(chǎn)原始記錄管理制度
為了規(guī)范會計核算工作,強化內(nèi)部會計管理,提高會計工作質(zhì)量水平。根據(jù)《會計基礎工作規(guī)范》及本公司的具體情況,特制定本制度。
1.原始記錄的內(nèi)容主要包括原始憑證和記賬憑證
原始憑證包括憑證的名稱,填制憑證的日期,填制憑證單位的名稱或者填制人的姓名,經(jīng)辦人的簽名或蓋章,接受憑證單位的名稱,經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容,經(jīng)濟業(yè)務的數(shù)量、單價和金額等基本要素。
記賬憑證包括填制憑證的日期,憑證的名稱和編號,經(jīng)濟業(yè)務的摘要應記會計科目、方向及金額,記賬符號,所附原始憑證的張數(shù)、填制,人員、稽核人員、記賬人員和會計主管人員的簽名或印章。
2.原始記錄填制方法的基本要求
真實可靠、內(nèi)容完整、填制及時、書寫清楚、順序使用、審核無誤、分類正確、連續(xù)編號。
原始憑證填制的具體要求:從外單位取得的原始憑證,必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或者蓋章;凡有大寫和小寫金額的原始憑證,大寫與小寫金額必須相符;購買實物的原始憑證,必須有驗收證明;一式幾聯(lián)的原始憑證,必須注明各聯(lián)的用途,并且只能以一聯(lián)用作報銷憑證;一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù),必須用雙面復寫,或本身具備復寫功能,并連續(xù)編號,作廢時應加蓋“作廢”戳記。,連同存根一起保存;職工公出借款的收據(jù),必須附記賬憑證之后;經(jīng)上級有關部門批準的經(jīng)濟業(yè)務,應將批準文件作為原始憑證附件;發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯誤的,應當由開出單位重開或者更正。
記賬憑證填制的具體要求除結賬和更正錯誤,記賬憑證必須附有原始憑證并注明所附原始憑證的張數(shù);一張原始憑證所列的支出需要有兩個以上的單位共同負擔時,應當由保存該原始憑證的單位開給其他應負擔單位原始憑證分割單;記賬憑證需順序編號;填制記賬憑證時如果發(fā)生錯誤,應當重新填制;實行會計電算化的機制記賬憑證應當符合對記賬憑證的一般要求,并認真審核,做到會計科目使用正確,數(shù)字準確無誤;準確編制會計分錄并保證借貸平衡;摘要應與原始憑證內(nèi)容一致,能準確反映經(jīng)濟業(yè)務的主要內(nèi)容,表述簡短精練。
3.原始記錄的格式
原始記錄的格式應盡量采用通用格式,對于本單位的專用憑證,應根據(jù)實際需要確定。原始憑證的格式:根據(jù)內(nèi)部需要,自制有費用報銷單、工程付款進度表、辦公用品領用表、工資結轉(zhuǎn)明細表、短期借款利息預提明細表等。
4.原始記錄的審核
由會計審核人員按原始記錄填制要求進行審核。
5.原始記錄填制人的責任
對原始記錄中原始憑證、記賬憑證的真實性、合法性、公允性負會計責任。
6.原始記錄的管理、傳遞、匯集
第一,會計憑證應當及時傳遞,不得積壓;
第二,會計憑證登記完畢后,應當按照分類和編號順序保管,不得散亂丟失;
第三,記賬憑證應當連同所附原始憑證或者原始憑證匯總表,按照編號順序,折疊整齊,按期裝訂成冊,并加具封面,注明單位名稱、年度、月份和起訖日期、憑證種類、起訖號碼,由裝訂人在裝訂線封簽名或蓋章。對于數(shù)量過多的原始憑證,可以單獨裝訂保管,在封面上注明記賬憑證日期、編號、種類,同時在記賬憑證上注明“附件另訂”和原始憑證名稱及編號。各種經(jīng)濟合同、存出保證金收據(jù)以及涉外文件等重要原始憑證,應當另編目錄,單獨登記保管,并在有關的記賬憑證和原始憑證上相互注明日期和編號。
第四,原始憑證不得外借,其他單位如因特殊原因需要使用原始憑證時,經(jīng)本單位會計機構負責人、會計主管人員批準,可以復制。向外單位提供原始憑證復制件,應當在專設的登記簿上登記,并由提供人員和收取人員共同簽名或者蓋章。
第五,從外單位取得的原始憑證如有遺失,應當取得原開出單位蓋有公章的證明,并注明原來憑證的號碼、金額和內(nèi)容等,由經(jīng)辦單位會計結構負責人、會計主管人員和單位領導人批準后,才能代作原始憑證。如果確實無法取得證明的,如火車、輪船、飛機票等憑證,由當事人寫出詳細情況,由經(jīng)辦單位會計結構負責人、會計主管人員和單位領導人批準后,代作原始憑證。
第10篇 安全環(huán)境記錄資料管理制度
一、總則
1、為了有效管理安全、環(huán)境記錄資料,規(guī)范公司安全環(huán)境記錄資料的分類、統(tǒng)計和保存;同時為研究安全環(huán)境管理改進措施、進行安全環(huán)境教育和提高公司安全生產(chǎn)、環(huán)境保護管理水平提供有效信息,制定本制度。
2、本制度主要依據(jù)建設部《建筑施工安全檢查標準(jgj59-99)》、浙江省建設廳《<建筑施工安全檢查標準(jgj59-99)>;實施意見(試行)》、上海市《施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系(dgj08-903-2003)》、《建筑施工現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)生標準》(jgj146—2004)和本公司實際而制訂。
3、本制度適用于公司各級安全生產(chǎn)管理部門,公司承建的建筑安裝工程項目,以及生產(chǎn)車間的安全記錄資料的管理。
4、公司各級安全生產(chǎn)管理部門負責本級單位安全環(huán)境記錄資料的管理,并設專(兼)職人員對安全記錄資料進行匯總、統(tǒng)計和保存,使記錄資料便于日后檢索和查詢。
5、工程項目部(生產(chǎn)車間)應及時形成安全環(huán)境記錄,包括物資供應單位和分包單位的各類安全環(huán)境管理資料,以提供施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系符合要求并有效運行的證據(jù)。
6、安全記錄資料應符合有關法律法規(guī)、標準規(guī)范和上級有關規(guī)定,內(nèi)容應及時、真實、準確、清晰、全面和完整。資料員對填寫的內(nèi)容負責。
二、分類
1、公司、分公司安全記錄資料分類:
1.1 各級安全組織管理網(wǎng)絡。
1.2 公司安全環(huán)境管理手冊、本單位管理制度及安全生產(chǎn)責任制。
1.3 各級安全環(huán)境目標責任書(協(xié)議書)。
1.4 安全生產(chǎn)責任制及目標責任的定期考核記錄。
1.5 安全生產(chǎn)教育培訓記錄。包括:公司各級分管領導、項目經(jīng)理、各級安全員的安全教育培訓記錄,特種作業(yè)人員持證上崗記錄(表式見trp-06-01、trp-06-03、trp-06-04、trp-06-06)。
1.6 安全環(huán)境活動記錄(表式見trq-12-01),安全生產(chǎn)與環(huán)境保護文件、技術資料分發(fā)記錄(表式見trq-08-01)。
1.7 安全環(huán)境檢查記錄。包括相應的安全環(huán)境檢查評分記錄,以及整改通知單、整改回執(zhí)報告、停工整改書和復工申請報告(表式見drq-03-01~drq-03-04)。
1.8 現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證計劃(安全施工組織設計)與專項施工方案編審記錄。由編制單位保存記錄(表式見trg-08-01)。
1.9 安全環(huán)境技術交底記錄。公司保存對重大工程項目的開工安全環(huán)境交底記錄;分公司保存對其他項目開工安全環(huán)境交底和對生產(chǎn)車間定期安全環(huán)境交底記錄(表式見trq-07-01)。
1.10 安全設施、安全防護用品驗收記錄。
1.11 安全施工/生產(chǎn)過程監(jiān)控記錄。包括在建工程安全受監(jiān)登記、安全驗收、安全綜合評定、安全等級證書等記錄資料。
1.12 安全傷亡事故登記表、安全傷亡事故調(diào)查報告(表式見srq-04-01、srq-04-02)。
1.13 公司各級環(huán)境和安全管理月報表(表式見drq-03-05)、年度安全生產(chǎn)工作總結記錄。
1.14 其他及相關的安全環(huán)境記錄。
2、工程項目部安全記錄資料參照、使用浙江省工程建設質(zhì)量安全監(jiān)督總站編制的“施工現(xiàn)場安全技術資料臺帳”。
3、省外工程項目部安全記錄資料按當?shù)赜嘘P部門要求執(zhí)行,并可參照、引用省內(nèi)上述資料臺帳。
4、生產(chǎn)車間安全記錄資料應參照公司、分公司安全記錄資料分類;并可引用工程項目部的安全資料臺帳相關內(nèi)容。分公司安全生產(chǎn)管理部門應結合生產(chǎn)實際進行適當取舍、增補。
5、按照公司整合管理體系程序文件要求,工程項目部(生產(chǎn)車間)應建立:有效文件清單(表式見tro-01-01);危險源、環(huán)境因素識別評價及清單(表式見erq-01-01~02、srq-01-01~02);管理方案;應急準備與響應計劃等記錄。
三、統(tǒng)計和保存
1、公司、分公司安全生產(chǎn)管理部門以及生產(chǎn)車間,應定期對安全環(huán)境記錄資料進行匯總、統(tǒng)計,并要求每年作一次統(tǒng)計。
2、工程項目部必須根據(jù)工程實際認真整理相關安全環(huán)境記錄資料,待工程結束后交公司檔案館,或上報上級主管部門。
3、公司、分公司安全環(huán)境記錄資料應長期保存(至少三年),以備日后查閱和研究。其中安全傷亡事故記錄應永久保存。
4、工程項目部和生產(chǎn)車間安全記錄資料保存期為兩年。
四、附則
安全環(huán)境記錄資料作為公司安全環(huán)境檢查和安全考評重要內(nèi)容之一,相關部門和人員必須認真、真實地對其進行控制及管理。
附注:本制度所列相關記錄表式請參照公司管理體系程序文件(nce/msp-00-2005)附件《管理文件記錄表式》。
第11篇 冶金安全記錄管理制度
冶金公司安全記錄管理制度
為做好各種安全會議記錄填寫,規(guī)范安全記錄工作,逐步實現(xiàn)安全記錄規(guī)范化、制度化、標準化,對安全記錄做如下規(guī)定:
一、安全記錄包括:
1、安全會議記錄
2、交接班記錄
3、安全培訓記錄
4、設備檢查、檢測記錄
5、安全活動記錄
6、各種登記臺帳
7、安全檢查記錄
8、設備檢修、維護記錄
9、其它記錄和各種報告、信息、報表。
二、管理規(guī)定
1、安全記錄、臺帳、報表、報告、信息等都以公司統(tǒng)一制定的格式、內(nèi)容等要求進行填寫、上報。
2、公司有關部門和分公司有關科室根據(jù)各管理范圍,經(jīng)常監(jiān)督檢查、指導安全記錄填寫工作。
3、各部門要根據(jù)部門要求對照相關規(guī)定、標準進行制定本部門和下屬單位的安全記錄表樣。
4、各單位要按照各部門要求按時、按標準,上報各種安全記錄和報表。
5、認真做好本單位、本部門自行保存的文件、資料工作,建立相應的檔案,妥善保存。
第12篇 用電安全檢查記錄表管理制度
為了建立完善良好的用電安全檢查制度。用電安全檢查記錄表根據(jù)購物中心所有用電安全內(nèi)容進行合理分配,各責任人必須認真嚴格對所負責區(qū)域用電安全內(nèi)容進行檢查,并做好檢查記錄工作。
用電安全檢查記錄表分四大部分:
1 主配電檢查:當前樓層以配電間為基礎所有進出主要線路安全、控制空開、計量電表以及消防用電安全等,
2 公共設備設施:包括當前樓層所有照明設備、空調(diào)、電梯、以及衛(wèi)生間設備。
3 商戶用電安全檢查:當前樓層所有商戶內(nèi)部用電安全、
4 超市、電器、餐飲、中央空調(diào)、外場外墻、等區(qū)域用電安全檢查。
檢查方式:
每日巡查:每日巡查內(nèi)容包括主配電間內(nèi)容、公共設備設施內(nèi)容及當前樓層商戶用電巡查。
每周檢查:每周對當前樓層所有商戶進行用電安全檢查。
每月檢查:每月必須對所負責區(qū)域內(nèi)所有用電內(nèi)容進行深入檢查,包括拆開商戶用電空開箱進行檢查,所有用電線路連接端進行緊固工作。商戶用電功率記錄對比。
各樓層責任人自覺認真執(zhí)行以上檢查類容,對于檢查不認真,不定期緊固,未檢查直接寫記錄人員,嚴格按照公司制度進行處罰。