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酒店應付會計崗位職責(2篇范文)

發(fā)布時間:2023-06-14 16:15:03 查看人數(shù):59

酒店應付會計崗位職責

第1篇 酒店應付會計崗位職責

酒店應付會計崗位職責

以下就是酒店應付會計崗位職責等等的介紹,希望為你帶來幫助。

1.根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務。

2.根據(jù)成本控制部提供的每月供應商的統(tǒng)計匯總表與供應商做好對賬工作,并填寫付款申請。

3.跟催所有借支的沖賬進度,督促借支人員在規(guī)定時間內(nèi)核銷。

4.每月及時與應收會計核對相關(guān)單位款項的核銷。

5.保管好相關(guān)的付款原始憑證,并做好整理工作。

6.與總出納一起盤點營業(yè)收入,做好簽字確認工作。

7.協(xié)助會計主管一起盤點各備用金的使用情況,并做好記錄。

8.協(xié)助會計主管裝訂應付賬憑證,整理會計檔案。

9.月結(jié)時應與出納對賬,出應付賬賬齡分析表。

10.及時完成上司安排的其它工作。

酒店應收會計崗位職責

1.收集、整理、保存好各單位、旅行社的優(yōu)惠合同,以便于審核賬單時核對房價是否準確或按協(xié)議給予相應折扣。

2.每日核對日審編制的應收信用卡賬單,根據(jù)銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況,做好手續(xù)費的核算并登記入賬。

3.保管各部門、各班次的營業(yè)報告及其附件、原始單據(jù),按審核后的應收賬明細表制成憑證。

4.登記收入明細賬及簽單賬,登記好每一筆營業(yè)收入,并與月底做好對賬工作。

5.做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。

6.做好每一筆消費押金的記錄,并跟進押金的消費。

7.做好與各代銷單位核對的代銷賬目,并填寫付款申請。

8.月結(jié)時與出納對賬,出應收賬賬齡分析表交上級主管審核。

9.協(xié)助會計主管裝訂應付賬憑證,整理會計檔案。

10.整理、分類、匯總酒店全部營業(yè)收入賬單,編制營業(yè)月報表。及時完成上司安排的其它工作。

酒店總帳會計崗位職責

工作內(nèi)容:主要負責酒店的財務系統(tǒng),編制報表并協(xié)助財務部經(jīng)理處理日常行政事務。

工作職責:

一、處理總帳業(yè)務及編制損益表、資產(chǎn)負債表及所屬明細帳。

二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務。

三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目,報表核對工作。

四、協(xié)助會計師事務所完成年度財務審計工作。

五、負責各類稅收的申報。

六、負責各類保險的索賠工作。

七、處理會計部內(nèi)部行政事務。

八、做好資料的存檔。

九、嚴格組織紀律。

十、搞好內(nèi)部分工,處理好各主管的工作關(guān)系。

應付會計的崗位職責

1、收集每天收貨部的收貨記錄明細單及匯總表,進行詳細核對,并定期與收貨部或成控員對帳,保證收貨記錄中的品種、數(shù)量、金額等的準確性。

2、檢查并保證發(fā)票的真實性和金額的準確性,并核對收貨記錄中的項目是否與采購申請單、倉庫補貨單、月結(jié)單相符,如有差異及時調(diào)整或向部門經(jīng)理匯報。

3、定期與各供應商對帳,保證賓館應付賬目和支付金額準確無誤。

4、按收貨記錄上的詳細內(nèi)容分門別類地輸入電腦,并制作月末的掛帳明細,作為掛帳憑證的附件。

5、月末做出應付賬款賬齡分析表,對賓館所欠供應商貨款明細進行匯總,并做分析,提供給財務總監(jiān),便于進行整個賓館的資金運作。

6、對按合同規(guī)定的付款單位,要定期送付款申請單到總監(jiān)處簽批,以免給賓館造成不必要的麻煩。

7、負責憑證的裝訂和存檔工作,及其他會計資料和報表等財務資料。

8、積極參加賓館和部門組織的各種培訓工作,遵守財務制度,具有高度的工作責任心。

9、為財務總監(jiān)和經(jīng)理提供有效的分析數(shù)據(jù),工作中有困難要及時反映。

10、完成總監(jiān)和部門經(jīng)理指派的其它任務。

第2篇 酒店應收應付會計崗位職責

酒店應收會計崗位職責

以下就是酒店應收會計崗位職責等等的介紹,希望可以幫助到各位。

1.每天在掛帳前,平衡客戶分類帳。入帳,編輯和更新應收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時開帳單,最好在同一天內(nèi)。

2.平?帳目/將每天付款入帳并核對調(diào)整短期支付。

3.用電話或信函調(diào)查和回答客人的質(zhì)疑。有爭議的客戶帳目必須即時解決,最好在同一天。員工掛帳帳目員工應保留一份餐廳收據(jù)的復印件,這樣可以最大的減少質(zhì)疑。

4.確保依信用政策按時開發(fā)票和帳單。

5.信用卡帳單處理業(yè)務必須與其它應收帳款業(yè)務分開來控制,確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng),確保摘要報告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調(diào)研和解決重要帳單的收款業(yè)務。

6.準備并將債務人帳目間的轉(zhuǎn)帳記入月報。

7.每天就價格等與預定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡,以減少潛在的發(fā)票錯誤。另外,討論有爭議的帳目和原因。

8.即時地準備和分送雇員掛帳發(fā)票。

9.核對宴會和住宿的預付金。

10.每天處理旅行社傭金,準備旅行社支票清單,并將其交予開戶銀行處理。

11.為信用會議調(diào)查并回答有關(guān)旅行社傭金的質(zhì)疑。

12.為清帳提高每月折扣。

13.在某些情況下,為租金帳目提高每月收費,確保按時支付。

14.月末,客人離店后(超過60天)將過期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無顯示帳目。

15.每月調(diào)整掛帳帳目總額到總分類帳。

16.例行掛帳文件的存放和適當?shù)膽諑た铍娔X報告。

17.記錄無顯示帳單并每月檢查一次。

18.如果要依據(jù)客人歷史、公司、職業(yè)等等開帳單,需要與財務總監(jiān)/助理財務總監(jiān)商議保證無顯示帳單的處理方式。

酒店應收會計崗位職責

一、根據(jù)《會計法》27條和《會計基礎工作規(guī)范化》規(guī)定,結(jié)合本公司制定本制度。

二、會計稽核制定工作指定專人完成,直接由老板和總經(jīng)理負責。

三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次,對會計帳簿、會計報表復核一次。

四、按月盤點現(xiàn)金一次,并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會計現(xiàn)金、銀行存款總帳進行核對,如有不符應查明原因及時處理。

五、對庫存原材料,每年年底盤存一次,據(jù)以調(diào)整帳務(成本與庫存)。

六、稽核人員對記帳憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關(guān)財務資料,除按月進行稽核外,還可根據(jù)需要對上列資料進抽查、會計、出納人員應予支持和配合。

七、稽核人員因工作需,可向本廠員工開展稽核調(diào)查或詢問,有關(guān)人員應予以支持和配合,不得借故推諉、阻撓。

八、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法:

1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務發(fā)票,對方如是一般納稅人,應取得專用發(fā)票,是小規(guī)模納稅人應取得普通發(fā)票或稅務部門代開的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西,有無批準的購量預算。

2.查原始憑證的真實性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營的產(chǎn)品,購進價與預算、現(xiàn)實是否相當,貨物是否驗收入庫等。

3.核原始憑證的完整性,有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規(guī)格、大小寫、復寫、公私章;是否發(fā)票聯(lián),有無涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章,審批人是否簽名等。

4.核記帳憑證的正確性。時間、編號是否正確,使用的科目、方向、金額是否正確,大小寫是否相符,摘要記載是否清楚等。

九、復核會計帳簿和會計報表是否正確無誤:

1.帳與明細帳是否相符,摘要欄是否記載得簡要明了。

2.對資產(chǎn)負債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致,核對損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關(guān)明細帳相符,有無更改報表數(shù)字,有無對不同對象使用不同的數(shù)字報出。

3.對報表之間的數(shù)字是否銜接,前后期之間是否銜接。

應收應付會計崗位職責

1、審核相關(guān)業(yè)務單據(jù)并及時準確的錄入臺賬,每月25日前需督促業(yè)務部門提交當月所有業(yè)務單據(jù)。

2、認真、仔細審核業(yè)務部提交的相關(guān)付款單據(jù)和發(fā)票申請。

3、根據(jù)開票、收款、付款記錄完善臺賬信息。

4、每月3號前完成與客戶部、媒介部對賬工作并及時更新臺賬。

5、審核并定期催討業(yè)務訂單、合同并登記編號。

6、每月記賬結(jié)束后核對應收應付的入賬金額與臺賬登記金額是否相符。

7、每日更新應收應付明細臺賬,并能根據(jù)領(lǐng)導要求出具相應的往來報表。

8、做好相關(guān)業(yè)務單據(jù)的整理、歸檔、保管工作。

9、領(lǐng)導調(diào)配的其他工作。

任職資格:

1.會計專業(yè)大專以上學歷。

2.1年以上應收應付會計工作經(jīng)驗。

3.稅控操作證、計算機培訓、會計證培訓 。

4.感覺敏銳,善于溝通和學習,表達能力強,具有親和力;保密意識強。

5.良好的團隊合作精神和較強的責任心。

6.?*作認真負責,有條理,工作效率高。

7.word.exel等office軟件和財務軟件的熟練應用。

應收應付會計崗位職責

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;根據(jù)核算和管理的需要,設置明細帳進行明細核算;

2、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據(jù),填制憑證并簽章,由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務;

3、及時了解掌握公司資金狀況,合理調(diào)劑資金使用情況;檢查督促物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳,保證公司資金的正常運轉(zhuǎn);

4、及時清查應收應付款項,督促各經(jīng)辦人員及時催收和結(jié)算往來款;要求物業(yè)客服部門及時掌握水電費的收付使用情況,了解盈虧狀況,查找問題,解決問題,減少損失;

5、 認真審核外地出差借款,控制借款額度; 督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款,對確實無法收回的,應通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導,按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),及時清帳;

6、每月按時編制會計報表,同時編制報表往來項目明細表、物業(yè)公司損益類項目明細表;做好往來賬款管理工作,認真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;

7、加強費用核算,要求各部門開源節(jié)流,增收節(jié)支,減少費用開支;

8、協(xié)調(diào)與稅務部門的工作,加強學習,掌握政策,合理避稅;

9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證,并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊,存檔;

10、負責公司的資產(chǎn)核算管理,正確計提折舊和攤銷,定期或不定期的進行清資核產(chǎn)工作;

11、認真及時完成處領(lǐng)導交辦的其他任務。

酒店應付會計崗位職責(2篇范文)

酒店應付會計崗位職責以下就是酒店應付會計崗位職責等等的介紹,希望為你帶來幫助。1.根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務。2.根據(jù)成本控制部提供的每月供應商的統(tǒng)計匯總表…
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