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審計管理制度

  • 內部審計管理制度(四篇)
  • 內部審計管理制度57人關注

    內部審計管理制度制度名稱內部審計管理制度受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條為適應集團專業(yè)化管理需要,健全內部經濟監(jiān)督、檢查機制,保證集團 ...[更多]

    發(fā)布時間:2024-01-03 10:30:07

  • z審計局機關財產物資辦公用品管理制度
  • z審計局機關財產物資辦公用品管理制度39人關注

    一、管理的范圍1、固定資產。包括房屋、汽車、微機、文印設備、電風扇、電視機、錄放機、攝像機、照像器材、音響設備、通訊設備、食堂設備、辦公設備(含桌椅、 ...[更多]

    發(fā)布時間:2023-11-03 09:00:08

  • 三鼎控股審計管理制度
  • 三鼎控股審計管理制度56人關注

    北京汽車制造廠有限集團管理制度體系管理辦法目錄第一章目的1第二章內部審計工作機構和人員1第三章審計對象和審計范圍1第四章工作權限2第五章工作程序3第六章審 ...[更多]

    發(fā)布時間:2023-10-04 13:20:02

  • 內部審計管理制度(4篇范文)
  • 內部審計管理制度53人關注

    內部審計管理制度制度名稱內部審計管理制度受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條為適應集團專業(yè)化管理需要,健全內部經濟監(jiān)督、檢查機制,保證集團 ...[更多]

    發(fā)布時間:2023-09-17 11:20:03

  • 監(jiān)察審計處印章管理使用制度
  • 監(jiān)察審計處印章管理使用制度29人關注

    監(jiān)察審計處印章管理使用制度為了保證監(jiān)察審計處印章使用的合法性和嚴肅性,按照醫(yī)院有關要求,特制定本制度。一、印章的使用1、以監(jiān)察審計處的名義對內報送的審計 ...[更多]

    發(fā)布時間:2023-08-25 16:00:13

  • 機關內部賬務審計管理制度(2篇范文)
  • 機關內部賬務審計管理制度29人關注

    第一條 為了加強委機關和所屬單位的財務管理,使委內部財務管理進一步規(guī)范化、制度化,最大限度地發(fā)揮所有資金的效能,更好地為委內部建設和發(fā)展服務,特制定財務內 ...[更多]

    發(fā)布時間:2023-04-30 18:40:05

  • 機關賬務審計管理制度(3篇范文)
  • 機關賬務審計管理制度57人關注

    第一條為了加強委機關和所屬單位的財務管理,使委內部財務管理進一步規(guī)范化、制度化,最大限度地發(fā)揮所有資金的效能,更好地為委內部建設和發(fā)展服務,特制定財務內部審 ...[更多]

    發(fā)布時間:2023-04-30 17:40:03

  • j機關內部賬務審計管理制度(2篇范文)
  • j機關內部賬務審計管理制度25人關注

    以下是小編為大家收集的制度,僅供參考! 第一條 為了加強委機關和所屬單位的財務管理,使委內部財務管理進一步規(guī)范化、制度化,最大限度地發(fā)揮所有資金的效能,更好 ...[更多]

    發(fā)布時間:2023-04-28 18:40:04

審計管理制度

  • 酒店評估與審計財務管理制度
  • 酒店評估與審計財務管理制度64人關注

    酒店財務管理制度之評估與審計一、酒店根據業(yè)務需要,可委托專業(yè)評估機構進行資產評估,聘請會計師事務所進行年度財務報表審計或專項審計。二、根據業(yè)務性質,評估 ...[更多]

    發(fā)布時間:2023-11-23 07:00:23

  • 投資公司內部審計管理制度
  • 投資公司內部審計管理制度74人關注

    中國**投資集團有限公司內部審計管理制度一、總則第一條為了加強公司內部審計監(jiān)督,使審計工作制度化、規(guī)范化,根據國家有關審計工作的法律、法規(guī),結合公司實際情況, ...[更多]

    發(fā)布時間:2023-08-18 07:00:36

  • 公司審計委員會管理制度
  • 公司審計委員會管理制度17人關注

    某公司審計委員會管理制度第一條 為有效保護股東利益,完善公司治理結構,督導公司審計職能的有效運行,監(jiān)督公司受托責任的履行,保證公司財務報告信息的完整性與可 ...[更多]

    發(fā)布時間:2023-06-30 09:20:06

  • 某某公司審計工作管理制度
  • 某某公司審計工作管理制度30人關注

    某公司審計工作管理制度總則為加強對各事業(yè)部(公司)經營工作及財務工作的監(jiān)管,保證財務數據和經營成果的真實可靠,特制定本辦法。審計依據一、董事會批準的可行 ...[更多]

    發(fā)布時間:2023-05-07 17:30:13

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