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發(fā)票報銷管理細則

發(fā)布時間:2023-06-13 11:20:04 查看人數(shù):15

發(fā)票報銷管理細則

發(fā)票報銷管理細則

發(fā)票報銷管理制度【1】

一、公司原則上不對員工個人借款。

員工因公出差、采購物資或特殊情況需借款的,須填寫借款單,注明借款事由報董事長(總經(jīng)理)審批同意。

借款人須在辦理完業(yè)務后三天內(nèi),憑有效的原始憑證,經(jīng)簽字審批后辦理報銷手續(xù),報銷單不足沖抵借款的,經(jīng)辦人要補交現(xiàn)金,超出借款單的部分由出納支付現(xiàn)金,實際業(yè)務未使用或暫不用的借款,借款人應如數(shù)退回財務。

二、因業(yè)務需要招待來客,在公司食堂就餐的,須報人力資源部門分管領(lǐng)導同意,由人力資源部門安排在食堂就餐。

如出外就餐的,須報董事長(總經(jīng)理)同意。

招待費用應遵守勤儉節(jié)約、效能優(yōu)先的原則,能免則免,能省則省。

三、各部門購買辦公用品、使用辦公費用時,應向人力資源部提出申請單,由人力資源部門領(lǐng)導審核批準后,報財務部審批并進行借款。

借款人須在兩天內(nèi)提供相應的憑證,辦理報銷手續(xù),沖抵借款。

在規(guī)定期限內(nèi)不報銷的,財務在其工資中扣除其借款。

四、外出公辦乘坐交通車出差的員工,交通費憑實際有效單據(jù)報銷。

自帶車輛出差,須報經(jīng)分管領(lǐng)導同意,由人力資源部安排車輛,不報銷交通費發(fā)票報銷規(guī)章制度發(fā)票報銷規(guī)章制度。

職工出差需要在外住宿的,住宿費標準按照一般員工80元/天以內(nèi),公司中層以上領(lǐng)導100元/天以內(nèi),高層領(lǐng)導每天160元/天以內(nèi)據(jù)實報銷。

五、因公外派參加會議、學習、進修、培訓,在培訓期間,主辦單位統(tǒng)一安排食宿的,不再報報銷各項補助,不安排住宿和伙食的,住宿費按照以上第五條標準報銷住宿費,伙食費按每天40元報銷。

六、大額款項只能通過銀行支付。

誰經(jīng)手支付的款項,誰負責索取票據(jù),并負責辦理報賬手續(xù)。

七、采購物資原則上要訂立合同,并報財務一份,以便結(jié)賬時財務進行審核。

七、材料結(jié)算單和費用報銷單等所有結(jié)算單據(jù)由經(jīng)辦人或結(jié)算人員按規(guī)定填寫,填寫要規(guī)范,要干凈整潔。

凡是不符合規(guī)則的票據(jù)、假票據(jù),財務有權(quán)拒絕報銷發(fā)票報銷規(guī)章制度。

有限公司

二0一三年十月二十日

公司費用報銷管理制度【2】

一、目的

為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用

成本,特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。

三、出差管理

1、員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。

2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。

四、差旅費

差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務雜費等。

1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、特殊情況,經(jīng)公司領(lǐng)導批準后,可選擇飛機。

3、違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

4、市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。

5、員工出差期間,標準內(nèi)住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

6、員工外出期間產(chǎn)生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標準內(nèi),扣除私人話費,實報實銷。

五、備用金管理

1、根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實際城要確定,由總經(jīng)理簽批。

2、備用金借支后應及時沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。

3、對于長期占用備用金的,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

六、報銷管理

1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷,一律退回業(yè)務人員。

3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法:

差旅費報銷單

a、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

b、粘貼注意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

費用報銷單

a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。

費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

b、粘貼注意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務說明情況。

或以其他票據(jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。

c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。

不能在一個報銷單中報銷。

此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權(quán)歸財務部。

發(fā)票報銷管理細則

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